只能紅沖處理了,因為專用發(fā)票跨月后,無法作廢,只能紅沖后,重新開具正確的發(fā)票。
銷售方給購買方開具增值稅專票。購買方系統(tǒng)已勾選抵扣?,F(xiàn)需要作廢該張發(fā)票,需購買方怎么操作?
老師,我們給購買方開具的發(fā)票,對方已抵扣使用,現(xiàn)在想退票,應該怎么操作呀
請問對方給我開具的增值稅專用發(fā)票已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在需要對方退款,我們是購買方,請問應該如何操作
紙質(zhì)發(fā)票 購買方對方已抵扣 現(xiàn)在開了紅字信息表給我 我應該怎么操作紅沖?
老師,想問下養(yǎng)殖業(yè)需要納稅
第2小問,發(fā)行在外普通股股數(shù)=8000+1000=9000怎么不對了
老師我們公司在過年時給每個員工都發(fā)了大米白面豆油,這時應該代扣代繳個人所得稅對嗎?可是我當時忘記了了以為不用交個稅,只要不超14%的都可以抵扣福利費,我現(xiàn)在需要怎么辦呢?
老師,稅務局對建筑行業(yè)發(fā)生居間費(相當國際發(fā)生傭金)支付,即業(yè)務介紹費稅率具體規(guī)定是什么?
送股后的股本為什么不是8000-1600=9600.而是8000+1600=9600 未分配利潤反倒減去了派發(fā)股票股利
老師好:咨詢下,法人沒有與公司簽訂勞動合同,也未交社保、公積金,為什么個稅系統(tǒng)還要每月申報個稅呢?是因為稅局已核定個稅稅種,必須申報個稅,所以如無員工,只能申報法人個稅嗎?如果有其他員工,可以不申報法人個人個稅嗎?
剛領(lǐng)營業(yè)執(zhí)照,有效期起:是發(fā)證時間嗎
請教一下老師,我利潤表凈利潤是5萬塊錢,但是需要繳納6萬多塊錢的增值稅,那我這個月不是虧了嗎?
老師,小規(guī)模勞務派遣公司,勞務派遣費20萬,代付員工工資社保80萬,全額開票和差額開票的開票名稱和稅率以及會計分錄各是什么
老師,您好~ 想咨詢下,公司支付給員工的租車費,屬于續(xù)簽約,一般是按年支付給員工。租賃周期是每年4月到次年4月。去年是支付租金后,每月攤銷處理。今年5月才支付這筆費用,這種情況下,4月賬上是【4月計提,5月支付,5月攤銷】;還是【5月支付,然后4、5月一起攤銷】后續(xù)月份都正常攤銷處理。一般比較合規(guī)的做法?
老師,是購方申請退票,而且對方已抵扣,那是不是需要對方開具紅字信息表,我們根據(jù)紅字信息表開具負數(shù)發(fā)票
已經(jīng)認證的進項稅發(fā)票,需要購買方填寫紅字信息表,審批后,將紅字信息表傳給你們,你們憑紅字信息表開具負數(shù)發(fā)票,再開具正確的藍字發(fā)票。