您好 那客戶會開具發(fā)票給您么?算賣給你還是借給您?
老師:我們公司是二級4S店,有一些貸款車和新能源車,公司不能直接給客戶開機動車發(fā)票,只能4S店開;然后我們2021年想規(guī)范一點,問題1:收客戶車款后付給4S店,中間的差額怎么處理?2:公司賬戶資金有沒有辦法合理轉(zhuǎn)出?還是只能分紅?3:分紅是要交20的個稅是嗎?4:4S店開機動車發(fā)票有沒有什么問題?
我們公司是小規(guī)模商貿(mào)公司,做奶粉批發(fā),下游都是各個孕嬰門店,上游是廠家還有成都中億公司 我們公司算是個中間平臺,門店要貨得把錢付給我們公司,我們再轉(zhuǎn)給成都中億幫他們訂,貨是發(fā)給他們的,不經(jīng)過我們倉庫,(除了我們商貿(mào)自己訂的貨) 在成都中億公司他們給我們有個電子賬戶,我們打過去的錢都在上面有顯示,那些錢叫做上賬,下游門店通過我們向成都中億訂的貨,但是個別的東西沒貨,他們就把那沒貨那部分錢給我們商貿(mào)公司上賬了(也就是我們在他們公司的電子賬戶),我們再把該退回給門店的錢上賬他們在我們商貿(mào)這邊訂貨的戶頭上,可以抵后面拿貨的應(yīng)收款,請問一下,這個上賬費在T3上該怎么做分錄?
我想請問一下,我們公司是摩托車批發(fā)零售業(yè)的,比如我們自己的門店有個車型沒有白色,我們只能去我們的客戶有門店里拿,這個我們的賬務(wù)應(yīng)該怎么處理?
我們是一家銷售奶粉的零售企業(yè),下面有很多的門店,就假如我們采購進來一批奶粉,賣給客戶會有一定的積分,然后商家給我們一定積分,這個怎么進行賬務(wù)處理?
老師我們是4s店的,客戶把舊車車買我們3萬元,我們買給她新車整車價稅合計13萬,她只付了10萬,那3萬我們做的應(yīng)收賬款,要等我們賣出去了才回款,這個流程賬務(wù)怎么處理,我們收購的車沒有進項嗎?但是銷售又有13的稅率!
一個投資人持有ABC公司的股票,他的投資必要報酬率為15%。預(yù)計ABC公司未來3年股利 分別為0.5元、0.7元、1元。在此以后轉(zhuǎn)為正常增長,增長率為8%。則該公司股票的價值為( ?。?元。已知:(P/F,15%,1)=0.869 6,(P/F,15%,2)=0.756 1,(P/F,15%,3)=0.657 5 A:12.08 B:11.77 C:10.08 D:12.2
剛辦的企業(yè),沒有什么業(yè)務(wù),營業(yè)執(zhí)照上注冊資金是5000萬,現(xiàn)在做工商年檢,注冊資金是不是也要按營業(yè)執(zhí)照上填5000萬
2024年辦的營業(yè)執(zhí)照,一直沒有業(yè)務(wù),做的零申報,工商年檢信息是不是按營業(yè)執(zhí)照上的信息填寫,營業(yè)執(zhí)照上注冊資金寫多少,就填多少
7200減9個點是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標紅“使用境內(nèi)所得彌補”2922815.17,應(yīng)該要彌補掉標黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
借,要還的
那可以不做賬務(wù)處理啊 備查簿登記一下 后期還給對方就好了
但是我們要做賬,但是又沒有這個車型的編碼,所以就不知道怎么做賬了
那可以先暫估入賬 對方?jīng)]給您車型么
我們知道車型,但是本店沒有這個車型的庫存
那您可以做個暫估入賬的啊
分錄怎么做呢
借:銀行貸款 貸:暫估入賬
借 庫存商品 貸 應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款
那后期還了,怎么入賬呢?
這自己的庫存也要減少,這個應(yīng)該怎么做呢?
借 庫存商品 借方紅字 貸 應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 貸方紅字
那我們借來的車要怎么入賬呢?
借來的車暫估入賬,借來的車賣了和后期還的車應(yīng)該怎么做賬?
借來的車賣了 根據(jù)暫估結(jié)轉(zhuǎn)成本啊
后期還車沖銷暫估就好了
那這兩筆分錄怎么做?剛做會計行業(yè)有點蒙
借 庫存商品 貸 應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 還給人家的時候 借 庫存商品? 借方紅字 貸 應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款? 貸方紅字
這個賣掉的車的賬怎么做呢
賣掉的時候 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
借來到時候 借 庫存商品 貸 應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 賣掉的時候 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 還給人家的時候 借 庫存商品 借方紅字 貸 應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 貸方紅字 是不是這樣?
是的 這樣寫分錄就好了