你好!一般情況下是借銀行存款貸應(yīng)收賬款,前期銷售你已經(jīng)確認(rèn)主營業(yè)務(wù)收入的話,

供應(yīng)鏈公司,買到貨物后,轉(zhuǎn)手就賣出,貨物流轉(zhuǎn)為 向上游單位購進(jìn)貨物付款,因單位無倉庫,貨物在上游單位倉庫,待聯(lián)系到下游單位后,直接去上游單位倉庫提貨后賣掉給我公司付銷售款,從上到下的賬期3到6個(gè)月。做為供應(yīng)鏈中間這個(gè)環(huán)節(jié),當(dāng)收到貨物后計(jì)入什么科目合適,如果入庫存商品,但是單位沒有自己倉庫,入發(fā)出商品賬期太長。對(duì)于這塊有什么好的處理。
我單位銷售貨物,收到購貨款怎么入賬,
購回貨物未付款,要給銷售單位辦什手續(xù)?
老師,您好,一般納稅人,銷售貨物,有出庫單和本單位開出的發(fā)票,未收到貨款, 摘要是銷售貨物,借應(yīng)收賬款,貸是主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交增值稅,這樣對(duì)嗎?
老師:如果單位銷售后不開發(fā)票,但購貨方按進(jìn)貨單付款,單位按"主營業(yè)務(wù)收入"做收入,還是用"預(yù)收賬款"做收入?
老師,請(qǐng)問報(bào)個(gè)稅時(shí)的社保數(shù)據(jù)報(bào)錯(cuò)了要不要緊?下期還可以改嗎?主要是因?yàn)橄掳肽杲痤~會(huì)有點(diǎn)增加是吧,但是我報(bào)個(gè)稅的時(shí)候一直忘記了統(tǒng)計(jì)就一直照舊報(bào)的。
國有土地轉(zhuǎn)讓給企業(yè),會(huì)給企業(yè)開發(fā)票嗎?
我們殺豬公司,和客戶對(duì)好賬,但是到付款時(shí)候,客戶把我們貨款尾數(shù)抹零不給,這個(gè)到底沖收入還是做財(cái)務(wù)費(fèi)用-折讓 大客戶金額貨款100-200萬 每個(gè)月抹掉1000-2000零頭或者尾數(shù) 小客戶就會(huì)抹掉尾數(shù)
我們?nèi)馐称饭窘o客戶返款,如何做賬
老師,稅務(wù)局說我們申報(bào)的出口收入與海關(guān)推送的收入不一致,經(jīng)過檢查發(fā)現(xiàn)沒有漏申報(bào),就是課程里面講到的匯率差問題,我們?nèi)胭~按每月第一個(gè)工作日匯率,海關(guān)是上個(gè)月第三周的匯率,現(xiàn)在老師讓寫情況說明,不知道怎么寫,
我們殺豬公司,和客戶對(duì)好賬,但是付完款,客戶對(duì)我們把尾數(shù)抹零不給,這個(gè)如何做賬
老師,電商商家對(duì)拼多多和抖音扣的傭金、技術(shù)服務(wù)費(fèi)有疑問,應(yīng)該找誰問?找拼多多和抖音的客服嗎?
財(cái)務(wù)崗,最后一輪面試,是老板面的,之前財(cái)務(wù)經(jīng)理面過了,老板一般都會(huì)問些啥
老板租公司辦公室用自己名字簽合同,對(duì)方開具的發(fā)票也是老板的姓名,在三個(gè)月后才與對(duì)方變更合同改為公司名稱,那么前面三個(gè)月老板名字的發(fā)票能入帳嗎?
訂單金額(不含稅)是20000元,然后對(duì)方要開發(fā)票,我方要求支付1%的稅點(diǎn),加收稅點(diǎn)金額200元,實(shí)際對(duì)公收到20200元,我們給對(duì)方開票金額20000元可以嗎


如果沒有開票,確認(rèn)收入那
你好,符合收入確認(rèn)條件不開發(fā)票也要確認(rèn)的,按無票收入處理。
簽訂合同后發(fā)貨中,收到對(duì)方一部分貨款。月底錢、貨兩清并開票。收到貨款時(shí):借銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 月底開票時(shí):借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)收入應(yīng)交增值稅并結(jié)轉(zhuǎn)成本
這樣做賬在實(shí)際工作中可以嗎?
你好,這樣的話,第一個(gè)分錄可以用預(yù)收賬款。
好的,謝謝
老師在問一下,我單位是商貿(mào)公司沒有庫房。購進(jìn)后不入庫直接銷售,購進(jìn)時(shí)應(yīng)該怎么做賬
你好,個(gè)人建議在庫存商品科目下過一下。
付款時(shí):借應(yīng)付賬款 貸銀行存款 收到發(fā)票賬單時(shí):借:庫存商品 應(yīng)交增值稅 貸:應(yīng)付賬款可以嗎?
你好!是的,可以這樣理解