只有再登錄進(jìn)去看看了。應(yīng)該沒問題的
老師,新成立的公司報(bào)國稅0申報(bào),忘記匯總上傳,報(bào)完了城建稅那些附加稅,沒有報(bào)增值稅,然后插稅盤自動(dòng)匯總清卡了,我再報(bào)增值稅有影響嗎?
老師好,我這個(gè)月申報(bào)完增值稅發(fā)現(xiàn)沒有插入稅控盤上報(bào)匯總,那么我這邊需要在稅務(wù)局“申報(bào)結(jié)果查詢”里面去作廢增值稅報(bào)表,然后再插盤匯總上傳嗎?
去年新成立公司沒有發(fā)生交易,資本金也沒到賬,1月完成增值稅申報(bào)后,1月中業(yè)務(wù)拿了幾份12月底簽的業(yè)務(wù)合同,故去年Q4印花稅申報(bào)了1700塊,因12月賬已經(jīng)結(jié)完,印花稅在一月記的賬,沒有調(diào)整去年的財(cái)報(bào),請(qǐng)問去年所得稅匯算清繳可以0申報(bào)嗎?謝謝
老師,我分公司是非獨(dú)立核算,3月份剛申請(qǐng)合并納稅統(tǒng)一總公司申報(bào)。去年10月份來立的分公司,忘記申請(qǐng)合并了。稅務(wù)局要求我申報(bào)分公司2023年第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表,增值稅自己所得稅匯算清繳,我可以分公司都填0嗎?然后收入合并總公司一起申報(bào)。
換個(gè)懂點(diǎn)的老師幫忙解答下, 老師,我分公司是非獨(dú)立核算,3月份剛申請(qǐng)合并納稅統(tǒng)一總公司申報(bào)。去年10月份來立的分公司,忘記申請(qǐng)合并了。稅務(wù)局要求我申報(bào)分公司2023年第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表,增值稅自己所得稅匯算清繳,我可以分公司都填0嗎?然后收入合并總公司一起申報(bào)。
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報(bào)銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對(duì)于做賬的時(shí)候沒那么麻煩?
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報(bào)銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對(duì)于做賬的時(shí)候沒那么麻煩?
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報(bào)銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對(duì)于做賬的時(shí)候沒那么麻煩?
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報(bào)銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對(duì)于做賬的時(shí)候沒那么麻煩?
跟農(nóng)民個(gè)人收購農(nóng)產(chǎn)品,對(duì)方超過多少需要繳納個(gè)稅的
老師請(qǐng)教一下,所得稅年報(bào)里A100000里面的數(shù)據(jù)不是自動(dòng)生成的嗎?為啥我財(cái)務(wù)報(bào)表里的管理費(fèi)用沒有帶出來?
老師,外銷商品收入因?yàn)閰R率產(chǎn)生的收入差額這要怎么做賬呀?
管理費(fèi)用公積金和福利費(fèi)計(jì)入?yún)R算清繳里面管理費(fèi)用哪個(gè)科目
老師,利潤減少100萬,是不是資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤減少100萬
老師,我們填報(bào)季度所得稅納稅申報(bào)表中,營業(yè)成本是指,財(cái)務(wù)報(bào)表里面的“營業(yè)成本”還是“營業(yè)成本”+“稅費(fèi)及附加”+“管理費(fèi)用”+“銷售費(fèi)用”?
那個(gè)日期已經(jīng)是1月了,應(yīng)該沒事是吧
那你看看,你的增值稅申報(bào)成功沒嘛?
好像是第一個(gè)月,然后不需要報(bào)那個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表,其他的都報(bào)了
進(jìn)申報(bào)系統(tǒng)去看是否能查到12月的增值稅申報(bào)記錄?