你好,紅字發(fā)票是不用勾選的。如果業(yè)務(wù)沒有跨年的話,原分錄紅字就可以,但是應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,改用應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅轉(zhuǎn)出。做貸方的籃子。
老師,專票做了不抵扣勾選,要紅沖的話該怎么操作,謝謝
老師,收到紅字發(fā)票怎么處理,怎么做賬,怎么填報,需要抵扣勾選?謝謝!
銷售方開的紅字發(fā)票,需要做到賬上的是第一聯(lián)嗎?發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)怎么處置?謝謝了
老師好,發(fā)票認證勾選,有的餐飲發(fā)票開的專票不能抵扣的,這個怎么處理呢?具體的賬怎么處理呢? 還有能抵扣4份發(fā)票,只想勾選3份發(fā)票,這個數(shù)怎么核對呢? 謝謝
老師好,發(fā)票勾選平臺跳出來,說我收到一張紅字發(fā)票,可是我沒有收到?。窟@要怎么處理?謝謝!
企業(yè)在工商辦理了增資,在稅務(wù)上需要變動嗎?
法人貸款給公司使用,利息也由公司承擔,還了兩個月后,公司資金困難,就沒有還了,由法人自己還,這個怎么做賬
有一檔案服務(wù)費收入24年已經(jīng)確認當時是借:銀行 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費 但沒有開票開的收據(jù) 現(xiàn)在25年又開了張原金額的發(fā)票需要沖回嗎會計分錄怎么做 當時款已收,稅已交,是跨年度的
老師他家其實算是虧損26000左右,再加26000抵稅就是賺30000多,為什么還扣我們家的錢
老師,報24年企業(yè)所得稅年報的時候,發(fā)現(xiàn)24年多計提了工資,怎么辦,是要調(diào)整賬目,然后更正財務(wù)報表和企業(yè)所得稅季報嗎
老師,一般納稅人公司的話,當月未抵扣但是入賬的發(fā)票,增值稅如何記分錄?
老師你好!商貿(mào)企業(yè)24年暫估入庫商品10噸單價100元,25年回發(fā)票數(shù)量10噸單價80元,沖暫估后,庫存商品明細賬為紅字200元,這200元需要納稅調(diào)整嗎
25年退回24年多計提工資3萬,做25年做24年匯算清繳的時候要調(diào)增3萬,納稅金額,24年賬不變,24年財務(wù)報表要修改嗎?25年賬怎么做?小企業(yè)會計準則
老師我想問一下,我們是建筑安裝公司,掛靠乙方,乙方代我們代收代繳的稅費包括那些稅費
請問個體戶征收方式是查賬征收,目前銷售水果:楊梅翠冠梨等,因為是自己果場的果樹,但是沒申請過自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品,對方現(xiàn)在要發(fā)票,那開給他們的發(fā)票稅率選多少的?
做貸方的藍字是什么意思呀
你好!你是付款方,還是收款方?
老師,付款方
你好,假設(shè)你原分錄做的是 借庫存商品 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅 貸應(yīng)付賬款。 取得紅字發(fā)票后,借庫存商品紅字 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅轉(zhuǎn)出藍字。應(yīng)付賬款紅字