就是技術(shù)改造,如新增購買固定資產(chǎn)的設(shè)備,提高生產(chǎn)技術(shù)水平,或者是工程改造等,取得一些進項稅發(fā)票來。
老師,我們的銷售方會不定時的給到我們一些銷售返利和支持之類的優(yōu)惠政策,每次都是讓我們開具折扣折讓的紅字信息表,然后開紅字發(fā)票的那部分會沖減主營業(yè)務成本,但是在2月份的時候有一個形象建店支持,我也開了紅字信息表,但是到這個月我才知道這個建店支持是我們店前期投入的后來又返還的,這種情況需要開紅字信息表嗎,需要開的話還用沖減成本嗎,因為一沖減交的所得稅太多了,還請老師給一個合理的建議
老師,請教一下,我們是子公司銷售砂石的,因所得稅和增值稅偏高,可以變更為分公司不,這樣稅率就會大大降低
老師,請教一下,我們公司是子公司銷售砂石的開票是13,現(xiàn)在增值稅和所得稅都高,因為進項和折舊,成夲都不多,有人建議我們技改,降低所得稅享受所得稅優(yōu)惠政策,我請教下技改是哪些,我不懂這個,謝謝
老師,我有個總公司,利潤表跟所得稅中的數(shù)據(jù)不一樣,已被監(jiān)測出,那是因為去年1月成立了分公司,獨立核算,分公司剛開始核了所得稅稅種,但是我發(fā)現(xiàn)不享受減免,就跑了N個地方,包括稅政科都去過,人家明確說明分公司成立第一年不就地預交所得稅,我們拿著政策給分公司專管員看,分公司又取消所得稅稅種。分公司的財務報表和增值稅在分公司所屬地報,總公司的所得稅申報表數(shù)據(jù)跟總公司本身財務報表數(shù)據(jù)不一致,利潤大于總公司本身,現(xiàn)在總公司稅管告訴我讓我改了總公司的利潤表,改成跟所得稅申報表數(shù)據(jù)一致。那總公司去年基本上沒交增值稅,分公司交了3萬多,我現(xiàn)在把總公司利潤表改了,會不會金稅三期又把增值稅申報表中收入數(shù)據(jù)給監(jiān)控出來?
在問題是這么個情況,我們在本身有一家一般納稅人的情況下,因為稅交太高了,所以我們的下游都不要票,變成了,我進項本來不含稅的情況下下,我要含稅就得加稅,成本增加了,銷售也要虧本給客戶開票,我們的代理記賬公司,就給我們建議現(xiàn)在小規(guī)模跟個體不是不收增值稅嘛,開了家個體來分擔。個體戶4月份左右成立的,上個季度開了100多萬的發(fā)票出去,一點進項都沒有,像這樣的情況要可以怎么處理?
營業(yè)執(zhí)照副本掉了咋辦
質(zhì)量部購買的實驗室用的電加熱爐入到制造費用的什么科目比較合適呀
公司開票信息中的銀行賬號可以填一般戶的銀行賬戶信息嗎
老師,我有一批農(nóng)產(chǎn)品3月份已經(jīng)銷售收錢,8月份才出庫,寫了一個說明。但3月份收入是做的餐飲收入沒有做成農(nóng)產(chǎn)品,現(xiàn)在是需要給3月份的收入紅沖后重新做還是直接在8月份出庫就行。
老師好:醫(yī)藥公司發(fā)了貨到我公司,公司現(xiàn)在已經(jīng)收到貨物,醫(yī)藥公司還未對我公司開票,現(xiàn)在醫(yī)藥公司找我公司先支付一部分貨款,這個分錄怎么做?
你好,老師,我注冊的分公司,稅務登記是以法人還是負責人身份進入
老師,就是小規(guī)模納稅人,系統(tǒng)出的增值稅是16079.53,但繳納稅費時系統(tǒng)四舍五入繳成16079.54多出一分錢怎么處理
收到印花稅退回怎么做賬,分錄怎么寫
1、進出發(fā)票都是13%,1-7月不含稅收入16340.71,已納稅金413.36,8月不含稅收入30641.24,帶抵扣稅金1740.38元,問2.54稅負率。還需要開回來多少含稅13%進票。 2、開回來后,預估10月需納稅金多少。(增值稅,城建,教育附加,印花,這些就行了)印花按8月進銷金額計算。
公司發(fā)生了一筆費用,是用作互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院項目建設(shè)的,對方開的發(fā)票是系統(tǒng)軟件產(chǎn)品,金額28萬,怎么做賬
那也是需要用到這些設(shè)備才購買哇
是的,就是技術(shù)升級,購買設(shè)備,抵扣進項稅,購買設(shè)備后,提高了工作效率,降低了單位生產(chǎn)成本,最后企業(yè)可以賺取更多的利潤的。