同學,您好,12月沖紅后,申報增值稅的時候就直接抵扣了,如果你12月沒開票,可以去稅務局申請退費。
老師你好請問我11月發(fā)票開重了,忘記作廢,11月交了稅款,12月紅沖發(fā)票了以后,沒開發(fā)票,11月多交稅款可以退稅嗎
老師你好請問我11月發(fā)票開重了,忘記作廢,11月交了稅款,12月紅沖發(fā)票了以后,沒開發(fā)票,11月多交稅款可以退稅嗎
11月發(fā)票開重,忘記作廢,12月紅沖后,沒開發(fā)票,11月多交的稅款不會被留抵吧,可以直接申請退稅嗎
12月開的發(fā)票,忘記作廢了,1月開了沖紅發(fā)票,1月的沖紅發(fā)票可以入12月賬上嗎?因為不錄的話,會要繳納所得稅
11月收到發(fā)票抵扣以后 11月沒產生增值稅,銷售方在12月把發(fā)票紅沖 重新開了一張金額的發(fā)票。請問11月需要補稅嗎
小規(guī)模納稅人,未加入工會,沒月稅務系統(tǒng)上必須繳納工會經費嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認收入確認了增值稅,季度末銷售額未達到30萬,此增值稅減免,已確認的增值稅做什么會計分錄轉出呢
本來需要交企業(yè)所得稅,因為減以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調賬
比如說一個行業(yè)增值稅稅負率是2.5,銷售收入是100萬,他的應增值稅就是100萬乘2.5上下浮動對嗎
以前季度的企業(yè)所得稅申報表還可以更正嗎
2024年的企業(yè)所得稅季度預繳,當時借所得稅費用,貸銀行存款。2025年匯算清繳退稅收到后,該怎么處理分錄,利潤表中這筆金額應該填在哪個欄次
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費發(fā)票一直沒開,今年五月份才開進來的,但我們當時做賬直接管理費用是1萬,實際上是15000,我們付款也是付的15000,現在去年的費用做了5000,怎么補賬哈
你好老師個體戶經營超市現在新接手的庫存余額是45231元以前沒有做賬從現在開始做賬會計分錄怎么
請問老師,匯算清繳后有補繳稅款,報表怎么平衡?謝謝
我們單位是志愿者聯合會,2023年劉東于6月10日匯入3萬元本單位賬戶,然后7月5日歸還其3萬元,怎么做會計分錄?匯入時寫捐贈,后者寫歸還借款,這會計分錄怎么做?