你好,業(yè)務(wù)已經(jīng)發(fā)生了,符合增值稅納稅義務(wù)了,可以做收入。
老師,小規(guī)模納稅人一個季度開票超過超過45萬,其中包括未開票收入,想問問未開票收入在增值稅申報表哪申報?
請問小規(guī)模納稅人一個月開票超出15萬,到季度開票金額未超過45萬,需要交稅嗎
老師 小規(guī)模納稅人是一個季度開票不超過45萬不交稅 還是一個月不超過45萬 超過45萬怎么算要交多少稅呢
小規(guī)模納稅人預(yù)收款一個季度超過45萬,是不是需要確認(rèn)未開票收入
老師,小規(guī)模季度不超過45萬的在確認(rèn)收入需要確認(rèn)增值稅嗎,
老師業(yè)務(wù)量減少會導(dǎo)致資產(chǎn)總計減少么
廠區(qū)綠化用營養(yǎng)土可以抵扣嗎
展會費,展會費,屬于業(yè)務(wù)宣傳費嗎,展會費我們公司是買一個參展的名額
老師。我這個應(yīng)付工資應(yīng)該是32194,但是有615是電源挪用了,然后的話從工資里面扣出來的。這個怎么進(jìn)行賬務(wù)處理。也就是說這個615元的話是門店收到的門店現(xiàn)金。
老師,A公司25 %的股東由于企業(yè)長期虧損凈資產(chǎn)為負(fù),想退出股份,認(rèn)繳出資額75萬,已實繳25萬,余50萬未繳納,還在期限內(nèi),已和B公司達(dá)成協(xié)議,本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓B不用支付價款,在認(rèn)繳到期前繳納50萬,這樣B公司應(yīng)該怎樣申報印花稅、怎樣做賬呢,謝謝
老師,你好,我們有個員工簽訂的是勞務(wù)合同,但是每月還是按照考勤工資表造冊發(fā)放工資的,這種情況個稅申報是按照工資薪金還是勞務(wù)報酬來申報?
材料拿貨價一個12 材料拿貨價一個100在材料_個12 市場上賣的是50還要電費雜七雜八人工請問怎么算?
請問去年勞務(wù)公司,差成本發(fā)票,能不能現(xiàn)在辦個體工商戶,開成本發(fā)票給勞務(wù)公司?
老師,請問注冊家族公司/集團(tuán)公司有什么要求嗎?或者說實操是如何的?
籌建期交的房租在營業(yè)期需要攤銷嘛
我們是銷售代理,合同簽的是有回款的時候,我們才符合開票條件
你好,不是這么算的,比如你給對方提供的是代理服務(wù),這個代理業(yè)務(wù)已經(jīng)完成了,即使沒有收到錢也可以做收入的。