您好。簽訂的是勞務(wù)合同還是勞動(dòng)合同
直播員申報(bào)個(gè)稅只能申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬嗎?不是工資薪金嗎
申請(qǐng)退稅,只填了勞務(wù)報(bào)酬申報(bào),沒填工資薪金申報(bào),能申請(qǐng)成功嗎
請(qǐng)問主播的工資應(yīng)該申報(bào)工資薪金還是勞務(wù)報(bào)酬呢?
老師,我們個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)怎么申報(bào)不了勞務(wù)報(bào)酬,只能申報(bào)工資薪金
勞務(wù)派遣人員個(gè)稅申報(bào)是選勞務(wù)報(bào)酬還是工資薪金所得申報(bào)
老師好,請(qǐng)問第2問預(yù)計(jì)負(fù)債的金額怎么計(jì)算,怎么理解,應(yīng)該是多少?圖3是正確答案,但600好像咋列算式都出不來這個(gè)結(jié)果。我個(gè)人覺得〔第3問說22年末〕,那它計(jì)算肯定不能用第3年才給出的25600。其實(shí)我覺得應(yīng)該(26000-24000)=2000,再推導(dǎo)無非就是按權(quán)責(zé)發(fā)生制×個(gè)70%=1400
旅游行業(yè),差額開票,開票金額一個(gè)月下來假設(shè)5000元的銷項(xiàng)稅額,由于抵扣的成本不夠,最后要交增值稅10000元,會(huì)計(jì)分錄怎么寫
老師,我司A公司繳納房產(chǎn)稅和土地使用稅?,F(xiàn)在在A公司的辦公樓上其中一間辦公室注冊(cè)一家商貿(mào)公司B公司,B公司法人和A公司法人不是同一個(gè)人,但是背后是同一個(gè)老板!請(qǐng)問這種情況現(xiàn)在稅務(wù)局讓B公司交房產(chǎn)稅和土地使用稅!請(qǐng)問還需交嗎?
到底無形資產(chǎn)攤銷計(jì)不計(jì)入營業(yè)現(xiàn)金凈流量?
老師,試用期可以不繳納社保嗎?
憑證可以半年的憑證裝訂在一起嗎
海關(guān)申請(qǐng)產(chǎn)地證這個(gè)要如何做,我們公司是從貿(mào)易公司進(jìn)的貨,我要填供貨方的再上一游企業(yè)嗎
老師,您好!我想問一下溢價(jià)發(fā)行債券,在算什么的時(shí)候,需要考慮溢價(jià)的部分
老板要把借公司的往來款轉(zhuǎn)投資款??梢詥?,用不用交稅,需要啥附件
老師,請(qǐng)解析下這句話:加工費(fèi)記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表,全盤會(huì)計(jì)把委外加工費(fèi)單獨(dú)出來放制造費(fèi)用了。我然后我核算成本只能分配到各個(gè)產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領(lǐng)料領(lǐng)這個(gè)委外件。因?yàn)椴缓怂惆氤善烦杀?。我把Bom全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領(lǐng)料明細(xì)表肯定會(huì)領(lǐng)委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛,是不是,因?yàn)楣に緵]核算成本。所以領(lǐng)料明細(xì)表我套用采購單價(jià)乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費(fèi)單價(jià)。那我現(xiàn)在是要把加工費(fèi)減掉對(duì)吧。 2、全盤把加工費(fèi)單獨(dú)出來了,影響我核算嗎?還是說我是可以把加工費(fèi)計(jì)入委外加工產(chǎn)品成本
是勞動(dòng)合同啊
您好,可以以工資薪金形式
主播的工資哦
您好,是的,以工資形式發(fā)放
老師你看一下,這也是以工資形式發(fā)放嗎
您好,這是合作協(xié)議,并非勞動(dòng)協(xié)議啊
老師,那這算什么合同呢?
合作協(xié)議。就是你們購買貨物商品簽訂的合同,性質(zhì)類似
那也不是勞動(dòng)合同,也不是勞務(wù)合同了,現(xiàn)在申報(bào)按照勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)的,交稅太多了,還有別的辦法嗎
您好,沒有其他的辦法了呀。