你好,您可以解釋說好多工人的工資合計(jì)啊。

我司要付一筆工人款給公司B,公司B簽了委托收款書讓工人ab收款。那公司B發(fā)票按正常開給我們,我們公賬直接轉(zhuǎn)款給工人ab。 金額是十三萬多,對方財務(wù)說金額太大,直接打入個人戶,不安全。該怎么解釋比較好
老師,你好!我們公司和A公司簽訂了工程施工合同,和B勞務(wù)公司簽訂了勞務(wù)合同,現(xiàn)在A公司給我們支付工程款100萬,其中50萬打入了我們的公戶,另外50萬以勞務(wù)費(fèi)形式做成工資直接是由A公司代我們公司代發(fā)給B公司的員工了,1.那么請問一下,若B公司未開發(fā)票給我們公司,那么我們該如何做賬呢,分錄怎么做? 2若開了1%的專票,那么B公司又如何做賬呢,分錄怎么做?注意:勞務(wù)費(fèi)未打進(jìn)勞務(wù)公司的公戶,是直接打入和員工的卡上 3.針對B公司,是不是要給發(fā)了工資的這些人申報個稅呢,個稅是由開票方申報還是有代付方申報?
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點(diǎn)是45個點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報,10月(現(xiàn)在)申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計(jì)稅,及繳稅會計(jì)分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會計(jì)分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報表與財報數(shù)不一樣,我上次為了報稅,改一致
老師,有工資薪金個稅計(jì)算器不?個稅怎么計(jì)算?
工商年報忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老師,別的老師別回答


委托收款書,有幾個工人的簽字按手印和B公司的公章。服務(wù)費(fèi)我們公賬轉(zhuǎn)其中兩個包工頭ab 那B公司財務(wù)可以以這個附件正常做賬吧? 還有,B公司也可以正常開票給我司是吧?她們一直說金額太大不好解釋什么的
他可以拿這個附件,還有銀行回單一起做賬,B公司其實(shí)是可以開的。