你好,你開發(fā)票的時(shí)候是按照實(shí)際出貨的是嗎?

當(dāng)月的貨款里多了100塊錢,比如當(dāng)月貨款是1000元,收到了1100元,多出來的100元要退回去,還沒退,應(yīng)該怎么做賬?
當(dāng)月的貨款里多了100塊錢,比如當(dāng)月貨款是1000元,對方給我公司轉(zhuǎn)了1100元,多出來的100元要退回去給供應(yīng)商,還沒退,應(yīng)該怎么做賬,分錄怎么做?我公司是一般納稅人
老師,上個(gè)月多給客戶出貨,票也開過了,倉庫多出貨了,11又退回來100元的貨,應(yīng)該怎么做賬啊
老師你好,請問這種情況如何分錄:例如客戶在我司采購產(chǎn)品100箱合計(jì)2000元,后期客戶說數(shù)量多了退回10箱給我們,退貨貨款100元,但是此退貨貨款客戶后期忘記了,老板就說客戶忘記了就不把錢退給他了,那這個(gè)多出來的100元怎么分錄呢?現(xiàn)在好多這樣情況的,很多客戶裝修的時(shí)候量平方數(shù)量得不準(zhǔn)確所以數(shù)量多了退回來,我們業(yè)務(wù)員的意思是客戶不主動提出來我們不會主動把貨款退給他,所以很多客戶有掛賬款
請問倉庫應(yīng)該發(fā)一批價(jià)值100元的貨,錯(cuò)發(fā)成200元的貨出去,增值稅專用發(fā)票開的是100元,現(xiàn)在客戶已經(jīng)默默用掉了這批貨,退不回來了,請問稅務(wù)上我們有什么損失呢
企業(yè)每月對職工應(yīng)發(fā)未發(fā)的工資,需要申報(bào)個(gè)稅工資薪金所得嗎
關(guān)于報(bào)表往來款編制,圖1打勾的是基礎(chǔ)資料,圖2鉛筆是我自己編制的數(shù)字,對嗎?看不懂書上的編制方法。
轉(zhuǎn)給法人的報(bào)銷款,回單上備注成還款了,這樣有沒有問題
這個(gè)月能開上個(gè)月的發(fā)票嗎
幫別人代理記賬,公司規(guī)模小,沒啥太多業(yè)務(wù),也沒什么人,記賬憑證主管審核出納制單都要有名字嗎公司就6.7個(gè)人都生產(chǎn)的。
個(gè)稅利潤總額20365.25,應(yīng)繳納經(jīng)營所得稅是?
個(gè)稅利潤總額20365.25,交經(jīng)營所得多少?
老師,餐飲公司,早餐餐標(biāo)10塊,午餐20塊,現(xiàn)在知道每個(gè)月成本20000,總共用餐人數(shù)是2000,早餐1000人,午餐1000人,單人單量成本是20000/2000嗎,還是用分配系數(shù),分配出早餐成本和午餐成本,再分別除以早餐人數(shù)和午餐人數(shù)
什么是無票收入,指的是對公的還是什么
請問小規(guī)模納稅人銷售收入超過30萬和沒超過都怎么記賬?


這貨物和發(fā)票都是多了。
按多出貨的開的票
發(fā)票收回來,紅沖重新開借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù) 借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸,庫存商品負(fù)數(shù),第三個(gè)分錄,只填寫差額的就可以的。