你好,是你的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表勾稽關(guān)系不對吧?只要你做了1000年都隨意調(diào)整,都會出現(xiàn)這個問題的,你可以忽略就行。
收到退回17年企業(yè)所得稅,分錄: 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配—未分配利潤 還是直接做: 借:銀行存款 貸:利潤分配—未分配利潤
老師,請教我看公司有以前年度的所得稅退稅,我做分錄借:銀行存款 211 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 211 借:以前年度損益調(diào)整 -211 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 -211 然后結(jié)轉(zhuǎn)借:利潤分配——未分配利潤 -211 貸:以前年度損益調(diào)整 -211 這些分錄我做得對嗎?
借:以前年度損益調(diào)整 ,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 , 貸:銀行存款 借:利潤分配——未分配利潤,貸:以前年度損益調(diào)整 期末,未分配利潤需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
老師好!退去年企業(yè)所得稅的時候,我做如下分錄,借銀行存款 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅 貸以前年度損益 借以前年度損益 貸利潤分配-未分配利潤 這個做完資產(chǎn)負(fù)債表不平。
老師您好!退回往年多交的所得稅: 收到稅款時: 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅。 貸:以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)時: 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配——未分配利潤 然后利潤表跟資產(chǎn)負(fù)債表的勾稽關(guān)系不平是對的嗎
2023年度個人所得稅綜合所得代扣填12月還是1到12的人數(shù)和
年度個稅代扣代繳是填12個月人數(shù)和嗎
2025-05-1311:23發(fā)布29次瀏覽?齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計師2025-05-1311:25第一種是確認(rèn)收入時扣手續(xù)費(fèi),能體現(xiàn)凈額及對利潤影響,但往來款記錄不直觀。第二種先全額確認(rèn),收款時確認(rèn)費(fèi)用,可清晰反映交易全貌和往來款,但收入與費(fèi)用確認(rèn)時間有脫節(jié)??梢榔髽I(yè)關(guān)注重點和會計政策選擇。老師就是選擇第二種先按沒有扣除費(fèi)用手續(xù)費(fèi)確認(rèn)收入,就是收入和費(fèi)用脫節(jié),因為抖音平臺收入26號以后的賬月初才到賬,所以就特別麻煩,所以我是不是可以選擇第一種,直接接其他應(yīng)收款950借財務(wù)費(fèi)用50貸主營業(yè)務(wù)收入1000這樣是不是比較好,做銀行賬的時候也可以直接按銀行實際到賬沖減
怎么更正,上一屬期按照6萬扣除累計減除費(fèi)用
報個稅,顯示上一屬期按照6萬扣除累計減除費(fèi)用,請繼續(xù)保持或從一月屬期開始更正
老師,比如抖音平臺的收入1000手續(xù)費(fèi)50我是做(借其他應(yīng)收款950借財務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)50貸主營業(yè)務(wù)收入1000等收款直接做銀行存款950.貸其他應(yīng)收款950),還是先做借其他應(yīng)收款抖音1000貸主營業(yè)務(wù)收入1000等收款的時候再做借財務(wù)費(fèi)用50借銀行存款950貸其他應(yīng)收款1000按那個做合適
老師您好,公司5000元購買的二手汽車,買來時做了借固定資產(chǎn),貸銀行存款,那么第二個月可以直接把它費(fèi)用化,做借管理費(fèi)用-車輛使用費(fèi),貸累計折舊,這樣做可以嗎
老師你好,你好,出口退稅:磷酸鐵鋰出口退稅率為0%,增值稅率為13%,一年的銷售額也就是十幾萬,我可以選擇小規(guī)模,不選擇一般納稅人嗎?
老師,請問高新企業(yè)由于供應(yīng)商原因?qū)е聭{證異常,后來進(jìn)項轉(zhuǎn)出,對企業(yè)有什么影響嗎,稅務(wù)局2次讓這個高新企業(yè)提供資料了
老師,購買團(tuán)體意外險,入什么費(fèi)用
是資產(chǎn)負(fù)債表左右不平
勾稽關(guān)系倒是不差
當(dāng)月的資產(chǎn)負(fù)債表
我是想問是不是最后結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤未分配利潤要年底在做那筆分錄
這個不影響的 你看下你的未分配利潤增加嗎。
現(xiàn)在就是資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)總計差那個退稅的數(shù),而它是表現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)那少
你好,你最后一個分錄是自己做的還是系統(tǒng)做的?
我自己做的
你截圖你的科目余額表和資產(chǎn)負(fù)債表看一下。