您好,做負數(shù)分錄,然后報表填寫進項稅額轉(zhuǎn)出。
老師,有個問題咨詢,我們作為銷售方開票給客戶,客戶不收發(fā)票,所以我們這邊就沖紅了。并且已經(jīng)沖紅成功,現(xiàn)在客戶說發(fā)票已經(jīng)認證了,我這個該怎么處理呢?客戶的發(fā)票認證話我這邊不需要他們申請我可以沖紅成功?
我們收到一張發(fā)票已經(jīng)認證并且已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在金額上有出入,現(xiàn)在怎么處理呀? 這個是我們購買方紅沖好點還是由銷售方紅沖好點
老師,客戶買的熱水器換型號了,經(jīng)銷商給購買的發(fā)票紅沖了,現(xiàn)在要我們也紅沖,專票,他們已經(jīng)認證了八月,這個怎么處理
老師,11月中旬給客戶多開了專票,但是客戶已經(jīng)在系統(tǒng)認證,這月現(xiàn)要求沖紅,并且開具了紅字信息表給我們,但是我們發(fā)票已經(jīng)開完,請問怎么處理?
老師,請問跨月的紅沖成本發(fā)票怎么做會計分錄,已經(jīng)認證的了發(fā)票,現(xiàn)在我們需要怎么做?我們是購買方
老師,之前的憑證后邊增加附近,張數(shù)不改行嗎?
問一下財務(wù)年報和工商年報是根據(jù)去年十二月份的報表填寫還是匯算清繳后的
老師你好,實收資本能大于注冊資本嗎?比如實收資本1000萬,注冊資本800萬
對一個納稅年度內(nèi)首次取得工資、薪金所得的居民個人,扣繳義務(wù)人在預(yù)扣預(yù)繳個人所得稅時,可按照5000元/月乘以納稅人當年截至本月月份數(shù)計算累計減除費用。 這句話什么意思呢 如果 5 月份入職 減除費用是多少呢
銷項稅額和銷項稅有什么不同,舉例說明。
上個月支付租金成本未做價稅分離。這個月收到上個月開來的租金專票發(fā)票。那這個月需要怎樣做賬才能抵扣稅費呢?需要調(diào)整上個月支付租金成本憑證嗎?要怎樣才能全部抵扣呢?
老師,請問母公司跟n個子公司,業(yè)務(wù)都相似但是分擔負責區(qū)域不一樣。要如何才能讓子公司避免被認定為分公司存在?報銷和費用打款可以經(jīng)過母公司審批嗎?
老師,去年入利息費用有16萬,但是一直還沒收到發(fā)票,這次匯算清繳全額調(diào)增了,那年報還需要改嗎
老師公司賬上其他應(yīng)付款-張三貸方余額200萬,這個是什么意思
老師,去年有比利息一直沒收到發(fā)票,這次匯算清繳全額調(diào)增了,那報表還需要改嗎
我們是銷售方
采購方開信息表 銷售方開紅字發(fā)票沖收入?
是對方先開機信息表還是我先去系統(tǒng)申請對方開信息表
是我去稅控盤先申請,要求對方開具信息表還是他們直接就能給我開具信息表
采購方先填寫紅字信息表,然后銷售方開紅字發(fā)票。
也就是說現(xiàn)在我不用操作任何事情,只要他給我開具信息表,然后我去稅控盤就能打印這個信息表,然后按照信息表開機負數(shù)發(fā)票對嗎?
就。這個操作流程就正確。這個操作流程就正確。
老師,這個紅色信息表對方給我開具完了,我打開開票軟件,開票,點紅字,是選導(dǎo)入紅字發(fā)票信息表還是導(dǎo)入網(wǎng)絡(luò)下載紅字發(fā)票信息表還是直接開具?
陸導(dǎo)入紅字信息表開具。
原來開機的藍字發(fā)票就不用給我郵寄回來是吧?我就拿著這紅字發(fā)票和信息表做賬就行?
是的,這樣處理就可以了。
老師,退貨我根據(jù)對方開具信息表開完負數(shù)專票了,也是把負數(shù)發(fā)票的抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)給對方是嗎?
您好,對的,這樣處理正確。