不可以的,增值稅不允許抵扣。
小規(guī)模納稅人做貿(mào)易買賣,去稅務(wù)局代開專用發(fā)票,只能給對方開3%的專用發(fā)票,不能開13%的專用發(fā)票 對嗎?并且代開的專用發(fā)票,作為小規(guī)模納稅人都不能抵扣對嗎?
老師,小規(guī)模納稅人開普票和代開專票需要進(jìn)項(xiàng)嗎?
小規(guī)模納稅人 要想開專票 是不是只有稅務(wù)代開,自己不能領(lǐng)專票
小規(guī)模納稅人想要代開專票,有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的話能抵扣代開專票的稅嗎?
小規(guī)模納稅人免稅了,那小規(guī)模代開的增值稅專用發(fā)票,還能抵扣嗎?
問題 1.個(gè)稅(工資薪金所得)是按年度合并計(jì)算個(gè)人所得稅,為什么每個(gè)月都要計(jì)算個(gè)稅,是月度公司幫個(gè)人預(yù)扣預(yù)繳,年度匯算清繳的時(shí)候再多退少補(bǔ)嗎?
老師,看看這道題,請問為什么要乘個(gè)8?
老師,為什么這兩個(gè)不對
為什么個(gè)稅每月都有預(yù)交,且并沒有多處取得收入,個(gè)稅匯算清繳時(shí)還需補(bǔ)稅呢?
老師,白天發(fā)票開的票,晚上發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了,晚上能紅沖發(fā)票嗎
老師,想請教個(gè)問題,分公司之前一直獨(dú)立核算,24年下半年合并到總公司合并申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅,但匯算清繳時(shí),能使用分公司的之前年度的彌補(bǔ)虧損嗎!
個(gè)人所得稅的填寫有啥注意的嗎?去年掛在一個(gè)公司收分紅,有產(chǎn)生稅收。填了個(gè)嬰兒的專項(xiàng),之前因?yàn)槎际?申報(bào),分紅交的個(gè)稅,可以專項(xiàng)抵扣到時(shí)退稅嗎?
老師, 我們公司把場地租給B公司,B公司買這個(gè)三輪車來用,把發(fā)票開到我們公司,錢是B公司支付的 這個(gè)發(fā)票我要怎么處理?
老師,不定項(xiàng)選擇二的5題,這個(gè)30是那里來的?
請問老師,有沒有銀行承兌匯票的操作流程?發(fā)給我一份給我,謝謝老師!
就是代開的時(shí)候還是要交稅的對吧
對的是的,正常交稅的。
那有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票那些稅都沒用了
他可以抵扣你的企業(yè)所得稅。
好的,謝謝老師
不用客氣工作愉快。
那進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的能用來抵扣下次開票出去的稅嗎
不可以的,一般納稅人的才可以抵扣小規(guī)模的,你的進(jìn)項(xiàng)永遠(yuǎn)抵不了。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。