對,發(fā)票沒有的話利潤多就得交稅

老師 我有個客戶是勞務(wù)公司 開票也是開的勞務(wù) 因?yàn)橹皼]有會計(jì)做賬 現(xiàn)在給他補(bǔ)19年一年的帳。 但是之前的會計(jì) 申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候 把成本報(bào)的很高 跟開票金額 差不了多少 開票金額到11月份有400萬了 因?yàn)橹捌髽I(yè)所得稅也交了一部分 只是交的很少! 現(xiàn)在客戶也不想交稅了 , 我們就想用多申報(bào)人員工資來充成本。 他4-6月開票就有200萬 其他月份有時(shí)候沒開票 我想問的是 能不能把工資均攤到每個月每個季度 來申報(bào)? 而不是 哪個月開票開的多 就哪個月多報(bào)。因?yàn)槿藛T信息也不太夠。 這樣可以嗎?
老師 我有個客戶是勞務(wù)公司 開票也是開的勞務(wù) 因?yàn)橹皼]有會計(jì)做賬 現(xiàn)在給他補(bǔ)19年一年的帳。 但是之前的會計(jì) 申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候 把成本報(bào)的很高 跟開票金額 差不了多少 開票金額到11月份有400萬了 因?yàn)橹捌髽I(yè)所得稅也交了一部分 只是交的很少! 現(xiàn)在客戶也不想交稅了 , 我們就想用多申報(bào)人員工資來充成本。 他4-6月開票就有200萬 其他月份有時(shí)候沒開票 我想問的是 能不能把工資均攤到每個月每個季度 來申報(bào)? 而不是 哪個月開票開的多 就哪個月多報(bào)。因?yàn)槿藛T信息也不太夠。 這樣可以嗎?
老師 我有個客戶是勞務(wù)公司 開票也是開的勞務(wù) 因?yàn)橹皼]有會計(jì)做賬 現(xiàn)在給他補(bǔ)19年一年的帳。 但是之前的會計(jì) 申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候 把成本報(bào)的很高 跟開票金額 差不了多少 開票金額到11月份有400萬了? 因?yàn)橹捌髽I(yè)所得稅也交了一部分 只是交的很少! 現(xiàn)在客戶也不想交稅了 , 我們就想用多申報(bào)人員工資來充成本。 他4-6月開票就有200萬 其他月份有時(shí)候沒開票? 我想問的是 能不能把工資均攤到每個月每個季度 來申報(bào)? 而不是 哪個月開票開的多 就哪個月多報(bào)。因?yàn)槿藛T信息也不太夠。 這樣可以嗎??
我們公司是9月份才注冊的,如果在11.12月有收入,目前購買設(shè)備什么的都是老板先墊付的錢,可能發(fā)票要到明年1月份才會收到。這樣不是公司在1月預(yù)申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)候成本費(fèi)用不多,就變成利潤很大,要多繳很多企業(yè)稅?
老師,我們是去年9月份才成立的一般納稅人企業(yè)。由于老板產(chǎn)業(yè)多,當(dāng)時(shí)這邊的成立和收單那些都是由老板另一個公司的會計(jì)兼著,所以一直沒有建賬,這公司也一直沒有開發(fā)票,到現(xiàn)在對公的只有兩筆收入,一筆訂金一筆全額貨款,還都是去年的。直到這個月的稅費(fèi)申報(bào)都還是全部零申報(bào)(包括費(fèi)用都是0)。我想請教老師,如果現(xiàn)在開賬的話,是不是要從去年9月份開始開?但是這樣的話,報(bào)表就有變動了,起碼有費(fèi)用了,那申報(bào)的報(bào)表就不對了,如果年報(bào)的時(shí)候更正報(bào)表,會不會產(chǎn)生滯納金或者行政處罰那些費(fèi)用?我能不能從3月開始立賬戶,請教老師我該怎么做。
沒有稅費(fèi)支付記錄,海關(guān)繳款書不顯示
老師有一張專票金額幾百元。稅額幾塊錢?,F(xiàn)在客戶要求改成普票。那我這個專票需要沖紅重新做嗎?上個月開的。
進(jìn)銷存的采購單,是寫積分前的價(jià)格還是積分后的價(jià)格
哪些普票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)哪些專票不可以進(jìn)項(xiàng)?麻煩老師發(fā)下最新的資料?
老師好 請問四川初級會計(jì)繼續(xù)教育,怎么選擇入囗學(xué)習(xí)教育
老師,這題答案中,求出來銷項(xiàng)稅額又減去進(jìn)項(xiàng)稅額,可是,購進(jìn)稅額,當(dāng)年不就應(yīng)該抵扣過了嗎?為什么又抵扣一次呢
傳媒公司與娛樂主播簽合作協(xié)議,公司用公戶給他們主播發(fā)放工資時(shí),需要給這些主播申報(bào)個稅嗎
可轉(zhuǎn)債的發(fā)行時(shí)間如果是4.1日,在計(jì)算稀釋每股收益的時(shí)候需要考慮時(shí)間權(quán)重嗎?
老師 公司處置名下的車 保險(xiǎn)公司退了保費(fèi)2500 怎么入賬 借銀行存款貸管理費(fèi)用-保險(xiǎn)費(fèi)嗎?
去年暫估了前幾個月的電費(fèi)和一些材料,后續(xù)去年年底發(fā)票過來了,但是我忘記暫估過了,直接入賬了。今年調(diào)整怎么調(diào)整?小會計(jì)準(zhǔn)則。 直接原分錄沖前邊暫估的分錄,還是先用生產(chǎn)里轉(zhuǎn)到原材料在紅沖暫估,然后材料進(jìn)銷存里出庫和入庫都錄入負(fù)數(shù)


可以現(xiàn)做暫支款入賬嗎?
可以,但是要及時(shí)取得發(fā)票
賬上需要預(yù)留部分資金運(yùn)轉(zhuǎn),所以很多都老板先墊付了,那我取得發(fā)票后可以先不報(bào)銷直接入成本費(fèi)用嗎?后面賬上有錢了再報(bào)銷
可以的,有錢了再報(bào)銷就行了