你好,個(gè)體戶的話也是可以開票的。
老師,請(qǐng)問汽車維修店可以辦個(gè)個(gè)體工商戶嗎?個(gè)體工商戶可以開發(fā)票嗎?
個(gè)體工商戶開具裝修費(fèi)發(fā)票,備注寫的維修費(fèi)可以嗎
個(gè)體戶汽車修理店可以開電動(dòng)車銷售發(fā)票嗎?
請(qǐng)問老師,個(gè)體工商戶可以開發(fā)票給個(gè)人嗎?
老師,如果別人代開發(fā)票過來我們單位,給他們申報(bào)不愿意預(yù)交個(gè)人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開通了個(gè)理財(cái)功能,劃扣了一塊錢,備注購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品,這怎么做賬哈,做費(fèi)用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個(gè)錢會(huì)不會(huì)退,金額小,就1元錢。
老師,固定資產(chǎn)23年的時(shí)候賬務(wù)錯(cuò)誤,一次性扣除全部費(fèi)用了,請(qǐng)問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?總感覺哪里不對(duì)
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費(fèi)分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補(bǔ)助,這里還分未來的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅額是多少,庫存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅,借:庫存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務(wù),當(dāng)年實(shí)際產(chǎn)生稅金45萬,12月稅金在23年1月繳納,23年填報(bào)工商年報(bào)時(shí)繳納稅金錯(cuò)誤的填了22年1-12月實(shí)際繳納的稅金,23年的報(bào)告里填寫的稅金是當(dāng)年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實(shí)際就是22年少統(tǒng)計(jì)了一個(gè)月稅款,少了12萬多,填報(bào)了32萬的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了,會(huì)讓企業(yè)變成異常嗎
那老師知道這個(gè)開票的限額吧?
最開始申請(qǐng)的時(shí)候,只是萬元版的發(fā)票。
現(xiàn)在這個(gè)是免稅的吧?一個(gè)季度可以開多少?
一個(gè)季度開普票不超過45萬免征增值稅。
那所得稅呢?
所得稅該申報(bào)還是需要申報(bào)的。
那個(gè)稅需要交多少?
個(gè)稅交多少,得看你開票多少,還有你的個(gè)稅征收方式。
個(gè)體工商按什么稅率交個(gè)人所得稅?
按照個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得的個(gè)稅稅率交。
就是還是要正常的做成本,費(fèi)用,然后算出經(jīng)營(yíng)所得,然后繳納稅款嗎?
對(duì),沒錯(cuò)兒,就是這個(gè)流程。
之前有營(yíng)業(yè)執(zhí)照可以開一個(gè)季度30萬,不超30 W可以不用申報(bào),不用納稅的現(xiàn)在沒有了嗎
有沒有這個(gè)政策,得看你們當(dāng)?shù)氐囊?guī)定。
哦哦,知道了。
好的,幫忙給個(gè)五星好評(píng),謝謝您了。