你好 借:銀行存款 貸、:主營業(yè)務(wù)收入 增值稅 你開無票收入,就相當(dāng)于是跟稅務(wù)局確認(rèn),對方是不要發(fā)票的,后面是不能再開發(fā)票的
老師好,無票收入怎么寫分錄,等到補開了發(fā)票怎么寫收入
老師,無票收入怎么寫分錄
老師,這個無票收入怎么寫分錄
老師,無票收入分錄怎么寫?
養(yǎng)老院收入。沒開發(fā)票。怎么做不開發(fā)票收入。怎么寫分錄。幫忙寫一下分錄吧老師。謝謝
老師好,小規(guī)模商貿(mào)公司,進項發(fā)票的稅收分類編碼是1030104010000000000。開的銷項發(fā)票稅務(wù)分類編碼選的是1030104020000000000。品種名稱、規(guī)格、單位都一致。就是稅收分類編碼第9位不同。有影響嗎?
為什么不用挨個一一核對?
老師,請問因計入本年利潤-未分配利潤會導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表不平是嗎?
購買固定資產(chǎn) 比如空調(diào)(型號價格不一樣) 電腦(型號價格不一樣) 家具(有椅子有桌子很雜),可以按同一品類,不同價格型號的價格加在一起來算殘值率并進行折舊嗎
本年利潤期初貸方余額,是不是代表利潤沒有分配對嗎
公司已經(jīng)注銷,賬面實收資本10萬,本年利潤貸方33萬,未分配利潤借方43萬,請問,分錄如何做,將科目全部清零
請問老師,建筑業(yè)掛靠業(yè)務(wù)的相關(guān)分錄怎么寫?
老師,您好,我們公司昨天進了一筆錢,我們公司沒有向?qū)Ψ焦鹃_票,因為是跟別人合作的業(yè)務(wù),對方負(fù)責(zé)拉業(yè)務(wù),我們負(fù)責(zé)干活,老板之前跟對方公司簽訂的私下協(xié)議,錢到賬了,直接扣掉15%,里面包括了稅金及資質(zhì)費用,但是昨天對方把錢打到我公司的公戶,這樣一來公司又產(chǎn)生了稅費,老板覺得太貴了不劃算,所以今天老板又說想把錢原路退回,打到他個人賬戶,但是這樣一來又產(chǎn)生了個稅,所以這個事情就卡在這兒了,想請問老師,有沒有別的好的方法,把這筆錢給弄出來呢
請問這個費用這樣錄入對嗎,還是得貸記預(yù)付賬款,是一年的費用
老師這個怎么做會計分錄
我們這個要發(fā)票的,只不過我們需要先確認(rèn)收入
那你這個先確認(rèn)收入是不可以的
怎么不可以,預(yù)收款了,要確認(rèn)收入
具體的可以看一下政策 增值稅發(fā)票開具規(guī)定以及優(yōu)化服務(wù)措施解讀 http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n810351/n810906/c5149737/content.html