你好,可以的沒問題

老師您好,我們是一家建筑勞務公司,剛成立的,工資表上沒幾個人,接了一個業(yè)務,要開100萬左右的勞務發(fā)票,可以開嗎
老師你好?我們是小規(guī)模,第四季度開票收入就有9萬左右,可是沒有成本票,每個月有4萬左右的人工工資,還有房租票,電費票 ,這樣要交企業(yè)所得稅嗎?我還沒結帳呢?
老師您好,假設要開19萬左右的票,每張開8萬左右,空調的數(shù)量可以分成0.5嗎?
老師下午好,我們公司是做貿易的 一般納稅人,每月開票金額在130萬左右,,年底老板要買幾箱茅臺送給客戶,金額在二十萬左右,這個可以一筆入招待費嗎,,對方可以開普通發(fā)票和增值稅專用發(fā)票,,,如果我們要求對方開增值稅專用發(fā)票,,我們可以用來抵扣嗎
老師您好,請問從去年8月份開始固定資產(chǎn)沒有提折舊,到今年4月份才發(fā)現(xiàn),可以在5月份賬里把這幾個月的一起提折舊嗎,金額不多總共8萬左右,分錄應該怎么做
老師,企業(yè)所得稅申報的應付職工薪酬金額大于每個月個稅申報的收入金額,可以嗎?
老師您好,垃圾處理費應該怎么做賬
請問老師,視同銷售業(yè)務,購進乳制品酸奶不含稅金額10000元,征收率1%,價稅合計金額10100元,用來贈送客戶。那如何確定視同銷售計稅依據(jù)呢(購進企業(yè)是一般納稅人),直接用10100/1.13*13%還是10000*13%?
建筑勞務公司卻成本,除過人員還有其他辦法嗎,可以用臨時人員做成本嗎,不報個稅系統(tǒng)的那種
你好,老師,我們是24年底申請下來的高新企業(yè),不是有土地使用稅退稅政策嗎,然后現(xiàn)在我們申請的退稅,那退下來的稅怎么做憑證?
老師,社保費在客戶端申報在電子稅務局繳納,現(xiàn)在想改到電子稅務局申報和繳納一起的,怎么把客戶端信息轉移到電子稅務局
有一般納稅人,固定資產(chǎn)清理的分錄
老師,請問公司聘請的專業(yè)人員為其日常出差報銷差旅費,但該人員即不讓個稅申報其工資薪金,又不讓走勞務報酬,請問這差旅費該怎么入賬報銷呢?
用于生產(chǎn)經(jīng)營的支出包括什么
手機買賣碎屏險按照附屬服務混合銷售開13個點,手機租賃碎屏險按多少開票呢?
老師那票面含稅價可以開到104739嗎?暫存是成功滴。這樣可以嗎?
可以的能保存打印就行的