您好!是的,是必須要提的。所得稅費用是根據(jù)你的利潤表的利潤來計算
小規(guī)模納稅人年底除了結(jié)轉(zhuǎn)收入費用損益等,還需要做哪些分錄?提取法定盈余公積是必須提嗎?還有所得稅費用等怎么算
十二、F公司2020年有關(guān)損益類賬戶結(jié)轉(zhuǎn)前的凈發(fā)生額如表1所示(該公司采用表結(jié)法年末一次結(jié)轉(zhuǎn)損益類賬戶)。所得稅稅率為25%。經(jīng)股東大會批準(zhǔn),按當(dāng)年實現(xiàn)凈利潤10%提取法定盈余公積。表3F公司損益類賬戶凈發(fā)生額2020年單位:元賬戶借方金額賬戶貸方金額主營業(yè)務(wù)成本600000主營業(yè)務(wù)收入900000其他業(yè)務(wù)成本70000其他業(yè)務(wù)收入80000稅金及附加60500資產(chǎn)處置損益70000銷售費用10500公允價值變動損益12000管理費用40000營業(yè)外收入20000財務(wù)費用23000投資收益60000要求:(1)編制將各損益類賬戶的年末余額結(jié)轉(zhuǎn)入“本年利潤”賬戶的會計分錄;(2)F公司當(dāng)年無納稅調(diào)整項目,列式計算當(dāng)年的應(yīng)交所得稅;(3)編制確認(rèn)所得稅費用,并將所得稅費用結(jié)轉(zhuǎn)入“本年利潤”賬戶的會計分錄:(4)編制將“本年利潤”賬戶年末余額轉(zhuǎn)入“利潤分配—未分配利潤”賬戶的會計分錄;(5)編制提取法定盈余公積的會計分錄。
十二、F公司2020年有關(guān)損益類賬戶結(jié)轉(zhuǎn)前的凈發(fā)生額如表1所示(該公司采用表結(jié)法年末一次結(jié)轉(zhuǎn)損益類賬戶)。所得稅稅率為25%。經(jīng)股東大會批準(zhǔn),按當(dāng)年實現(xiàn)凈利潤10%提取法定盈余公積。表3F公司損益類賬戶凈發(fā)生額2020年單位:元賬戶借方金額賬戶貸方金額主營業(yè)務(wù)成本600000主營業(yè)務(wù)收入900000其他業(yè)務(wù)成本70000其他業(yè)務(wù)收入80000稅金及附加60500資產(chǎn)處置損益70000銷售費用10500公允價值變動損益12000管理費用40000營業(yè)外收入20000財務(wù)費用23000投資收益60000要求:(1)編制將各損益類賬戶的年末余額結(jié)轉(zhuǎn)入“本年利潤”賬戶的會計分錄;(2)F公司當(dāng)年無納稅調(diào)整項目,列式計算當(dāng)年的應(yīng)交所得稅;(3)編制確認(rèn)所得稅費用,并將所得稅費用結(jié)轉(zhuǎn)入“本年利潤”賬戶的會計分錄:(4)編制將“本年利潤”賬戶年末余額轉(zhuǎn)入“利潤分配—未分配利潤”賬戶的會計分錄;(5)編制提取法定盈余公積的會計分錄。
請問我公司9月補繳了城建稅,借 以前年度損益調(diào)整 ,貸 應(yīng)交稅費-城建稅。那這個月提所得稅時需要減去以前年度損益調(diào)整的借方余額來計算所得稅嗎?月底是不是須要把它結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤?除此以外還需要做其他憑證嗎?這張結(jié)轉(zhuǎn)憑證的順序是什么?是不是須要進行盈余公積的調(diào)整
公司2021年全年有關(guān)損益的資料如下:科目全年累計貸方發(fā)生額全年累計借方發(fā)生額主營業(yè)務(wù)收入8000000其他業(yè)務(wù)收入300000營業(yè)外收入50000主營業(yè)務(wù)成本4500000其他業(yè)務(wù)成本180000稅金及附加30000銷售費用350000管理費用500000財務(wù)費用250000合計83500005810000要求:1年末結(jié)轉(zhuǎn)(1)結(jié)轉(zhuǎn)收入類科目(2)結(jié)轉(zhuǎn)費用類科目2.假設(shè)不存在納稅調(diào)整,按25%計算核算并結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交企業(yè)所得稅。(1)計算應(yīng)交企業(yè)所得稅應(yīng)交企業(yè)所得稅=(2)編制計算應(yīng)交所得稅的會計分錄(3)編制結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費用會計分錄3.(1)計算企業(yè)本年凈利潤凈利潤=(2)按本年凈利潤10%提取法定盈余公積,5%提取任意盈余公積
一般納稅人工業(yè),車間使用的洗潔精,20大桶2163元用20多天;車間工人使用的膠皮手套,口罩, 出納做帳時入周轉(zhuǎn)材料嗎?
老師 我公司是小規(guī)模建筑公司 也有勞務(wù)資質(zhì) 現(xiàn)在有個勞務(wù)分包合同 甲方代發(fā)農(nóng)民工工資 工資是去年11/12月份的 25年1月份發(fā)放工資 我公司這個月開勞務(wù)發(fā)票給對方 金額189萬 代發(fā)工資也是189萬 這種情況有沒有風(fēng)險 個稅是我公司申報 也有什么風(fēng)險 這種做法妥不妥
一般納稅人增值稅申報只能專票抵扣嗎?開了普票的話,如何處理?增值稅申報普票金額是否需要填寫
@董孝彬老師 你好,提問的
老師,我們餐廳給公司提供餐,這個公司是康養(yǎng)院。每個老人的餐費是公司代收的。餐廳開票直接是老人的名字,那我餐廳掛賬掛每個老人。還是公司?
請問老師,總公司在西安,分公司2023年在溫州成立,2024年匯算清繳無需合并到西安總公司申報對吧。
公司是游樂園,進了那些活的動物的,那些進來的動物發(fā)票,怎么入賬寫分錄
老師好,電子營業(yè)執(zhí)照的證照管理員可以登錄電子稅務(wù)局嗎? 我用微信小程序電子證照掃碼電腦端電子稅務(wù)局二維碼后,跳轉(zhuǎn)至【選擇辦稅員】界面,但是我不是辦稅員,該怎么操作才能登錄呢?謝謝
老師,你好!物業(yè)公司是一般納稅人,它的進項可以是哪些,可以進項抵扣呢
各位老師,成本單怎么算,就那個萬能公式是怎么算的,老師們指點一下,謝謝
利潤是要除開提取的盈余公積嗎?稅率是25%嗎?
你好!不是,是提取公積之前的。稅率是要看是不是小微企業(yè)
小規(guī)模納稅人是多少?
你好!對小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分,減按25%計入應(yīng)納稅所得額,按10%的稅率繳納企業(yè)所得稅;對年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分,減按50%計入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。
好的,謝謝
你好!不用客氣的了