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某餐館為增值稅小規(guī)模納稅人,2017年8月取得含增值稅餐飲收入總額為150000元,購進(jìn)食材取得農(nóng)產(chǎn)品收購憑證注明價(jià)款30000元;出租臨街的店面房屋,取得含增值稅租金收入20000元,該餐館8月份應(yīng)納增值稅(?。┰?。

2021-12-06 21:35
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-12-06 21:36

同學(xué)您好,增值稅是150000/(1加3%)*3%

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同學(xué)您好,增值稅是150000/(1加3%)*3%
2021-12-06
你好,這個(gè)是這樣計(jì)算的150000/1.03*3%%2B20000/1.05*5%=5321.31299122 這樣計(jì)算的
2021-12-15
你好,小規(guī)模納稅人不涉及進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣問題都是進(jìn)成本的
2021-11-30
你好,學(xué)員,這個(gè)應(yīng)繳納增值稅=61.8/1.01*1%
2022-03-24
該小吃店2020年1月的應(yīng)納增值稅稅額=61.8/1.01*1%
2022-03-24
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