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老師:您好!我們是一家小規(guī)模小型微利企業(yè)。公司之前的會(huì)計(jì)(已經(jīng)離職)在申報(bào)去年第二、三季度的企業(yè)所得稅時(shí),資產(chǎn)總額都填錯(cuò)了,營(yíng)業(yè)收入,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,利潤(rùn)都是0,沒(méi)有數(shù)據(jù),但實(shí)際這兩個(gè)季度都有開(kāi)票,這樣填寫(xiě)企業(yè)所得稅,會(huì)有怎樣的問(wèn)題?
老師您好,我公司是個(gè)體工商戶,年收入已達(dá)370萬(wàn),成本票才70萬(wàn),利潤(rùn)是300萬(wàn)+,要湊成本票,請(qǐng)問(wèn)個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅有沒(méi)有什么優(yōu)惠政策,比如小型微利企業(yè)所得稅按5%,10%這樣,謝謝
老師,公司才成立2個(gè)月,是一家軟件開(kāi)發(fā)公司,規(guī)模不大,只有10余人,1、請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅是多少?2、有沒(méi)有什么政策上的優(yōu)惠?3、因本年只有1個(gè)季度,銷售額沒(méi)破300萬(wàn)的話,是否符合小型微利企業(yè),所得稅率=25%*20%=5%?明年一整年超了300萬(wàn)的銷售額,又怎么定性?
我們木業(yè)公司,開(kāi)的是農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票,然后之前開(kāi)錯(cuò)發(fā)票在6月份做紅沖,我在申報(bào)的時(shí)候要再做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?
公司去年涉及股權(quán)轉(zhuǎn)讓,注冊(cè)資金600萬(wàn),凈資產(chǎn)有400萬(wàn),轉(zhuǎn)讓時(shí)按1萬(wàn)作價(jià)轉(zhuǎn)讓的,專管員說(shuō)要補(bǔ)交稅,這個(gè)是要補(bǔ)交什么稅
老師,資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)和利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額,啥等式關(guān)系
老師,我們公司的工人考證,(焊工證/高空證)這個(gè)想讓考證公司給開(kāi)票抵公司的所得稅呢,那抬頭寫(xiě)工人自己名字還是公司名字?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)下是以發(fā)貨算利潤(rùn)還是要看產(chǎn)能來(lái)算利潤(rùn)?
房子是商業(yè)的,租賃給公司,房產(chǎn)稅稅率是多少? 沈陽(yáng)的房子,租給沈陽(yáng)的公司。
老師/:coffee,建筑安裝公司,項(xiàng)目上用的勞務(wù)人員的工資,可以正常計(jì)入外賬嗎? 如果記外賬的話,需要?jiǎng)趧?wù)人員什么資料??? 必須通過(guò)對(duì)公戶給他們開(kāi)工資嗎?
老師你好:這張收據(jù)合計(jì)這一欄填寫(xiě)對(duì)了嗎
老師,借其他應(yīng)收,貸應(yīng)交增值稅-出口退稅一般是當(dāng)月做當(dāng)月收到退稅,還是這個(gè)月做完這筆,次月才能收到退稅
老師,我公司拍賣了一塊地,如果要過(guò)戶需要帶什么資料去呢?還要就是拍賣價(jià)1751萬(wàn),當(dāng)初購(gòu)買地價(jià)按分?jǐn)偙壤?642.8萬(wàn),契稅是202.6萬(wàn),交易費(fèi)是39萬(wàn),這些能減掉后再算稅額嗎?
所得稅不超100萬(wàn)減半征收是么
對(duì)的,這個(gè)是最新的優(yōu)惠政策
好的,非常謝謝老師
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng),謝謝您了