您好 請問100萬是價稅合計金額嗎
一般納稅為建筑工程公司,提供建筑工程項目時,選擇簡易計稅方法,請問3%和5%的稅率在計算增值稅時怎么區(qū)分
建筑公司,一般納稅人,開具100萬發(fā)票,稅率為3%,9%增值稅分別怎么計算? 如果是異地工程又是怎么計算?
老師,建筑公司在異地預繳增值稅怎么計算啊,分別是一般計稅和簡易計稅
某建筑安裝公司為增值稅一般納稅人,2022年6月承包本市的一項建筑工程,7月購入建筑工程所需的材料、設備支付含稅價款2340萬元,取得對方開具的增值稅專用發(fā)票,增值稅稅率17%。12月該項目完工,收取含稅工程價款5450萬元,增值稅稅率9%。試計算該建筑安裝公司12月應繳納的增值稅為多少萬元。
老師,建筑行業(yè)一般納稅人,分別有13%,9%,簡易計稅3%的項目,增值稅稅負率要怎么計算,需要分開核算嗎?
超市季度報稅具體日期,哪天開始可以報
您好,我們承租合同,會有租賃變更,中間變更了10次,在最后一次變更的時候,要出什么憑證?
管理費用-福利費,服務費殘疾人就業(yè)保障金,電費,工會經費,水費,物業(yè)費,汽車費用,檢測費,安全生產費 ,分別填入A104000期間費用表對應的哪個項目?
老師進項是對應的庫存,如果進項不抵扣,貨物還要走庫存商品嗎?還是先不入庫
請問運輸公司給司機結的運費可以不可以作工資,不能做工資那怎么帳務處理
請問房開企業(yè),購房贈送家電,1、入賬,房子按實際成交價作收入,購入家電成本記庫存商品,實際贈送時轉入銷售費用。2、企業(yè)所得稅匯算清繳,請問對家電部分如何填表A101010表,A102010 表,謝謝!
甲酒廠為增值稅一般納稅人,主要生產藥酒,銷售給批發(fā)商的價格為每箱6500元(不含增值稅),銷售給零售商及消費者的價格為每箱7500元(不含增值稅)。預計本年零售商及消費者到甲酒廠直接購買藥酒約10000箱。藥酒的消費稅比例稅率為10%。請對其進行納稅籌劃。
老師好,外貿業(yè)務,交易完了需要開票報稅嗎?客戶不要咱們的發(fā)票,咱還開票嗎?怎么知道賣的東西需不需要退稅。
老師,籌建期是指什么
分公司向總公司借款,需要繳納印花稅嗎
隨便 如果不含稅方便計算 那就按不含稅計算
開具100萬發(fā)票,稅率為3% 增值稅100*0.03=3 稅率9%? 100*0.09=9 異地也是這樣計算 只是異地要預繳
還有費用發(fā)票呢,分包費、材料費
這個不需要算銷項稅額啊 費用發(fā)票?分包費、材料費 要知道您的進項稅額才好計算?
有進項啊,您用文字代替具體金額吧
申報實際繳納增值稅=銷項稅額-進項稅額-異地預繳增值稅
具體比例多少
根據您收到的進項發(fā)票稅額啊 不是根據比例
我開103萬3%的增值稅發(fā)票,收到工程分包發(fā)票80萬(不論專票還是普通發(fā)票),那么請問我增值稅怎么交
工程分包發(fā)票80萬是價稅合計金額 是可以扣除的分包發(fā)票對嗎
普通發(fā)票可以扣除嗎?
如果是建筑服務大類的 可以分包扣除
我是一般納稅人,已經享受簡易計稅了,開具3%發(fā)票還可以再扣除分包嗎?
一般納稅人,已經享受簡易計稅了,開具3%發(fā)票還可以再扣除分包
那我如果收到的是增值稅專用發(fā)票,扣除80萬分包后還可以再抵扣80萬發(fā)票的進項稅嗎
當然不可以 一般納稅人一般計稅的話分包扣除的是少預繳? 回機構所在地還是要銷項稅額-進項稅額-預繳增值稅計稅的
就是說一般納稅人一般計稅是不可以扣除分包款只能抵減進項,而3%發(fā)票是可以扣除分包后繳納增值稅的意思嗎
一般納稅人一般計稅預繳的時候 可以扣除分包預繳?回機構所在地還是要銷項稅額-進項稅額-預繳增值稅計稅的 3%發(fā)票是可以扣除分包后繳納增值稅