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老師,申報(bào)印花稅一種是按照不含稅銷售收入,還有一種是按照合同什么的

2021-12-06 13:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-12-06 13:44

你好,應(yīng)該是按照合同金額繳納,如果沒有合同金額的話,你可以根據(jù)銷售額。

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快賬用戶5154 追問 2021-12-06 13:45

銷售額就是不含稅金額嗎

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快賬用戶5154 追問 2021-12-06 13:47

還有我不明白合同金額的依據(jù)是什么,做一家客戶一般一年簽一次合同,那按照哪個(gè)金額

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齊紅老師 解答 2021-12-06 13:47

你簽的合同是一年簽一次的話,簽了合同的次月就申報(bào),根據(jù)一年的合同來繳納,也就是提前交。

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快賬用戶5154 追問 2021-12-06 13:47

合同都是老板保管的,我這邊也看不到

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快賬用戶5154 追問 2021-12-06 13:50

合同一年簽一次,一年就申報(bào)一次嗎?還是每月都要申報(bào)

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齊紅老師 解答 2021-12-06 13:50

一年申報(bào)一次就可以的。

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快賬用戶5154 追問 2021-12-06 13:55

那假如我進(jìn)新公司,我在哪里能查到是按不含稅收入還是按合同申報(bào)印花稅

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齊紅老師 解答 2021-12-06 13:55

你好,問一下你稅務(wù)局的口徑就可以啊。

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齊紅老師 解答 2021-12-06 13:55

找你專管員問一下。

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快賬用戶5154 追問 2021-12-06 13:57

申報(bào)系統(tǒng)能找到嗎

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齊紅老師 解答 2021-12-06 13:58

申報(bào)系統(tǒng)沒有這些的。

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你好,應(yīng)該是按照合同金額繳納,如果沒有合同金額的話,你可以根據(jù)銷售額。
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2024-04-25
根據(jù)《中華人民共和國印花稅暫行條例》的規(guī)定,購銷合同的計(jì)稅依據(jù)為合同上載明的“購銷金額”。 對這一問題分兩種情況處理:按合同金額計(jì)征印花稅的情形:如果購銷合同中只有不含稅金額,以不含稅金額作為印花稅的計(jì)稅依據(jù)。如果購銷合同中既有不含稅金額又有增值稅金額,且分別記載的,以不含稅金額作為印花稅的計(jì)稅依據(jù)。如果購銷合同所載金額中包含增值稅金額,但未分別記載的,以合同所載金額(即含稅金額)作為印花稅的計(jì)稅依據(jù)。
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