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甲化妝品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,本年12月15日向中百超市銷售高檔化妝品一批,開具增值稅專用發(fā)票,取得不含增值稅銷售額30萬元,增值稅稅額3.9萬元;12月20日向某單位銷售高檔化妝品一批,開具增值稅普通發(fā)票,取得含稅銷售額3.39萬元。高檔化妝品適用的消費稅稅率為15%。 要求: (1) 計算甲化妝品生產(chǎn)企業(yè)12月份銷售高檔化妝品的應(yīng)稅銷售額; (2) 計算甲化妝品生產(chǎn)企業(yè)12月份銷售高檔化妝品的增值稅銷項稅額; (3) 計算甲化妝品生產(chǎn)企業(yè)12月份銷售高檔化妝品應(yīng)繳納的消費稅。
4. 某化妝品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2020 年7 月發(fā)生下列業(yè)務(wù): (1) 向某大型商場銷售高檔化妝品一批,開具增值稅專用發(fā)票,取得不含增 值稅銷售額60 萬元,增值稅額7.8 萬元。 (2) 將一批自產(chǎn)的高檔化妝品用作職工福利,高檔化妝品的成本8 萬元,無 同類產(chǎn)品市場銷售價格,但已知其成本利潤率為5%。(相關(guān)資料:上述高檔化妝 品適用消費稅稅率15%) 要求:根據(jù)上述資料,按照下列順序計算回答問題(所有結(jié)果四舍五入保留 到小數(shù)點后兩位) (1) 計算業(yè)務(wù)(1)應(yīng)繳納的消費稅。 (2) 說明業(yè)務(wù)(2)應(yīng)繳納的消費稅。
甲化妝品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,本年12月15日向中百超市銷售高檔化妝品一批,開具增值稅專用發(fā)票,取得不含增值稅銷售額30萬元,增值稅稅額3.9萬元;12月20日向某單位銷售高檔化妝品一批,開具增值稅普通發(fā)票,取得含稅銷售額3.39萬元。高檔化妝品適用的消費稅稅率為15%。要求:(1)計算甲化妝品生產(chǎn)企業(yè)12月份銷售高檔化妝品的應(yīng)稅銷售額;(2)計算甲化妝品生產(chǎn)企業(yè)12月份銷售高檔化妝品的增值稅銷項稅額;(3)計算甲化妝品生產(chǎn)企業(yè)12月份銷售高檔化妝品應(yīng)繳納的消費稅。
甲化妝品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,本年12月15日向中百超市銷售高檔化妝品一批,開具增值稅專用發(fā)票,取得不含增值稅銷售額30萬元,增值稅稅額3.9萬元;12月20日向某單位銷售高檔化妝品一批,開具增值稅普通發(fā)票,取得含稅銷售額3.39萬元。高檔化妝品適用的消費稅稅率為15%。要求:(1)計算甲化妝品生產(chǎn)企業(yè)12月份銷售高檔化妝品的應(yīng)稅銷售額;(2)計算甲化妝品生產(chǎn)企業(yè)12月份銷售高檔化妝品的增值稅銷項稅額;(3)計算甲化妝品生產(chǎn)企業(yè)12月份銷售高檔化妝品應(yīng)繳納的消費稅。
某化妝品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2020 年7 月發(fā)生下列業(yè)務(wù): (1) 向某大型商場銷售高檔化妝品一批,開具增值稅專用發(fā)票,取得不含增 值稅銷售額60 萬元,增值稅額7.8 萬元。 (2) 將一批自產(chǎn)的高檔化妝品用作職工福利,高檔化妝品的成本8 萬元,無 同類產(chǎn)品市場銷售價格,但已知其成本利潤率為5%。(相關(guān)資料:上述高檔化妝 品適用消費稅稅率15%) 要求:根據(jù)上述資料,按照下列順序計算回答問題(所有結(jié)果四舍五入保留 到小數(shù)點后兩位) (1) 計算業(yè)務(wù)(1)應(yīng)繳納的消費稅。 (2) 說明業(yè)務(wù)(2)應(yīng)繳納的消費稅
收到的平銷返利款,供應(yīng)商會開紅字發(fā)票嗎?
老師我以前在工廠當統(tǒng)計時候,每個人的工資都如實的發(fā)放,也沒有扣除個稅啊?個稅是工廠承擔了嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師,資產(chǎn)負債表有一項其他非流動資產(chǎn),其中有一個叫“特瘁準備物資”是什么意思?
供應(yīng)商變更了公司公司名稱,工商變更后發(fā)票還可以用舊名稱開嗎
你好,跨境電商收入收到35萬,怎么做分錄 借:平臺 35萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入:? 貸:應(yīng)交增值稅:? 小規(guī)模公司,沒有取得自己抬頭的報關(guān)單,沒有成本發(fā)票,免不了增值稅,要視同內(nèi)銷。。 具體這個收入,是含稅還是不含稅啊
有小規(guī)模建筑公司,個體,現(xiàn)在代理記賬公司報稅,最近又收購了一個二級公司,想自己做賬,又怕實力不夠,怎么辦?
填庫存現(xiàn)金日記賬有一筆,將收到多少錢現(xiàn)金的營業(yè)款存現(xiàn),為什么要填在貸方呢?
我是做阿里巴巴國際站的公司,剛坐起來,都是小訂單。我們出口大部分走的是阿里巴巴國際站平臺上的:便捷發(fā)貨。5000$以下免申報。之前也沒有要進賬發(fā)票。現(xiàn)在平臺把經(jīng)營數(shù)據(jù)推送給稅務(wù)。需要怎么做讓之前7-9月份的業(yè)務(wù)合規(guī)。
你好,實操課老師講課的時候,在講到支付門店租金時,用的科目是 借:其它應(yīng)收款—門店租金 貸:銀行存款。請問這里的其它應(yīng)收款二級科目為什么不是個人或單位名稱,謝謝。我個人認為應(yīng)該寫個人或單位名稱,不應(yīng)該寫門店租金 謝謝
您好!供您參考,有問題再溝通哦
好滴謝謝老師!
不客氣的,滿意的話幫忙給個好評哦