1借發(fā)出商品6000 貸庫(kù)存商品6000
盡快解決 求求啦嗚嗚嗚嗚嗚嗚嗚嗚嗚嗚
嗚嗚嗚,求老師解答!
唉老師學(xué)會(huì)計(jì)好難啊嗚嗚嗚嗚嗚本年利潤(rùn)和利潤(rùn)分配總是搞混還有材料成本差異嗚嗚嗚嗚嗚嗚嗚嗚嗚嗚嗚嗚嗚嗚嗚嗚嗚嗚
老師快幫幫我解放吧,救救我吧嗚嗚嗚嗚
如下圖嗚嗚嗚嗚嗚嗚嗚嗚嗚嗚
老師,我想問(wèn)一下,如果生產(chǎn)型的出口退稅,比如說(shuō)他的出口退稅是10萬(wàn),但是本月留底稅額才8萬(wàn),有2萬(wàn)的出口稅額沒有抵完的2萬(wàn),是不是可以留到下個(gè)月再繼續(xù)抵還是直接就不能抵了
老師,小規(guī)模的小餐飲店的會(huì)計(jì)科目怎么設(shè)
轉(zhuǎn)讓財(cái)產(chǎn)在企業(yè)所得稅中屬于視同銷售嗎?企業(yè)所得稅中權(quán)屬轉(zhuǎn)移一般視同銷售 轉(zhuǎn)讓財(cái)產(chǎn)權(quán)屬也轉(zhuǎn)移了啊該不該視同銷售呢
老師公司分別把酒店 跟 餐飲分別設(shè)立公司有什么優(yōu)勢(shì)?酒店跟餐飲稅率分別是多少?
什么職稱可以擔(dān)任會(huì)計(jì)主管,什么職稱可以擔(dān)任總會(huì)計(jì)師,哪一條法規(guī)
我們是外貿(mào)企業(yè) ,內(nèi)銷業(yè)務(wù),客戶跟我們談的樣品先打款,開票,樣品后期有大貨訂單,樣品免費(fèi),這個(gè)業(yè)務(wù)的樣品和大貨怎么寫分錄,稅務(wù)如何處理
請(qǐng)董孝彬老師回答,非董孝彬老師請(qǐng)勿擾!??! 成本問(wèn)題總結(jié)我還沒有寫,老板叫我不要在系統(tǒng)里面取數(shù),那我在哪里取,難道叫其他部門做手工數(shù)據(jù)嗎?
車學(xué)堂不小心注銷了怎么登陸
在廣東珠海如何申領(lǐng)外建項(xiàng)目的個(gè)稅密碼
老師,我們有筆外債借款,收到銀行通知說(shuō)到賬了,但是沒有入賬,需要辦理跨境人民幣入賬,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)到賬是到什么意思,到哪了?
借應(yīng)收賬款11300 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅1300
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本6000 貸庫(kù)存商品 6000
借銷售費(fèi)用1000 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額60 貸應(yīng)收賬款1060
2.借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入20000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅2600 貸銀行存款22600
借庫(kù)存商品15000 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本15000
3.確認(rèn)收入是100000*25%=25000 確認(rèn)成本是(20000+60000)*25%=20000
借合同履約成本20000 貸應(yīng)付職工薪酬20000
借合同負(fù)債27250 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入25000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅2250
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本20000 貸合同履約成本20000
借銀行存款27250 貸合同負(fù)債27250
麻煩把第一個(gè)圖片再拍一張把
48題的 謝謝啦
4借其他業(yè)務(wù)成本250000 貸累計(jì)折舊50000 累計(jì)攤銷200000
借銀行存款848000 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入800000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅48000
5.借預(yù)收賬款300000 銀行存款604000 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入800000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅104000
6.借應(yīng)收賬款847500 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入750000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅97500
7.借制造費(fèi)用20000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額2600 貸銀行存款22600
你可不可以繼續(xù)教教我
暖暖 我愛你
新問(wèn)題請(qǐng)從新提問(wèn)!你這個(gè)雖然只有7個(gè)問(wèn)題,但是16個(gè)分錄
我全部發(fā)給你了48題目的答案