你好,現(xiàn)在可以補(bǔ)暫估入庫
老師,我們生產(chǎn)產(chǎn)品的原材料發(fā)票沒有到,我現(xiàn)在需要暫估入庫,暫估入庫的數(shù)量啥都和發(fā)票一致,暫估完要領(lǐng)用出庫至生產(chǎn)成本,再由生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)至庫存商品,但是入庫存商品的時候要入數(shù)量,這部分材料的數(shù)量錄入的話就會增加庫存商品的數(shù)量,這部分我應(yīng)該怎么操作呢?分錄是怎樣的?只是針對暫估的這部分原材料
您好,老師,我想問下,我們一個汽車配件的廠家,每個月給我們只開已入庫的發(fā)票,在途的或者已下單未發(fā)貨的都不在當(dāng)月開,之前會計做賬都沒有和庫房對賬,暫估的數(shù)字都不對,我現(xiàn)在剛接手這個賬,我想知道怎么可以給對上
老師,我們11月購買用于生產(chǎn)產(chǎn)品上的零件,貨先到發(fā)票沒開,現(xiàn)在車間每天都有領(lǐng)用,領(lǐng)用單四十多張,但是之前的買的沒有暫估入庫,我現(xiàn)在怎么做賬怎么處理
老師,您好。我們是11月16號從別的老板接手的熱電公司,主要業(yè)務(wù)就是給客戶供應(yīng)電和蒸汽。當(dāng)時交接的時候配件沒有交接,配件主要用于上產(chǎn)車間機(jī)器上面,之前所有的配件人家都沒有帶走,現(xiàn)在在我們這放著。我們車間每次用配件,工人都是去倉管那領(lǐng),倉管寫領(lǐng)料出庫單。現(xiàn)在需要算11月份的出庫匯總金額,我這邊應(yīng)該怎么做賬啊。如果是我們直接購買的,我知道做到原材料,領(lǐng)用的時候做制造費(fèi)用,現(xiàn)在我不知道怎么做賬了。
去年12月份采購自己墊錢買的材料入系統(tǒng)進(jìn)貨單,但是現(xiàn)在報銷時候只有收據(jù),財務(wù)經(jīng)理說收據(jù)不可以用,必須用票沖,現(xiàn)在采購用油票來沖材料費(fèi),那我這個賬務(wù)怎么處理呢,之前做賬入系統(tǒng)是借材料,貸其他應(yīng)付款,生產(chǎn)領(lǐng)料然后產(chǎn)成品銷售
個體戶可以開建筑服務(wù)這個大類的票出去嗎
老師你好如何刪掉前面的*,保留后面的內(nèi)容
老師,上個月入賬了無票收入的金額,這個月又開票部分金額,我這個做做這兩筆分錄,幫我看下思路正確嗎?先沖再藍(lán)字入賬
請問:出口時所產(chǎn)生的報關(guān)費(fèi)、運(yùn)雜費(fèi)、拖運(yùn)費(fèi)等,一定要對方開含稅點的專票,否則影響退稅嗎?
1-7月境外收入沒有報免稅收入增值稅,因為沒進(jìn)行跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報告填寫。8月填了,報八月增值稅時,要把1-7月境外收入一并填在免稅收入行次嗎
請問個人公建房子出租,需要交什么稅?怎么計算?
老師,我們是建筑企業(yè),更正增值稅報表時出現(xiàn)提示,這個怎么填寫
老師,請問公司一直沒有做稅務(wù)登記的,工商可以直接就注銷嗎?
老師 去年沒有成本票 今年開出來? 這個可以結(jié)轉(zhuǎn)到去年的成本嗎?
齊紅老師的代理記賬訓(xùn)練營怎么沒有搜索到
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那我比如現(xiàn)在盤點了數(shù)據(jù)只有5個,之前10個,我先暫估入庫,領(lǐng)用5個,這樣可以不
把現(xiàn)在實盤數(shù)和之前送貨單數(shù)字相差額做領(lǐng)用處理可以不
老師我發(fā)的你看這樣處理可以不
你好,這樣處理可以的呢