你好,是小規(guī)模還是一般納稅人的呢
老師,請(qǐng)問下,我們發(fā)票都是代開的,增值稅是當(dāng)月預(yù)繳了的,那孕收入時(shí),借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 當(dāng)月繳納增值稅時(shí), 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款嗎 ,他們之前都是一筆都是做到未交增值稅上的 你覺得應(yīng)該怎樣做么? 還有像開發(fā)票沒有稅率的,沒有超過30萬,在申報(bào)的時(shí)候不含稅收入就是發(fā)票上的收入還是要扣除增值稅得收入。 一個(gè)季度沒到30萬,既有稅率發(fā)票,又沒有稅率發(fā)票,這個(gè)又該怎樣來申報(bào)?
老師您好,我想問問我們公司是個(gè)體戶主要以租賃打印機(jī)為主,由會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)幫忙做外賬,之前因?yàn)榇_專票太多稅局不愿代開,目前剛申請(qǐng)自開專票,現(xiàn)在因?yàn)闀?huì)計(jì)機(jī)構(gòu)每個(gè)月只幫忙交稅一直沒有幫忙申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表,不讓多申請(qǐng)專票份數(shù),導(dǎo)致專票嚴(yán)重不夠用,讓我們把之前的報(bào)表上傳才通過,這個(gè)可能要很久,請(qǐng)問還有什么辦法可以有專票?新注冊(cè)一個(gè)公司么?麻煩了,謝謝!
老師,請(qǐng)問一下一般納稅人個(gè)體戶查賬征收的,2019年的公司,匯算清繳成本是亂報(bào)的,財(cái)務(wù)報(bào)表沒有申報(bào)過,2020年有業(yè)務(wù),但是以前會(huì)計(jì)從來不做賬,我是從2021.8月接回來的,為了財(cái)務(wù)報(bào)表跟申報(bào)一樣,我做了一到6月的開票,跟進(jìn)項(xiàng)與財(cái)務(wù)報(bào)表一致,購入借庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款 待核算, 開票 借應(yīng)收賬款待核算 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 我打印了2021年1-6月的流水,購入商品的應(yīng)付賬款都銀行付款了,我應(yīng)該怎么調(diào)整這個(gè)分錄吖。
你好 老師 想問一下 一個(gè)朋友的賬之前是代賬公司幫忙做的 我看了一下今年的賬 都沒交過額增值稅 有風(fēng)險(xiǎn)么 (做的是電腦 打印機(jī) 監(jiān)控 打印紙等 前十個(gè)月主營業(yè)務(wù)收入22萬)
老師我有一個(gè)疑問,就是我之前在代理記賬公司,然后呢收到了客戶寄過來的是復(fù)印過來的發(fā)票復(fù)印件進(jìn)項(xiàng)票,金額100萬,稅額13萬,那我做賬就是借:原材料100萬借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額13萬,貸應(yīng)付賬款113萬,重點(diǎn)來了:第二個(gè)月客戶將這筆業(yè)務(wù)的原件發(fā)票給我了(上個(gè)月給我的是復(fù)印的發(fā)票,原件沒有寄回來),那我又做了一次借:原材料100萬,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額13萬,貸應(yīng)付賬款113萬。。老師這樣我是不是就是重復(fù)入賬了呢???導(dǎo)致同一筆業(yè)務(wù)的進(jìn)項(xiàng)稅我也記了2次是這樣嗎??!
學(xué)習(xí)稅務(wù)師課程,會(huì)涉及到出口退稅嗎?如果涉及到,請(qǐng)問在稅務(wù)師的哪一個(gè)科目?
稅法規(guī)定10年, 但是我預(yù)計(jì)12年,為什么不能用12年提累計(jì)攤銷
.A公司7月份交增值稅1000元,實(shí)交1200元,應(yīng)交消費(fèi)稅2000元,實(shí)交1800元,計(jì)算城建稅(5%),教育費(fèi)附加(3%),地方教育費(fèi)附加(2%)。分錄怎么做
請(qǐng)問成立商貿(mào)公司需要哪些資質(zhì)和材料?
你好!老師,我們是制造業(yè)光學(xué)行業(yè),之前企業(yè)沒有建應(yīng)收應(yīng)付臺(tái)帳?公司都成立7年了?現(xiàn)在要重新建應(yīng)收應(yīng)付內(nèi)帳臺(tái)帳不知道從哪入手?
你好,我想接消防施工項(xiàng)目會(huì)計(jì)做,你可以全程教嗎
我在百度上買了38元的歪點(diǎn)點(diǎn)忘了激活碼要去那里能查到
如果想把公司過戶給別人這種情況需要交分紅嗎稅嗎?
勞務(wù)公司開具的差額征稅發(fā)票,發(fā)票上的扣除額數(shù)據(jù)是怎么來的?
老師,請(qǐng)企業(yè)做退免稅備案時(shí),稅局會(huì)下現(xiàn)場看嗎?
你好 老師是一般納稅人 要是小規(guī)模的話 就不要做賬了
一般納稅人如果進(jìn)項(xiàng)多的話是不用繳納稅款的,不過一般納稅人是有一個(gè)稅負(fù)的,還是交一點(diǎn)好一些的
老師 你知道這給相關(guān)行業(yè)的稅負(fù)率是多少么
這種一般1個(gè)點(diǎn)左右就可以的
好的 老師 那也沒多少錢也就2000多塊錢 怎么湊都能交點(diǎn)了
嗯嗯,匯算的時(shí)候可以多少交一點(diǎn)也行
老師 那么純服務(wù)的呢 比如環(huán)保技術(shù)咨詢的 他幾乎就沒有進(jìn)項(xiàng) 目前我就看到3張進(jìn)項(xiàng)票 2張是住宿有一張檢測的 他們這種稅負(fù)率不就幾乎是6%了
嗯嗯,這種可以找其他的進(jìn)項(xiàng)抵扣啊,產(chǎn)品發(fā)票啥的
他就給人家做環(huán)保支持的 能有什么進(jìn)項(xiàng)票哦 還是剛注冊(cè)半年的公司 也就簡單買了打印機(jī) 辦公桌椅 都是很普通的 普票的 所以不知到哪方面可以進(jìn)項(xiàng)票
哦哦,那沒有了呢,只能繳納了
好的 謝謝老師了
嗯嗯,不用客氣的噠撒