你好 借 營(yíng)業(yè)外支出 貸 銀行存款
老師,您好,2019收到的財(cái)政補(bǔ)貼今年財(cái)政局說(shuō)多付了,叫我們退回去,退回去的錢(qián)怎做賬呀
老師,您好,2019收到2018年的財(cái)政補(bǔ)貼今年財(cái)政局說(shuō)多付了,叫我們退回去,退回去的錢(qián)怎做賬呀
老師,去年交的房屋租金,今年退回來(lái)了一部分,說(shuō)是補(bǔ)貼,今年收到的這筆錢(qián)要怎么做賬
老師您好!我咨詢(xún)一下: 我們是一家公立醫(yī)院,去年最后一天我們用財(cái)政資金支付了一臺(tái)設(shè)備1萬(wàn)元,因?qū)Ψ皆虮煌嘶氐轿覀兞阌囝~賬戶(hù),又因系統(tǒng)原因未顯示該筆款退回! 今年才發(fā)現(xiàn)這筆錢(qián)未支付,財(cái)政要求我們必須將此款退回金庫(kù),重新下達(dá)項(xiàng)目資金,再行支付! 去年的賬務(wù)處理: 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì):借:零余額賬戶(hù)用款額度 貸:財(cái)政撥款收入,同時(shí)借:固定資產(chǎn) 貸:零余額賬戶(hù)用款額度 預(yù)算會(huì)計(jì):借:資金結(jié)存—零余額 貸:財(cái)政撥款預(yù)算收入。同時(shí)借:事業(yè)支出—財(cái)政項(xiàng)目撥款支出 貸:資金結(jié)存—零余額 那今年我應(yīng)該怎樣進(jìn)行賬務(wù)處理呢?去年那邊怎么調(diào)賬?謝謝!
你好,我們?nèi)ツ晔盏揭还P新人社保補(bǔ)貼,然后做到其他應(yīng)付款~社保補(bǔ)貼,但是今年收到稅務(wù)局提醒說(shuō)去年收到的政府補(bǔ)助金額和財(cái)務(wù)報(bào)表上的不一致,請(qǐng)核實(shí),這個(gè)怎么辦
我公司辦了個(gè)預(yù)沖加油卡10000元,開(kāi)了普通發(fā)票不征收,然后實(shí)際消費(fèi)的時(shí)候開(kāi)了,開(kāi)了專(zhuān)票,普票的是不是不能入賬
老師,麻煩問(wèn)一下制造業(yè),用幾種原材料做出的半成品,需要再加工,才能出售,這個(gè)半成品,入哪個(gè)科目?
老師麻煩問(wèn)一下匯算清繳補(bǔ)提的工資需要填在哪一項(xiàng)?
老師,我工資給法人調(diào)到9000了,他的公積金要往上調(diào)嗎
老師,工商證書(shū)沒(méi)有到期,可以換證讓有效期為長(zhǎng)期嗎
老師你好,內(nèi)帳產(chǎn)品成本含稅價(jià)格對(duì)嗎,一般納稅人
一般納稅人企業(yè)外購(gòu)進(jìn)來(lái)一批商品用于給客戶(hù)送禮,購(gòu)進(jìn)時(shí)取得的是增值稅普通發(fā)票,用于送禮,增值稅是否需要視同銷(xiāo)售申報(bào)增值稅?
老師你好,一般納稅人企業(yè),本月有銷(xiāo)項(xiàng)稅14545.49,沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅,有留底稅額5466.15,這個(gè)增值稅怎么做賬務(wù)處理,分錄怎么做,我是這樣做的,有收入是借應(yīng)收賬款176162.03,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入161616.54,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交銷(xiāo)項(xiàng)稅額14545.49。月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅:怎么做,這種情況,新手小白,請(qǐng)老師說(shuō)的詳細(xì)點(diǎn)
公司剛買(mǎi)的車(chē)35萬(wàn),是可以一次性入費(fèi)用嗎?不用按固定資產(chǎn)折舊攤銷(xiāo)入賬吧?
你好,請(qǐng)問(wèn)我是公司會(huì)計(jì),但是企業(yè)所得稅年終匯算是包給稅務(wù)師的人做的,我是辦稅人對(duì)方要拿我的號(hào)碼進(jìn)電子稅務(wù)局申報(bào),這樣對(duì)我有沒(méi)有影響風(fēng)險(xiǎn)因?yàn)楣灸杲K匯算也存在風(fēng)險(xiǎn)?還是添加對(duì)方用對(duì)方自己身份進(jìn)去電子稅務(wù)局申報(bào)呢?
不用做損益調(diào)整嗎
也可以 以前年度損益調(diào)整
老師能給我詳細(xì)的分錄嗎,謝謝
借以前年度損益調(diào)整 貸銀行存款 借 利潤(rùn)分配 貸 以前年度損益調(diào)整
直接做后面這個(gè)分錄都可以了嗎
你好,對(duì)的,你的理解是對(duì)的