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Q

我想請問一下,我們公司是摩托車批發(fā)零售業(yè)的,比如我們自己的門店有個車型沒有白色,我們只能去我們的客戶有門店里拿,這個我們的賬務(wù)應(yīng)該怎么處理?

2021-12-11 17:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-12-11 17:59

您好 那客戶會開具發(fā)票給您么?算賣給你還是借給您?

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快賬用戶4626 追問 2021-12-11 18:08

借,要還的

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齊紅老師 解答 2021-12-11 18:32

那可以不做賬務(wù)處理啊 備查簿登記一下 后期還給對方就好了

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快賬用戶4626 追問 2021-12-11 18:48

但是我們要做賬,但是又沒有這個車型的編碼,所以就不知道怎么做賬了

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齊紅老師 解答 2021-12-11 19:13

那可以先暫估入賬 對方?jīng)]給您車型么

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快賬用戶4626 追問 2021-12-11 19:22

我們知道車型,但是本店沒有這個車型的庫存

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齊紅老師 解答 2021-12-11 19:23

那您可以做個暫估入賬的啊

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快賬用戶4626 追問 2021-12-11 19:29

分錄怎么做呢

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快賬用戶4626 追問 2021-12-11 19:29

借:銀行貸款 貸:暫估入賬

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齊紅老師 解答 2021-12-11 19:30

借 庫存商品 貸 應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款

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快賬用戶4626 追問 2021-12-11 19:31

那后期還了,怎么入賬呢?

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快賬用戶4626 追問 2021-12-11 19:32

這自己的庫存也要減少,這個應(yīng)該怎么做呢?

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齊紅老師 解答 2021-12-11 19:48

借 庫存商品 借方紅字 貸 應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 貸方紅字

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快賬用戶4626 追問 2021-12-11 20:00

那我們借來的車要怎么入賬呢?

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快賬用戶4626 追問 2021-12-11 20:01

借來的車暫估入賬,借來的車賣了和后期還的車應(yīng)該怎么做賬?

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齊紅老師 解答 2021-12-11 20:10

借來的車賣了 根據(jù)暫估結(jié)轉(zhuǎn)成本啊

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齊紅老師 解答 2021-12-11 20:10

后期還車沖銷暫估就好了

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快賬用戶4626 追問 2021-12-11 20:17

那這兩筆分錄怎么做?剛做會計行業(yè)有點蒙

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齊紅老師 解答 2021-12-11 20:22

借 庫存商品 貸 應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 還給人家的時候 借 庫存商品? 借方紅字 貸 應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款? 貸方紅字

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快賬用戶4626 追問 2021-12-11 20:24

這個賣掉的車的賬怎么做呢

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齊紅老師 解答 2021-12-11 20:25

賣掉的時候 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品

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快賬用戶4626 追問 2021-12-11 20:35

借來到時候 借 庫存商品 貸 應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 賣掉的時候 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 還給人家的時候 借 庫存商品 借方紅字 貸 應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 貸方紅字 是不是這樣?

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齊紅老師 解答 2021-12-11 20:39

是的 這樣寫分錄就好了

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您好 那客戶會開具發(fā)票給您么?算賣給你還是借給您?
2021-12-11
同學(xué)你好,收到積分,可以不用賬務(wù)處理,備查登記就行了。
2022-06-24
同學(xué)你好 開發(fā)票了嗎 發(fā)票怎么開的
2021-09-23
您好,是這樣的? 借 應(yīng)收賬款? 3? ?銀行存款 10? 貸 主營業(yè)務(wù)收入13?
2023-07-20
你好!這個你賬上還是一樣需要做入庫出庫,相當(dāng)于買貨賣貨 直接借庫存商品 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅額 貸應(yīng)付賬款 然后借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品
2022-04-20
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