學(xué)員你好,分錄如下 借:原材料50000+220=50220 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額50000*0.13=6500 貸:預(yù)付賬款54000 銀行存款50220+6500-54000=2720

企業(yè)公司為一般納稅人,購(gòu)入材料500千克,單價(jià)80元,材料價(jià)款400000元,增值稅稅額5200元,價(jià)稅合計(jì)45200元,對(duì)方代墊運(yùn)費(fèi)500元(含稅取得增值稅普通發(fā)票)款項(xiàng)用銀行存款支付材料未到,寫書會(huì)計(jì)分錄
企業(yè)收到永康市愛建公司發(fā)運(yùn)來的乙材料500千克,單價(jià)100元,取得增值稅專用發(fā)票。對(duì)方墊付了材料裝卸費(fèi)220元。沖銷原預(yù)付54000元外,其余款項(xiàng)用銀行存款支付。會(huì)計(jì)分錄怎么寫
材料采購(gòu)的核算(課堂練習(xí))一、簡(jiǎn)答題(共1題,100分)1、(1)企業(yè)向北方工廠購(gòu)買甲材料,收到北方工廠開來的專用發(fā)票,數(shù)量2000千克,單價(jià)1.9元,價(jià)款3800元,增值稅494元,價(jià)稅合計(jì)4294元,以銀行存款支付,材料尚未驗(yàn)收入庫(kù)。(2)企業(yè)向北方工廠購(gòu)買乙材料,供應(yīng)單位專用發(fā)票載明乙材料3000千克,每千克2元,價(jià)款6000元,增值稅780元,價(jià)稅合計(jì)6780元,款項(xiàng)尚未支付,材料尚未驗(yàn)收入庫(kù)。(3)企業(yè)以銀行存款支付前欠北方工廠購(gòu)買乙材料貨款。(4)企業(yè)以銀行存款500元支付乙材料裝卸費(fèi)。(5)上購(gòu)入甲、乙材料共發(fā)生保險(xiǎn)費(fèi)1000元,以銀行存款支付。其中甲、乙材料分別購(gòu)入2000千克和3000千克。(6)乙材料驗(yàn)收入庫(kù),結(jié)轉(zhuǎn)其實(shí)際成本。(7)根據(jù)合同規(guī)定,5日,企業(yè)向本地Y公司預(yù)付貨款30000元用于采購(gòu)B材料。9日,B材料到達(dá),驗(yàn)收入庫(kù)(不考慮增值稅),會(huì)計(jì)分錄
從A公司采購(gòu)原材料100千克,單價(jià)48元,增值稅稅率13%,取得增值稅專用發(fā)票,對(duì)方代墊運(yùn)費(fèi)500元(含稅,取得增值稅普通發(fā)票),款項(xiàng)用銀行存款支付 分錄
從新豐公司購(gòu)入甲材料1000千克,單價(jià)50元,購(gòu)入乙材料2000千克,單價(jià)20元,增值稅稅率13%,取得增值稅專用發(fā)票,貨款尚未支付,甲、乙兩種材料已驗(yàn)收入庫(kù)。(3)開出轉(zhuǎn)賬支票用銀行存款支付上月欠永豐公司貨款58000元。(4)從勝達(dá)公司購(gòu)入丙材料3000千克,單價(jià)100元,購(gòu)入丁材料5000千克,單價(jià)40元,增值稅稅率13%,取得增值稅專用發(fā)票,丙、丁材料尚未驗(yàn)收入庫(kù)。9月份已預(yù)付勝達(dá)公司材料款30000元,余款用轉(zhuǎn)賬支票付訖。(5)用現(xiàn)金支付了從勝達(dá)公司購(gòu)入的丙、丁材料運(yùn)費(fèi),取得的增值稅專用發(fā)票顯示不含款為3200元,增值稅稅額為288元,按材料的重量分配運(yùn)費(fèi)。(6)從勝達(dá)公司購(gòu)入的丙、丁材料驗(yàn)收入庫(kù)。(7)從新豐公司購(gòu)入乙材料3000千克,單價(jià)20元,增值稅稅率13%,取得增值稅專用發(fā)票。企業(yè)用轉(zhuǎn)賬支票支付了30000元,其余款項(xiàng)暫欠,乙材料已驗(yàn)收入庫(kù)。
一般記稅工程,比如4000萬,那么就是330萬的增值稅,稅負(fù)3點(diǎn),那就是4000萬/1.09*0.03
我這邊銷售的是茶架,分別是黑胡桃A柜,黑胡桃B柜,黑胡桃C柜,開票規(guī)格型號(hào)可以直接寫黑胡桃A柜,黑胡桃B柜,黑胡桃C柜嗎
老師,石油公司開的專票,尾氣處理液,這個(gè)入什么科目?可以加在油費(fèi)里一起做嗎?
付出去的材料款,對(duì)方公司注銷了,錢已經(jīng)對(duì)公打出去了,現(xiàn)在該怎么操作? 賬上一直掛著這個(gè)公司的往來,可以協(xié)商讓對(duì)方法人退錢回來嗎?
老師你好,小規(guī)??鐓^(qū)域涉稅事項(xiàng),是按季預(yù)繳審報(bào)?還是按月?
老師,我們公司涉及一個(gè)員工勞動(dòng)糾紛,需要給對(duì)方補(bǔ)繳往年社保公積金,還涉及補(bǔ)發(fā)年終獎(jiǎng),稅局讓我們更正申報(bào)個(gè)稅,這是現(xiàn)在補(bǔ)繳的為啥更正往年啊,怎么更正,會(huì)不會(huì)還涉及企業(yè)所得稅變動(dòng)啊咋辦
老師,請(qǐng)問一下,如果退稅率的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是不是不能勾選出口退稅?我做了退稅勾選,然后已經(jīng)撤銷等稅務(wù)局批準(zhǔn),那這筆進(jìn)項(xiàng)發(fā)票怎么做賬,謝謝
對(duì)于跨境電子商務(wù)零售出口等新型貿(mào)易方式,稅務(wù)總局2025年新規(guī)允許適用“無票免稅”政策,這個(gè)怎么操作
老師您好,我想請(qǐng)問下農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票計(jì)算抵扣和勾選抵扣有什么不同?請(qǐng)細(xì)講下。
我們企業(yè)收到企業(yè)企業(yè)開進(jìn)來的自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?票面上面顯示免稅

