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11月發(fā)票開重,忘記作廢,12月紅沖后,沒開發(fā)票,11月多交的稅款不會被留抵吧,可以直接申請退稅嗎

2021-12-08 21:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-12-08 21:25

同學,您好,12月沖紅后,申報增值稅的時候就直接抵扣了,如果你12月沒開票,可以去稅務局申請退費。

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同學,您好,12月沖紅后,申報增值稅的時候就直接抵扣了,如果你12月沒開票,可以去稅務局申請退費。
2021-12-08
你好,11月稅不能退稅的,12月開紅字發(fā)票沒有再開正確發(fā) 票的可以去稅局申報退稅
2021-12-08
你好,11月稅不能退稅的,12月開紅字發(fā)票沒有再開正確發(fā) 票的可以去稅局申報退稅
2021-12-08
你好,你是一般納稅人還是小規(guī)模的,你在一月份紅沖就可以的 如果是一般納稅人銷項減去進項,按照這個來 你有足夠多的進項抵扣嗎?
2023-01-04
你好;? 那你 銷售方開紅字信息表; 開紅字發(fā)票 來紅沖哈;? 跟購買方沒有關系? ?
2022-12-23
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