借其他應收款貸、銀行存款。
老師在嗎。在會計軟件中做收款憑證是公司收到的貨款,付款憑證是公司付的款,轉賬憑證是用銀行戶轉賬的,那記賬憑證都是做哪些呀?
老師,1.我們老板貸款入賬一筆錢,現(xiàn)在他代之前賬上一部分人還款,有其他應收賬款,其他應付款名下的一些。我可以這樣做憑證嗎?2.還有一家公司的往來我記的是其他應付款,他們公司的法人轉了一部分錢入賬我也計到其他應付款了我可以直接用兩個其他應付款對沖做憑證嗎?老師看下憑證。
我公司代其他公司以銀行轉賬付款,如何記憑證
練習錯賬的更正方法6月2日以銀行存款支付購貨款¥8000填制記賬憑證時誤記為其他應付款的借方,并以登記入賬原編制會計分錄如下借:其他應付賬款8000貸:銀行存款¥8000如何修改?
以前的憑證記賬時其他應收款掛賬A公司,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)記錯單位了,該掛應付款B公司,該如何調(diào)整,分錄及摘要該如何寫
老師,單位要辦理注銷,因為經(jīng)營期限比較短,只有一個股東的實繳了一部分的注冊資本,可以在單位注銷的時候給他把實收資本退了嗎?單位實際是有經(jīng)營的,只是經(jīng)營期限比較短
之前年度的稅率報錯了,稅務局要求補稅,現(xiàn)在又要求沖紅之前開的所有發(fā)票,再開正確的,合理嗎?
老師,采礦權證變更,涉稅?及咋計算?
#老師#,我們做一批貨物,單價50元,數(shù)量100件,因質(zhì)量問題,客戶扣款1000元,現(xiàn)在要開票,我們是修改單價還是修改數(shù)量,客戶不要開紅字發(fā)票
私車公用,不止一輛,車子加油的發(fā)票需要注明車牌號嗎?
請問老師,員工上年度月平均工資7000,今年按照10000的基數(shù)交社保可以嗎?
進項票被紅沖,進項稅轉出必須在紅沖當月還是在收到紅沖票的當月
我們公司是外省在河南設立的一個來料加工加工的分公司,設備有總公司提供主要原料是有總公司發(fā)送到分廠,管理和技術人員也是有總公司承擔。 分公司普工有河南本地一個公司承包人, 分公司只支付加工費給這個本地承包人, 成品由總公司下屬銷售公司銷售, 分公司只和總公司結算用于支付加工所產(chǎn)生的辦公費、電費、和外包公司的加工費 這樣的分公司稅務局承認嗎
稅務局查賬發(fā)現(xiàn)企業(yè)有2023年有發(fā)出貨物,但企業(yè)不開具發(fā)票,也不確認收入,企業(yè)會面臨怎么的處罰及如何處理
累計折舊和固定資產(chǎn)不能同時存在吧
我覺得也是,我看之前會計做其他應付款給我弄暈了
你好,你們和這個企業(yè)有其他的往來科目嗎?比如往來是其他應付款?
沒有的話應該是其他應收款。
請問建筑公司收到勞務公司開來發(fā)票,憑證記什么科目
借工程施工勞務費貸、銀行存款。
借主營業(yè)務成本-勞務費,貸應付賬款或者銀行存款可以嗎?之前會計這么做,我要調(diào)賬嗎?
當月做了收入可以的,可以這么做的。
嗯,嗯,好的。謝謝
不用客氣工作愉快。
謝謝老師
不用客氣工作愉快。
老師,建筑公司收到發(fā)票,還需要結轉成主營業(yè)務成本嗎?我是第一次接建筑公司的賬,所以很多不懂,還要麻煩老師
當月有收入的需要結轉,沒有收入的掛賬就可以了。
收入指的是公司運營的整體收入嗎?
不是 針對這個項目的成本。
好的,明白了 謝謝老師
不要客氣,工作愉快。