借:銀行存款 長期借款-利息調(diào)整 貸:長期借款-本金 計提利息 借:財務(wù)費用 貸:應(yīng)付利息 借:應(yīng)付利息 貸:銀行存款 借:財務(wù)費用 貸:應(yīng)付利息 長期借款-利息調(diào)整 借:長期借款-利息調(diào)整 長期借款-本金 貸:銀行存款

公司長期借款,等額本金還款,每月還本4000,利息3000,分錄怎么做?4000沖借款,3000做利息費用嗎?
本月負擔長期借款利息(按年支付)怎么做會計分錄?
我司長期借款三年,前三個月是利息,后面是等額本息,怎么做會計分錄?
老師你好,我們公司向別的公司借款2000萬,分三年歸還本金,利息按月付,會計分錄怎么寫呀?借銀行存款貸長期借款還是其他應(yīng)付款?
12月28日,從銀行借入三年期長期借款1000萬,分期付息到期還本,年利率5%,每年年末付息,12月31日怎么做會計分錄
辦公桌入在哪里,固定資產(chǎn)還是費用還是攤銷
你好,老師社保費這個月不是有變動嗎?那我從這個明細里面怎么能看出來這個浮動的金額?
公司賬上是虧損的,股東和法人在公司都有借款,年底不還也要視同分紅嗎
老師,有一份合同,是我公司和個人簽的,對方?jīng)]有公司,可以用我們企業(yè)銀行匯給個人嗎?
本公司是做網(wǎng)絡(luò)游戲的,客戶充值購買游戲幣,然后公司搞活動,贈送游戲幣給客戶,贈送形式很多,有充值滿送,有額外贈送,完成任務(wù)贈送,那么,贈送部分的游戲幣需要繳納增值稅嗎?
老師,請問,我公司是一家小規(guī)模的納稅人,現(xiàn)在做內(nèi)賬,10 月份繳納了增值稅,然后我 10 月份的時候就直接做:借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-小規(guī)模稅額,貸:銀行存款,然后結(jié)轉(zhuǎn)的時候,資產(chǎn)負債表上應(yīng)交稅金出現(xiàn)了負數(shù),這正常嗎?
老師,想問一下,我們是酒店行業(yè),有一批固定資產(chǎn)需要報廢,報廢的錢想沖減員工宿舍的租賃費,會計分錄如何處理?
公司很多零星的網(wǎng)購,開票好麻煩,又什么好的方法不用開這部分的票,但是能把費用走掉,或者給予補貼可以嗎
老師,一般納稅人公司買手機送客戶,開的專票可以抵扣嗎?
老師好,公司修改董事流程是什么?
后面那兩個是三個月以后的分錄吧?
就是說前面三個月我可以計提利息,后面那兩個分錄是三個月后那個等額本息的分錄
上面有個地方打快了,更正一下 借:銀行存款 長期借款-利息調(diào)整 貸:長期借款-本金 前3月付利息: 借:財務(wù)費用 貸:應(yīng)付利息 借:應(yīng)付利息 貸:銀行存款 后面支付本息: 借:財務(wù)費用 貸:應(yīng)付利息 長期借款-利息調(diào)整 借:財務(wù)費用 長期借款-本金 貸:長期借款-利息調(diào)整 銀行存款
或者你不用做這么復(fù)雜。 ?借入時:? 借:銀行存款? 貸:長期借款? 前三個月: 借:財務(wù)費用 貸:銀行存款 等額還款時:? 借:長期借款? 財務(wù)費用? 貸:銀行存款