借:銀行存款 400000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 353982.30 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)46017.70 借:銀行存款 -100000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 -88495.58 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)-11504.42
6月份開出了一張專票,給客戶郵寄過去了。7月初客戶給退回來,原因是發(fā)票商品名稱不對,要求重開,公司又給開了一張同金額專票出去,退回來的專票8月份還可以作廢紅沖嗎?
9月開的了10萬專票,10月份客戶退回專票沖紅,那我10月報九月份的稅需要交那10萬的稅金么
6月份客戶對公打款40萬并開了專票,上個月退回10萬給客戶,專票已紅沖 怎么做分錄?
你好,老師!上個月一般納稅人開了專票給客戶,這個月客戶說需要作廢!可以做紅沖嗎?然后這個月已經(jīng)打了一部分錢,這個錢還需要用公戶給他退回嗎?
老師,客戶10月進(jìn)貨3萬,我們給他開了3萬的專票,11月退貨2萬,我們是紅沖3萬發(fā)票,又開了1萬的專票,請問10月已經(jīng)給客戶3萬的專票第二聯(lián)第三聯(lián)問客戶要回來嗎
你好老師個體戶經(jīng)營超市電梯維保費(fèi)10000元維保一年會計分錄怎么做
你好老師個體戶經(jīng)營超市付給對方租房費(fèi)一個月一付會計分錄怎么做
領(lǐng)料領(lǐng)多了導(dǎo)致原材料余額為負(fù)數(shù),具體更改幾個科目具體舉例說明一下
老師,個體工商戶(一般納稅人)竹子(農(nóng)產(chǎn)品)加工廠,2025年1-4月份可以自己開反向票,5月份要重新認(rèn)定,可是5月份沒有生產(chǎn)不知道,現(xiàn)在6月份只有兩天了認(rèn)定怕來不及,6月份有銷售額12萬(含稅價),銷項(xiàng)稅額1.3萬,稅管員說下個月認(rèn)定好,再補(bǔ)抵扣。那我7月份報稅要交1.3萬?賬務(wù)處理如何處理?到時候如何處理
請問一下為什呢÷40%,老師
收廠房辦公樓租金什么時候在賬上確認(rèn)收入。合同上沒有寫付款時間,只寫了日期3年的
老師,請問下長投中不管合并不合并,雙方有往來款項(xiàng),為什么要把這個往來應(yīng)收款轉(zhuǎn)到長投后,又轉(zhuǎn)回應(yīng)收呢?
收廠房辦公樓租金什么時候確認(rèn)收人。合同是3年的合同
老師這個題目到底是年金終值還是復(fù)利終值啊 我覺得是年金終值 如果復(fù)利它不應(yīng)該是煩利利息的樣子 現(xiàn)在每年是2次 一次是100000*3%=3000這不是6期的3000的終值嘛
老師 我就是看這幾道題我就暈了 第一道題 求稅前資本成本,先求的折現(xiàn)率 折現(xiàn)率然后不能直接是稅前資本成本嘛 然后還要根據(jù)這個按照有效年級率的方式計算。 第二提那個也是以970價格購買了債券,這不是還是一樣求折現(xiàn)率嘛這就是到期收益率 這要是按照第三題的話那不就是稅前資本成本嘛 按照第三題這個模式 那不還是本金和利息折現(xiàn)到現(xiàn)在的價值嘛 麻煩老師給解答下啥時候折現(xiàn)率就是稅前資本成本 啥時候還要用有效年利率來當(dāng)成資本成本 試著太暈了