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銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅怎么計(jì)提,怎么結(jié)轉(zhuǎn),老師有沒有一個(gè)完整的分錄明細(xì)呢?

2021-12-09 17:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-12-09 17:12

一般納稅人賬務(wù)處理。 購(gòu)買庫(kù)存, 借:庫(kù)存商品, 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 貸:銀行存款, 銷售商品 , 借:銀行存款, 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本, 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本, 貸:庫(kù)存商品。 月末結(jié)相關(guān)收入和成本, 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入, 貸:本年利潤(rùn) , 借:本年利潤(rùn) , 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。 月底進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)可以不做分錄。 月底銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),說明要繳稅,做以下結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借;應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸;應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅, 次月稅款繳納, 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅, 貸:銀行存款。

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快賬用戶8791 追問 2021-12-09 17:16

但是,進(jìn)項(xiàng)稅有很多,我記入什么科目呢?

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齊紅老師 解答 2021-12-09 17:16

進(jìn)項(xiàng)稅多就在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅三級(jí)科目下放著就行了,

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快賬用戶8791 追問 2021-12-09 17:22

轉(zhuǎn)出多交增值稅,還是未認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅里面

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齊紅老師 解答 2021-12-09 17:27

借;應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸;應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅,

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快賬用戶8791 追問 2021-12-09 18:16

平常只有有進(jìn)項(xiàng)稅,都是記入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅嗎?

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齊紅老師 解答 2021-12-10 09:38

同學(xué),你好,理解對(duì)的

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快賬用戶8791 追問 2021-12-10 15:04

但是這個(gè)月沒有進(jìn)項(xiàng)稅,有銷項(xiàng)稅,那怎么辦呢?

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齊紅老師 解答 2021-12-10 15:07

同學(xué),你好,把銷項(xiàng)轉(zhuǎn)了, 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

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快賬用戶8791 追問 2021-12-10 15:11

那進(jìn)項(xiàng)稅呢?

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齊紅老師 解答 2021-12-10 15:12

你進(jìn)項(xiàng)稅不是沒有發(fā)生嗎

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快賬用戶8791 追問 2021-12-10 15:30

但是進(jìn)項(xiàng)稅都沒有認(rèn)證過啊,

但是進(jìn)項(xiàng)稅都沒有認(rèn)證過啊,
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快賬用戶8791 追問 2021-12-10 15:31

這個(gè)可以嗎?

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