你好,這個開發(fā)票的話確實沒有太好的辦法,只能去你們當?shù)乜纯催@個個稅有沒有優(yōu)惠的政策。
老師,就是我們公司是有三個公司,他一個是一般納稅人,一個小規(guī)模,一個是個體戶。他個體戶跟小規(guī)模的,最主要就是說是用來開票給一個公司,給那個一般納稅人的,最主要就是說有時候是降低他的那個利潤,像這樣我們只是也是說是開發(fā)票,那現(xiàn)在不是好多都是老板都說自己開幾個公司,最主要就是說那些錢轉(zhuǎn)來轉(zhuǎn)去,然后好做發(fā)票那些的,那就等于說是是開發(fā)票嘛,對吧,他也沒有正式的業(yè)務往來呀,他只是為了幫幫他開票,想這種情況下應該怎么處理,公司希望少交點稅
老師好,我們公司出貨的時候,經(jīng)常請外面的人來裝貨柜,因為這些人都是一些民工。但是費用也不低,一個月下來都有1萬多2萬,這個費用的話沒有開發(fā)票,那這個是要做稅前扣除的是吧?
你好老師,我們公司有一些小的業(yè)務,比如綠化啊,這些都是找個人做的,一年下來6萬多,個人給我們代開來的發(fā)票,都有個稅,她們本來就是辛苦費,我們怎么可以幫他們降低一下個稅,個稅要一萬多,有什么好的辦法嗎
你好老師,我們公司有一些小的業(yè)務,比如綠化啊,這些都是找個人做的,一年下來6萬多,個人給我們代開來的發(fā)票,都有個稅,她們本來就是辛苦費,我們怎么可以幫他們降低一下個稅,個稅要一萬多,有什么好的辦法嗎
老師您好,我現(xiàn)在在一家做小規(guī)模納稅人公司,他們是做測繪技術(shù)類的公司,進項發(fā)票就不是那么多,給別人開票比較多,利潤較大,我們有沒有什么好點的辦法可以讓他保持住小規(guī)模納稅人,又能讓他少交一點稅?比如辦一個,個體戶專門給他開票?還有沒有什么好一點的辦法?我需要看一些稅務上的書嗎?有什么推薦的工具書嗎?
用銀行存款辦理信用證,用信用證采購原材料,分別會計分錄怎么寫?像銀行承兌一樣,需要用到應收票據(jù)或者應付票據(jù)嗎
老師好,我們公司24年底審計調(diào)整其他應收款壞賬準備19.58到信用減值損失科目里了,請問老師我們在稅務利潤表里應該把此數(shù)據(jù)放到哪個項目里呢
請問我是生態(tài)養(yǎng)殖小規(guī)模公司會計,24年區(qū)蓄牧水產(chǎn)技術(shù)服務中心補助的款有16萬多,老板說是補助修建基地,請問這塊補助需要交企業(yè)所得稅嗎?
您好,我們是賣家電的,客戶下單0.1元享受9大權(quán)益,這些權(quán)益中包含了1對1客服,櫥柜改造,180天超長延保等等,這個0.1元可以開現(xiàn)“現(xiàn)代服務-服務費”嗎,稅率6%
老師,當天我開具的藍字發(fā)票發(fā)現(xiàn)開錯了,當天紅沖,賬務需要做處理嗎
有一個人在1-3月份是合伙人,3月底退伙之后,4月份還在原公司上班,可以發(fā)放明細,正??鄢郎p除費用嗎?在合伙人期間沒有扣除5000
有費用發(fā)票,但是沒實際支出,借管理費用貸應付帳款,一直掛著應付賬款可以嗎
老師好,醫(yī)院租賃了個設(shè)備,租期一年,到期設(shè)備歸醫(yī)院所有。每個月支付租金3萬元,對方只開的是經(jīng)營租賃的發(fā)票,沒有其它發(fā)票。這種情況怎么做賬?還計提折舊嗎?要是計提按幾年呢?請老師寫一下分錄
老師。匯算時候營業(yè)收入提醒,該暑期申報增值稅收入跟本期營業(yè)收入有差額,我應該按哪個金額申報呀,差額是處理一輛車,當時做營業(yè)外收入了,
老師,一般納稅人公司15年購買的車,賬上沒有錄賬,機動車發(fā)票也可能找不到了,24年5月按300元賣出去了。這種情況的話要怎么處理呢?匯算清繳要注意什么?