你能聯(lián)系到銷售方法,讓對方給你提供一個發(fā)票復(fù)印件,去稅務(wù)局報備,發(fā)票丟失可以正常做賬抵扣。
老師,我們這有個公司,新成立不久,8月份沒做賬,但是開了3張發(fā)票,這個月又把上月開的3張票全部沖紅了,那么現(xiàn)在我如何做賬呢,上月的3張發(fā)票還丟了,找不到,我這個咋入賬啊
老師,我上月開了兩張發(fā)票,但是做賬是做到一個憑證里面的,現(xiàn)在是這個月沖紅了其中一張,又重新開了一張金額少的,這樣我應(yīng)該怎么入賬
老師,我們公司上個月抵扣了兩張發(fā)票,一張費用發(fā)票一張住宿發(fā)票,現(xiàn)在都找不到了,這個要怎么在上個月賬里入賬?這個月的又怎么把它沖出來呢
老師,去年12月開錯了一張專用發(fā)票,備注欄寫錯了,跨月了,對方?jīng)]抵扣,今年1月把票退給我們了,我們又紅沖了這張發(fā)票,又開了一張正確的,那我這個月怎么做賬?
老師我你好!我們公司上個月有張專票沒抵扣,對方公司這個月把這張票里面的某個貨物在這個月初做了紅沖,導(dǎo)致我這邊這張專票整張都用不了了,這樣要怎么弄
老師,你好,我們是建筑行業(yè),總包通過農(nóng)民工監(jiān)管賬戶給我們付款400萬,其中100萬是真實的農(nóng)民工工資,剩余300萬是工程款,但是也通過農(nóng)民工監(jiān)管賬戶給我們付款。我們應(yīng)該怎么做賬?
老師,請問報企業(yè)所得稅年報的時候社保是報在工資薪金里面嗎?
現(xiàn)在報年報,財務(wù)報表上得工資發(fā)放金額和個稅申報表上得金額不一樣有影響嗎?
你好老師,固定資產(chǎn)折舊額用什么方法分推到各種產(chǎn)品
您好老師我想問下工商年報里社保人數(shù)那個是按照12月份最后社保人數(shù)申報還是按照從1月份開始,疊加上每個月發(fā)生的增員人數(shù),不扣除減員人數(shù)呢
新入職一家公司,稅負(fù)率多少是問之前的老會計交接嗎?
24年的房產(chǎn)稅還沒交,現(xiàn)在報稅繳納算是逾期嗎
發(fā)票增額,需要提供房租合同及發(fā)票,但是發(fā)票開到2024年8月止,2024.9月到2025.5月是開始和其他單位合租,合租單位不給我們開發(fā)票怎么辦
老師你好我們公司有一輛貨車23年8月入帳的,在23年匯算清繳的時候,當(dāng)時計提了一年的折舊,這個車的原價是5萬,計提折舊6250元,但是在24年5月的時候通過二手車市場低價1000元賣出去了,當(dāng)時申報增值稅的時候是以一般計稅方式申報到開具其他發(fā)票了,但是這個賬務(wù)處理怎樣做呢?
老師,我中級財管和實務(wù)都聽課聽課一遍,課后題除了大題跟著做了一遍,基礎(chǔ)很不牢固,還有100天現(xiàn)在該怎么復(fù)習(xí)
但是這兩張發(fā)票沒有任何資金流水未來也不會支付,是要做進(jìn)項轉(zhuǎn)出的,只是現(xiàn)在不知道怎么入賬
你好,之前的分錄是怎么做的?
沒有做,正在補,才發(fā)現(xiàn)認(rèn)證的發(fā)票不知道哪來的
你好,你直接選擇不抵扣,勾選然后加稅合計做賬就可以的。
問題是已經(jīng)抵扣了,稅也報了,賬務(wù)憑證卻還沒做
借管理費用應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項貸銀行存款借管理費用貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出,這個管理費用都不允許抵扣所得稅的。
那我能直接做稅金嗎,就借應(yīng)交稅費,貸往來,下個月直接應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出嗎
哦,建議按照我寫的那個來,和你的附加稅一樣的。