你好,你是按月申報(bào)的嗎?在下一個(gè)月申請(qǐng)退稅。
一般納稅人,2020年7月收到退回的2019年7多交的增值稅,附加稅,如何做賬? 分錄怎么處理?(2019年由于開了沖紅發(fā)票,當(dāng)時(shí)是小規(guī)模納稅人,稅率申報(bào)錯(cuò)誤,導(dǎo)致多交了一千多的增值稅,和一百多的附加稅,今年申請(qǐng)了退稅,本月收到稅款)
老師,請(qǐng)問(wèn)我公司小規(guī)模公司,上個(gè)月收到一筆2萬(wàn)多的收入,當(dāng)月也開了票給客戶,分錄就做借銀行存款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。這個(gè)月發(fā)現(xiàn)其中開的票有一張3700元稅率開錯(cuò),導(dǎo)致增值稅增加,現(xiàn)在已經(jīng)沖紅重新開正確的票了,現(xiàn)在我該怎么做這個(gè)分錄好?
老師 我上個(gè)月開票由于稅率開錯(cuò)了所以導(dǎo)致交了8千多的稅款,我這個(gè)月已經(jīng)給紅沖掉了,現(xiàn)在該怎么申請(qǐng)退稅呀
老師好,請(qǐng)問(wèn)上月開的專票,這月對(duì)方發(fā)現(xiàn)稅率錯(cuò)誤,要開紅票,現(xiàn)在是我們已經(jīng)抵扣了稅款,稅已交,現(xiàn)在我們要怎么處理?
我去年12月底開具了60多萬(wàn)的增值稅專用發(fā)票,稅率3%,由于客戶要求是開13個(gè)點(diǎn)的,所以導(dǎo)致這個(gè)交易終止,客戶在1月份退了我的票,我在1月份申報(bào)上個(gè)季度的時(shí)候就交了稅款,客戶退票之后我在2月份全部沖了紅,這個(gè)月申報(bào)成了負(fù)數(shù)申報(bào),產(chǎn)生退稅,這個(gè)退稅理由要怎么寫
網(wǎng)上核銷外經(jīng)證要哪些資料
2024年匯算清繳是5月份做的,匯算清繳超了300萬(wàn),我這個(gè)月申報(bào)增值稅時(shí)附加那里是不是就不能選擇小微享受減半政策了?
期末余額寫左邊還是右邊
2024年匯算清繳是5月份做的,匯算清繳超了300萬(wàn),我這個(gè)月申報(bào)增值稅時(shí)附加那里是不是就不能選擇小微享受減半政策了?
老師,您好,我在做5月份的賬的時(shí)候,只是計(jì)提了工資,編制分錄如下: 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 5月有個(gè)稅,但是我只是申報(bào)了,沒(méi)有在分錄里面體現(xiàn)出要交個(gè)稅來(lái),現(xiàn)在我在做6月份的賬的時(shí)候,我是否可以這樣做分錄 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款 然后又是計(jì)提個(gè)稅分錄 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 我這樣把5月份的個(gè)稅算在6月份里面,是否可以?
老師: 我想問(wèn)一下:我們平時(shí)不發(fā)工資,員工要用錢都是預(yù)支,年底發(fā)工資。平時(shí)按工資表申報(bào)個(gè)稅。那年底發(fā)工資時(shí)個(gè)稅如何申報(bào)。要繳納個(gè)稅嗎?
老師好,請(qǐng)問(wèn)利潤(rùn)表上主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加包含印花稅嗎
雙2/3是什么意思 解釋一下吧
公司收到個(gè)人所得稅代扣代繳手續(xù)費(fèi),需要開發(fā)票對(duì)嗎
老師:新公司怎樣設(shè)置科目
或者是抵扣你本月的正數(shù)收入。
11月份申報(bào)的10月份,已經(jīng)交過(guò)款了。11月份也已經(jīng)吧10月份開錯(cuò)的發(fā)票紅沖掉了,現(xiàn)在來(lái)報(bào)11月份的稅,該怎么操作
抵扣完這個(gè)月的正數(shù)收入,我怎么申請(qǐng)退稅呀
填寫你的附屬銷售額,你試下能申報(bào)嗎?申報(bào)不了的話去稅務(wù)局。