你好;? ? ? 你們談的是不含稅? ?的進價嗎? ;意思 廠房讓你承擔3%的稅率 是嘛??
師,我想問一下,我們公司有個項目,掛靠在一家建筑施工單位,我們給他們付2%的管理費,現(xiàn)在他們給項目上開了500萬的發(fā)票,說要預繳稅款費用2%,這個部分要我們公司承擔,我們還給掛靠公司提供增值稅專用抵扣發(fā)票成本的呀,我不知道這個預繳2個點的增值稅應不應該是我們承擔?
請問老師,我們是小規(guī)模納稅人,承租一般納稅人企業(yè)的商鋪并轉(zhuǎn)租?,F(xiàn)在我們問出租方要發(fā)票,兩方當初簽的合同并未明確是否含稅。請問未明確的情況下,一般慣例是否應默認含稅,也就是說出租方自己承擔稅款,應無償給我們開票。如果要我們承擔稅點的話,增值稅9個點,房產(chǎn)稅12個點,加上附加稅總共17.75個點。我們承擔的這些稅點想要稅前扣除的話,可否按下面這樣換算為含稅價開票,感覺又不太對,麻煩老師指教。謝謝
事情是這樣的、 我們衣服原價1280、客戶需要開13個點的增值稅發(fā)票,客戶自己承擔6個點~ 公司承擔7個點,價格是1356, 我們找了個公司幫我們開稅票 但是開稅票的公司表示可以承擔5點和進項稅來抵,剩下2個點由我們自己承擔… 問題是:客戶按6個稅點即1356的價格 轉(zhuǎn)到了開增值稅票的公司公戶 公司給我們的錢 應該是多少
老師我想問一下,我家是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在廠家需要給他們開增值稅專用發(fā)票,3%稅點是廠家承擔,但是稅額的3個點是要我們自己承擔,這樣合理嗎
我們是一般納稅人,對方需要給我們開13個點專票,現(xiàn)在人家給我們只開3個點的票,其他的稅點補給我們,合同總金額含稅價315000,他們至少要給我們補幾個點合適
固定資產(chǎn)報廢清理,匯算清繳企業(yè)所得稅怎么填A105080和A105090表
現(xiàn)匯算清繳2024年度企業(yè)所得稅,因25年2月更正申報24年度增值稅,導致增值稅全年總額與24年財報不一致,有影響嗎?
現(xiàn)匯算清繳2024年度企業(yè)所得稅,因25年2月更正申報24年度增值稅,導致增值稅全年總額與24年財報不一致,有影響嗎?
請問:23年開票,5月開紅字發(fā)票,沖5月收入嗎
公司要注銷,這個數(shù)剛好是報廢的固定資產(chǎn)的累計折舊合計,這屬正常還是我所得稅表填錯了
老師,2024年8月付出去的一筆費用200元,沒給開發(fā)票。今年2025年又付了同樣的一筆費用200元,2025年4月把這400元的費用都開在一張普票上了。2025年還沒報2024年的匯算清繳。拿到這張發(fā)票在2025年4月份的賬里,該怎么做分錄?
所得稅匯算清繳期間費用明細表中一,第1行職工薪酬包括哪些?職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表中第1行工資薪金支出包括哪些?
投訴舉報去哪里啊啊啊啊
請問A公司投資B公司百分之70的股份,A公司就B公司的母公司嗎?兩企業(yè)是關聯(lián)企業(yè)嗎?年底要報年度關聯(lián)企業(yè)往來嗎?
農(nóng)藥銷售稅率是免增值稅嗎
假如說1萬元稅點是3%.稅額是300元,這300元廠家承擔,但是300元的3%的稅額要我們自己承擔,我不知道這樣合理嗎
你好 ;? ? ?對方是小規(guī)模的話。 他代開專票確實是不免增值稅的。 所以要是他承擔了。 找你 承擔也是 可以的? ?;或者你申請普票? ?開給你就不收取稅點?