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                                    老師,您好!是這樣的,在用友u8系統(tǒng)里面,我固定資產(chǎn)卡片弄錯(cuò)了一個(gè)折舊率,然后累計(jì)折舊就錯(cuò)了。后面自動(dòng)生成憑證的時(shí)候,金額也是那個(gè)錯(cuò)的出來(lái)了,我就根據(jù)正確的金額改正并且保存了憑證。再去固定資產(chǎn)卡片的折舊率可以改,但是到折舊分配表的時(shí)候就進(jìn)不去了,顯示已經(jīng)做過(guò)憑證了不能改了,我該怎么辦呀?這個(gè)固定資產(chǎn)卡片里的累計(jì)折舊錯(cuò)了,但是憑證上改對(duì)了的話會(huì)影響利潤(rùn)表嗎?
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)累計(jì)折舊發(fā)現(xiàn)上個(gè)月有一設(shè)備到期了還折舊,那可以在這個(gè)月累計(jì)折舊憑證 挑一行出來(lái)沖紅上個(gè)月累計(jì)折舊的錯(cuò)誤那一行折舊嗎???還是錯(cuò)誤憑證,一定要整張紅沖?
老師,我在21年8月計(jì)提折舊入錯(cuò)科目,我這個(gè)幾個(gè)月都是按照了錯(cuò)的科目繼續(xù)入賬,那我現(xiàn)在怎么調(diào)整回來(lái)?是把錯(cuò)的幾個(gè)月折舊加起來(lái)的合計(jì)金額在12月一張憑證就調(diào)整回來(lái),還是分開(kāi)一個(gè)月一個(gè)月調(diào)整回來(lái)?
老師,這個(gè)是剛剛代賬會(huì)計(jì)發(fā)我的固定資產(chǎn)折舊表。他是一年提一次,按年計(jì)算累計(jì)折舊的,那2022年,他應(yīng)該是提到了10月份?請(qǐng)問(wèn),我用紅色框出來(lái)的,他計(jì)算的本年折舊,老師您可以幫我把式子列出來(lái)給我看一下嗎?為什么我計(jì)算出來(lái)的寶馬車的本年折舊金額,跟他這個(gè)表里面的金額不一樣?
老師我21年5月空調(diào)折舊按3年舊了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了,現(xiàn)在折舊表打算改回5年,金額是2989.25,金額不大,我是不是可以這個(gè)月做一張沖紅的憑證借:管理費(fèi)用-折舊費(fèi)負(fù)數(shù)2989.25;貸:累計(jì)折舊-空調(diào)負(fù)數(shù)2989.25;然后按5年的數(shù)據(jù)繼續(xù)折舊?可以這樣處理嗎?
 
                老師,現(xiàn)金流量表上的支付的稅費(fèi),為什么有的月份有取數(shù),有的沒(méi)有,這里的支付的稅費(fèi)是指繳納過(guò)的稅費(fèi)嗎
公司購(gòu)進(jìn)的酒主要是做銷售的,內(nèi)部領(lǐng)用,怎么做賬,進(jìn)項(xiàng)一張票額很大,銷項(xiàng)只開(kāi)了一點(diǎn)點(diǎn),進(jìn)項(xiàng)怎么認(rèn)
老師,公司注銷的流程是怎么樣的啊,是自己網(wǎng)上做的嗎
公司虧損,有股東要退出,要怎么算
請(qǐng)董老師解答,請(qǐng)問(wèn)老師,我打問(wèn)號(hào)的地方,處置時(shí)的分錄怎么做,謝謝老師
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票先開(kāi)票后給對(duì)公轉(zhuǎn)可以么
茶花樹 開(kāi)什么項(xiàng)目 編碼分類
前期銷貨出庫(kù)已經(jīng)做進(jìn)ERP系統(tǒng),現(xiàn)在說(shuō)不用開(kāi)票,錢也不打?qū)~戶,我現(xiàn)在ERP里做退貨處理,接著做出庫(kù)車間領(lǐng)用返工,把這筆產(chǎn)品平掉,那我財(cái)務(wù)賬上要怎么做賬處理呢?
老師,注冊(cè)新公司的時(shí)候 以公司當(dāng)股東 也需要有法人是么
老師!目前規(guī)上開(kāi)票一年至少要達(dá)到2000萬(wàn),那高新企業(yè)有要求么?


這樣子 是可以的,是嗎?
你好!可以的,可以這樣