您好,是的有可能會自動生成的
老師,現(xiàn)在報稅系統(tǒng)都是自動生成的數(shù)據(jù),直接點申報就可以了嗎
老師,現(xiàn)在不做賬也可以報稅,開了票,系統(tǒng)自動就生成數(shù)字了對嗎
本月提交了紅字信息表,跨月對方才開出紅字發(fā)票,但報稅系統(tǒng)已經(jīng)自動做進項稅額轉出,不做處理的話本月賬面和報稅系統(tǒng)數(shù)字對不起來怎么辦
請問老師季度報稅是不是登入系統(tǒng)直接點申報,是不是系統(tǒng)直接生成了數(shù)據(jù)?利潤表,資產(chǎn)負債表,現(xiàn)金流量表是不是都是自動生成點申報就可以了?
老師:全電票開好,對方就能在數(shù)字賬戶中查看到票,不點交付也可以,是嗎?系統(tǒng)會自動交付是嗎?
老師:甲建筑公司給乙公司開具15萬發(fā)票,還要承擔15萬的10%的費用,這個稅金也讓甲公司承擔。那么開始金額是不是:15萬+(15萬+15萬*10%)*9%。這樣算對嗎?
老師晚上好,個體工商戶第二季度共銷售322777.11,增值稅,以及附加稅怎么核算呢
7月5號今天晚上沒有直播課嗎
網(wǎng)上核銷外經(jīng)證要哪些資料
2024年匯算清繳是5月份做的,匯算清繳超了300萬,我這個月申報增值稅時附加那里是不是就不能選擇小微享受減半政策了?
期末余額寫左邊還是右邊
2024年匯算清繳是5月份做的,匯算清繳超了300萬,我這個月申報增值稅時附加那里是不是就不能選擇小微享受減半政策了?
老師,您好,我在做5月份的賬的時候,只是計提了工資,編制分錄如下: 借:管理費用 貸:應付職工薪酬 5月有個稅,但是我只是申報了,沒有在分錄里面體現(xiàn)出要交個稅來,現(xiàn)在我在做6月份的賬的時候,我是否可以這樣做分錄 借:應付職工薪酬 貸:應交稅費——應交個人所得稅 貸:銀行存款 然后又是計提個稅分錄 借:稅金及附加 貸:應交稅費——應交個人所得稅 我這樣把5月份的個稅算在6月份里面,是否可以?
老師: 我想問一下:我們平時不發(fā)工資,員工要用錢都是預支,年底發(fā)工資。平時按工資表申報個稅。那年底發(fā)工資時個稅如何申報。要繳納個稅嗎?
老師好,請問利潤表上主營業(yè)務稅金及附加包含印花稅嗎