就是技術(shù)改造,如新增購(gòu)買固定資產(chǎn)的設(shè)備,提高生產(chǎn)技術(shù)水平,或者是工程改造等,取得一些進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票來(lái)。
老師,我們的銷售方會(huì)不定時(shí)的給到我們一些銷售返利和支持之類的優(yōu)惠政策,每次都是讓我們開具折扣折讓的紅字信息表,然后開紅字發(fā)票的那部分會(huì)沖減主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,但是在2月份的時(shí)候有一個(gè)形象建店支持,我也開了紅字信息表,但是到這個(gè)月我才知道這個(gè)建店支持是我們店前期投入的后來(lái)又返還的,這種情況需要開紅字信息表嗎,需要開的話還用沖減成本嗎,因?yàn)橐粵_減交的所得稅太多了,還請(qǐng)老師給一個(gè)合理的建議
我們是建筑公司,我們之前收到項(xiàng)目經(jīng)理的發(fā)票不管進(jìn)項(xiàng)多少,都退給項(xiàng)目經(jīng)理,銷項(xiàng)按照12個(gè)點(diǎn)收,我算了一下,其實(shí)我們收項(xiàng)目經(jīng)理的稅負(fù)比較低,現(xiàn)在財(cái)務(wù)制度整改,我們請(qǐng)的會(huì)計(jì)說(shuō)增值稅的稅負(fù)要扣3個(gè)點(diǎn),企業(yè)所得稅要扣2個(gè)點(diǎn),這還不包括附加稅和水利基金,我們老板讓我跟著會(huì)計(jì)走,稅負(fù)高這么多,我要怎么做,項(xiàng)目經(jīng)理的進(jìn)項(xiàng)都全部提供來(lái)了,實(shí)際總的稅加起來(lái)也只有3.5%.我要是按照會(huì)計(jì)的意思,用的稅負(fù)加起來(lái)有5點(diǎn)多?我很糾結(jié),希望老師給點(diǎn)意見
老師,請(qǐng)教一下,我們是子公司銷售砂石的,因所得稅和增值稅偏高,可以變更為分公司不,這樣稅率就會(huì)大大降低
老師,請(qǐng)教一下,我們公司是子公司銷售砂石的開票是13,現(xiàn)在增值稅和所得稅都高,因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)和折舊,成夲都不多,有人建議我們技改,降低所得稅享受所得稅優(yōu)惠政策,我請(qǐng)教下技改是哪些,我不懂這個(gè),謝謝
老師,我有個(gè)總公司,利潤(rùn)表跟所得稅中的數(shù)據(jù)不一樣,已被監(jiān)測(cè)出,那是因?yàn)槿ツ?月成立了分公司,獨(dú)立核算,分公司剛開始核了所得稅稅種,但是我發(fā)現(xiàn)不享受減免,就跑了N個(gè)地方,包括稅政科都去過(guò),人家明確說(shuō)明分公司成立第一年不就地預(yù)交所得稅,我們拿著政策給分公司專管員看,分公司又取消所得稅稅種。分公司的財(cái)務(wù)報(bào)表和增值稅在分公司所屬地報(bào),總公司的所得稅申報(bào)表數(shù)據(jù)跟總公司本身財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)不一致,利潤(rùn)大于總公司本身,現(xiàn)在總公司稅管告訴我讓我改了總公司的利潤(rùn)表,改成跟所得稅申報(bào)表數(shù)據(jù)一致。那總公司去年基本上沒交增值稅,分公司交了3萬(wàn)多,我現(xiàn)在把總公司利潤(rùn)表改了,會(huì)不會(huì)金稅三期又把增值稅申報(bào)表中收入數(shù)據(jù)給監(jiān)控出來(lái)?
老師,只能發(fā)三個(gè)圖片,我等一下再給你發(fā)答案,答案部分(4)甲產(chǎn)品成本明細(xì)賬,工資費(fèi)用和制造費(fèi)用最后一行,在產(chǎn)品成本的工資費(fèi)用,制造費(fèi)用為什么兩個(gè)都是零?
老師,您好!請(qǐng)教您 已知條件是:上期結(jié)轉(zhuǎn)材料金額為 143690.70,本期領(lǐng)材料金額為 642768.53,完工產(chǎn)品材料金額 599170.30,在產(chǎn)品材料金額 187288.98。直接材料金額 108311.50,制造費(fèi)用金額 73249.09,動(dòng)力費(fèi)用 32353.00。就想求出完工產(chǎn)品的分配率,或在產(chǎn)品的分配率來(lái),從而分配出:工和費(fèi)的金額。老師,請(qǐng)問(wèn)公式如何寫能指導(dǎo)一下嗎?
以工單核算成本,但是我司跟我客戶需求下工單,還有一個(gè)就是,生產(chǎn)線6月份還在做4、3月的工單。6月都還沒有生產(chǎn)5月的工單,那我什么核算方法,比如我要核算5月成本,5月這都沒有投入啊這怎么辦呢
圖片中營(yíng)業(yè)收入384億,營(yíng)業(yè)稅金及附加才3885萬(wàn),那么營(yíng)業(yè)稅金的稅率是多少?
老師,我要0申報(bào),請(qǐng)幫我看看都怎么填
老師,請(qǐng)問(wèn)哈爾濱食品小經(jīng)營(yíng)核準(zhǔn)證延期,可以在政務(wù)網(wǎng)上提交么
已經(jīng)申請(qǐng)統(tǒng)計(jì)確認(rèn)的進(jìn)項(xiàng)稅額能夠撤銷嗎?
火鍋底料廠的直接人工分配方法有哪些?制造費(fèi)用有哪些
我公司一家股東要轉(zhuǎn)讓部分股份給另一家股東,轉(zhuǎn)股之前要對(duì)公司未分配利潤(rùn)進(jìn)行分紅,具體分紅比例如何確定
甲公司的注冊(cè)會(huì)計(jì)師在對(duì)其2018年度財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)時(shí),對(duì)以下交易或事項(xiàng)的會(huì)計(jì)處理提出質(zhì)疑: (1)因國(guó)家歸A產(chǎn)品實(shí)施限價(jià)政策,甲公司生產(chǎn)的A產(chǎn)品市場(chǎng)售價(jià)為15萬(wàn)元/件,根據(jù)國(guó)家相關(guān)政策,從2018年1月1日起,甲公司每銷售1件A產(chǎn)品,當(dāng)?shù)卣块T將給予補(bǔ)助10萬(wàn)元。2018年度,甲公司共銷售A產(chǎn)品1120件,收到政府給予的補(bǔ)助13600萬(wàn)元。A產(chǎn)品的成本為21萬(wàn)元/件。 稅法規(guī)定,企業(yè)自國(guó)家取得的資金除作為出資外,應(yīng)計(jì)入取得當(dāng)期應(yīng)納稅所得額計(jì)算繳納企業(yè)所得稅,甲公司將上述政府給予的補(bǔ)助計(jì)入2018年度應(yīng)納稅所得額。計(jì)算并繳納企業(yè)所得稅。 對(duì)于上述交易或事項(xiàng),甲公司正確分錄是什么?
那也是需要用到這些設(shè)備才購(gòu)買哇
是的,就是技術(shù)升級(jí),購(gòu)買設(shè)備,抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,購(gòu)買設(shè)備后,提高了工作效率,降低了單位生產(chǎn)成本,最后企業(yè)可以賺取更多的利潤(rùn)的。