你好需要計(jì)算做好了給你
你好 請(qǐng)問(wèn)大學(xué)要畢業(yè)了 老師要求填寫(xiě)高等畢業(yè)生登記表 我需要填寫(xiě) 我復(fù)讀那一年嗎
營(yíng)業(yè)執(zhí)照辦了好幾年了一直沒(méi)用,也沒(méi)去注銷
老師,因?yàn)槲覀內(nèi)ツ觊_(kāi)辦期的投資結(jié)算費(fèi)去年年底才經(jīng)過(guò)兩個(gè)公司的財(cái)務(wù)確認(rèn),有改動(dòng),所以去年的季度財(cái)報(bào)我最近全部更改了,但企業(yè)所得稅沒(méi)有更改,我已經(jīng)申報(bào)了年報(bào),現(xiàn)在直接做企業(yè)所得稅匯算清繳可以嗎,只是更正了去年的財(cái)報(bào)
請(qǐng)教出口退稅老師,請(qǐng)介紹出口業(yè)務(wù)運(yùn)作流程?指的是?
老師這種補(bǔ)以前年度稅收沒(méi)補(bǔ)收入直接補(bǔ)稅這種怎么做賬
投資性房地產(chǎn)的維修費(fèi),為什么要計(jì)入其他業(yè)務(wù)成本?難道維修費(fèi)屬于是費(fèi)用化支出?有點(diǎn)轉(zhuǎn)不明白了?
2024年工資計(jì)提11010沒(méi)有發(fā)放。 那又在2025年1月份沖了489.03并發(fā)放(12月份工資一部分) 那么匯算清繳工資薪金怎么填。
老師,您好,我們是雙軟企業(yè),在做去年的企業(yè)所得稅匯算清繳,目前暫時(shí)還是適用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,研發(fā)費(fèi)用有單獨(dú)填一張表,期間費(fèi)用明細(xì)表是不是可以不填呀?
我方向上級(jí)單位借款簽署借款合同,需要注意協(xié)議里哪些風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),上級(jí)收取利息時(shí)是否需要給我方開(kāi)發(fā)票?
工商年報(bào)的納稅總額在哪查
好的,謝謝老師我,現(xiàn)在好了嗎
1借應(yīng)收賬款23100 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入20000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅2600 銀行存款500
2借應(yīng)收票據(jù)32480 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入28000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅3640
3借銀行存款5650 貸其他業(yè)務(wù)收入5000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅650
3是4的分錄 3借銀行存款11300 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅1300
5借銀行存款30000 貸應(yīng)收賬款30000
6.借銷售費(fèi)用5000 貸銀行存款5000
7和8沒(méi)有數(shù)據(jù)呀這里怎么
老師,這是一道大題,它上下是有關(guān)聯(lián)的,數(shù)據(jù)就是上面的數(shù)據(jù)
我知道,但是沒(méi)有成本的
那我也不清楚,書(shū)上是這么寫(xiě)的
壓根沒(méi)有提及成本,應(yīng)該有表格的
那我去問(wèn)問(wèn),老師你先看一下9,10題
9.借稅金及附加1500 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交消費(fèi)稅1500
10應(yīng)交增值稅2600+3640+650+1300=8190 借稅金及附加(8190+1500)*0.10=969 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅969*0.7=678.3 -應(yīng)交教育費(fèi)附加969*0.3=290.7
11借短期借款10000 貸銀行存款10000