你好,可以進入到員工的福利費里面。
你好老師請問,員工飯?zhí)贸缘挠嬋敫@M,那用于員工飯?zhí)玫娜沼闷繁热缋@些,可以計入營業(yè)成本,而不是計入福利費嗎
老師好!員工一起吃飯,可以走福利費嗎?
你好 員工在野外施工吃飯可以計入福利費嗎?
員工來報銷吃飯我這需要計提嗎就是員工加班吃飯的錢或者是員工外面吃飯了先付的錢然后在來公司報銷我這是需要計提下的借主營業(yè)務(wù)成本-福利費貸應(yīng)付職工薪酬-福利費在借應(yīng)付職工薪酬-福利費貸庫存現(xiàn)金
老師,員工外出辦事,在外面吃飯,算是福利費嗎
請問:這道題,50-12.7,50是租金,租金減利息啥意思?
舊設(shè)備的投資額是變現(xiàn)價值加抵稅,如果有每年有維修成本,需要加上么
請問:這道題2350-2200=150.購買時5萬交易費不去掉嗎
老師個體戶經(jīng)營范圍里只有勞務(wù)服務(wù),但是偶然接了一個異地建筑工程,開了一張建筑服務(wù)勞務(wù)費的普票,金額含稅70700。外經(jīng)證也報驗了。風(fēng)險大嗎?
刷題做過的題在那里找?
如果這道題,選項有符合資本化支出的,答案能選這個嗎?
老師請問為什么答案第二問,是借:所得稅費用 2828,貸:應(yīng)交稅費 應(yīng)交2828 我的做法是 借:所得稅費用3006 貸 遞延所得稅資產(chǎn)178 應(yīng)交稅費應(yīng)交所得稅 2828
逆流交易,母公司認(rèn)可子公司的減值么
老師,6月申報個稅的時候,人事有一部分人的工資沒到我這里來,所以,有幾個人就漏申報個稅了。我申報7月份的可以把6月份工資加起來一起申報嗎?還是怎么處理比較合適
2023.12.31賬面價值應(yīng)該是2030?怎么是1800? 題意:應(yīng)計提230,說明設(shè)備有減值,所以2030-230=1800, 1800是可變凈值吧?算折舊時,應(yīng)該是()賬面2838-30凈殘值)的
這個需要提供餐飲票什么的嗎?
這個肯定是需要提供發(fā)票才行。
定額發(fā)票不行嗎 50 100的哪種?我們這邊不會你開正規(guī)發(fā)票的
如果能提供發(fā)票,肯定是最好的呀。定額的也行