你好,這個(gè)要計(jì)入使用權(quán)資產(chǎn)科目核算,這個(gè)就是融資租賃業(yè)務(wù)。
#提問#老師請問我司以每月付租金的方式租入一臺汽車,待租金總額付清后,這臺車就是我司的,這個(gè)屬于什么租賃
老師,我們單位之前一直是以租賃的方式支付租賃車輛(協(xié)議約定付清最后一筆租金的話該車輛屬于我們公司),這個(gè)月我們?nèi)〉昧藢Ψ介_具的經(jīng)營租賃*轉(zhuǎn)讓小汽車的發(fā)票,那我們該怎么做分錄
你好!公司買了臺汽車,屬于融資租賃回租,然后每月收到一份租金發(fā)票,租金金額是每個(gè)月幾百元然后遞減的,請問怎入賬
老師,我公司融資租入一臺汽車,按每月銀行付固定金額的租金,為期四年,每月對方會按每月金額給我們開發(fā)票,這個(gè)是屬于融資租入固定資產(chǎn)嗎?我收到每月開進(jìn)的發(fā)票,怎么做會計(jì)分錄呢?
老師,我公司融資租入平安公司一臺汽車總價(jià)40萬,然后每月按對方開具的租金發(fā)票9000元轉(zhuǎn)賬給對方,請問我對于這臺汽車怎么入賬好?
老師好,請問第2問預(yù)計(jì)負(fù)債的金額怎么計(jì)算,怎么理解,應(yīng)該是多少?圖3是正確答案,但600好像咋列算式都出不來這個(gè)結(jié)果。我個(gè)人覺得〔第3問說22年末〕,那它計(jì)算肯定不能用第3年才給出的25600。其實(shí)我覺得應(yīng)該(26000-24000)=2000,再推導(dǎo)無非就是按權(quán)責(zé)發(fā)生制×個(gè)70%=1400
旅游行業(yè),差額開票,開票金額一個(gè)月下來假設(shè)5000元的銷項(xiàng)稅額,由于抵扣的成本不夠,最后要交增值稅10000元,會計(jì)分錄怎么寫
老師,我司A公司繳納房產(chǎn)稅和土地使用稅。現(xiàn)在在A公司的辦公樓上其中一間辦公室注冊一家商貿(mào)公司B公司,B公司法人和A公司法人不是同一個(gè)人,但是背后是同一個(gè)老板!請問這種情況現(xiàn)在稅務(wù)局讓B公司交房產(chǎn)稅和土地使用稅!請問還需交嗎?
到底無形資產(chǎn)攤銷計(jì)不計(jì)入營業(yè)現(xiàn)金凈流量?
老師,試用期可以不繳納社保嗎?
憑證可以半年的憑證裝訂在一起嗎
海關(guān)申請產(chǎn)地證這個(gè)要如何做,我們公司是從貿(mào)易公司進(jìn)的貨,我要填供貨方的再上一游企業(yè)嗎
老師,您好!我想問一下溢價(jià)發(fā)行債券,在算什么的時(shí)候,需要考慮溢價(jià)的部分
老板要把借公司的往來款轉(zhuǎn)投資款。可以嗎,用不用交稅,需要啥附件
老師,請解析下這句話:加工費(fèi)記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表,全盤會計(jì)把委外加工費(fèi)單獨(dú)出來放制造費(fèi)用了。我然后我核算成本只能分配到各個(gè)產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領(lǐng)料領(lǐng)這個(gè)委外件。因?yàn)椴缓怂惆氤善烦杀?。我把Bom全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領(lǐng)料明細(xì)表肯定會領(lǐng)委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛,是不是,因?yàn)楣に緵]核算成本。所以領(lǐng)料明細(xì)表我套用采購單價(jià)乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費(fèi)單價(jià)。那我現(xiàn)在是要把加工費(fèi)減掉對吧。 2、全盤把加工費(fèi)單獨(dú)出來了,影響我核算嗎?還是說我是可以把加工費(fèi)計(jì)入委外加工產(chǎn)品成本
#提問#老師,我當(dāng)時(shí)錄入的資產(chǎn)額小于最終結(jié)算的資產(chǎn)額,這個(gè)怎么處理
老師,我當(dāng)時(shí)錄入的資產(chǎn)小于最終結(jié)算的資產(chǎn)額,這個(gè)我現(xiàn)在能怎么處理
你好,是什么原因呢,租期延遲了嗎
不是,當(dāng)時(shí)錄賬時(shí)我少錄了,
你好,不少錄的錄入進(jìn)去就可以了。
這個(gè)累計(jì)折舊需要補(bǔ)嗎?
你好,同學(xué),對的需要的