同學(xué)你好 這個(gè)也是虛開的一種
有A,B,C三家公司,A找B買貨,B發(fā)貨了,錢轉(zhuǎn)到C賬戶,C開票給A,來了一個(gè)C的出庫單,出庫單和發(fā)票上貨品和B實(shí)際發(fā)來的貨不一致,屬于虛開嗎
現(xiàn)有一家A公司委托B公司代買貨物,A將貨款打入B公戶(只是簽訂代買協(xié)議,無購銷合同)B和C簽訂買賣合同,C發(fā)貨給B,B將貨物給A,B只是代理報(bào)關(guān),進(jìn)口稅票直接開給A,等于說只是在B的銀行有一進(jìn)一出的流水。
A公司(廠家)銷售一批貨物給B公司(客戶),單價(jià)12元,公司A找的銷售平臺(tái)C(負(fù)責(zé)賣貨),D客戶在平臺(tái)C購買了貨物(貨物由客戶B發(fā)貨),單價(jià)36元,D客戶付錢給A公司,A公司開票給D客戶,現(xiàn)在要把D客戶購買的水算成B公司的銷量,請(qǐng)問如何做賬?
老師您好abc三家公司為關(guān)聯(lián)公司,b和c公司定期需要向a公司采購原材料,7月份c公司因接了一筆大訂單來不急出貨,所以委托b公司幫忙生產(chǎn)出貨(包裝物和運(yùn)費(fèi)是c公司提供的)之后貨物也陸續(xù)發(fā)給了c,但是因?yàn)槟撤N原因c公司把這筆貨折現(xiàn)轉(zhuǎn)給了a公司用于抵原材料貨款,作為b公司應(yīng)該怎么做賬呢老師?發(fā)貨時(shí)掛的發(fā)出商品,現(xiàn)在這批貨肯定是收不回來了,需要b和A來清算了
A公司和B公司的業(yè)務(wù) A公司開不了票 讓C公司給B公司開票 C公司采購了貨物 和B公司簽了銷售合同 給B公司開了增值稅專用發(fā)票 C公司對(duì)公轉(zhuǎn)給B公司貨款 請(qǐng)問 這里面涉及了虛開增值稅專票嗎 哪幾個(gè)公司會(huì)受到法律責(zé)任
老師北京公司變更經(jīng)營范圍出現(xiàn)這個(gè)怎么選后添加2項(xiàng)經(jīng)營范圍沒備案呢
老師,欠公司的貨款,客戶用房子頂賬,房子落到股東不滿18孩子戶頭上,公司欠股東款.可以這樣操作嗎
老師 企稅每個(gè)季度都要報(bào)一次嗎
老師,您好!請(qǐng)教您 500103的生產(chǎn)成本下的制造費(fèi)用會(huì)增設(shè)三級(jí)科目嗎? 5101制造費(fèi)用下的二級(jí)科目與上面500103生產(chǎn)成本下的制造費(fèi)用二級(jí)科目是一樣嗎? 謝謝老師指導(dǎo)!
老師,我們供應(yīng)商不愿開發(fā)票,都是前幾年的交易,我們有付款,但我們公司沒做暫估入庫,打電話去對(duì)方稅務(wù)局投拆,需要我們提供什么資料嗎?對(duì)我們有哪些影響,謝謝
老師,我公司情況較特殊注冊(cè)了一個(gè)醫(yī)療技術(shù)有限公司,用一個(gè)私立醫(yī)院資質(zhì),公司買設(shè)備,出人員,出各項(xiàng)支出給病人做透析,4月取的證,注冊(cè)2人股東,一人7一人3,當(dāng)月這兩人分別繳了5萬,打算再加入3個(gè)股東,并且總共股東打算出資300萬左右買設(shè)備,但目前出資算借款,具體我這業(yè)務(wù)應(yīng)該怎么做啊,不知道怎么處理了,太混亂了,這些出資人算不算股東啊,他們打算,這個(gè)公司透析服務(wù)回款后先還他們的本金
老師,年中從代理記賬接回來的賬,我把代賬給的科目余額表的期末數(shù),錄入到我這里期初,錄入了本年累計(jì)發(fā)生額,錄入完后,我的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表是不是跟代賬公司的一樣
匯算清繳本年累計(jì)實(shí)際已繳納的所得稅額,是包括在24年繳23年的款嗎
不需要認(rèn)證的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)怎么處理?
工商年報(bào),股權(quán)變更日期是寫股權(quán)轉(zhuǎn)讓日期。還是新的營業(yè)執(zhí)照日期
那要怎么辦不是虛開呢
實(shí)際貨物和發(fā)票是一致的
有些貨物沒有發(fā)票沒入庫,我們庫存和賬面是核對(duì)不起來的,怎么把這個(gè)做成正規(guī)的
那這個(gè)得入庫做暫估入庫的
會(huì)計(jì)那邊做了
暫估入庫了就可以開出去發(fā)票 庫存也不是負(fù)數(shù)了
做成暫估就不虛開了嗎
匯算清繳之前來發(fā)票就行了
有A,B,C三家公司,A找B買貨,B發(fā)貨了,錢轉(zhuǎn)到C賬戶,C開票給A,來了一個(gè)C的出庫單,出庫單和發(fā)票上貨品和B實(shí)際發(fā)來的貨不一致,屬于虛開嗎?C開票給A且票已經(jīng)拿到
同學(xué)你好 對(duì)的 不一致是虛開的一種
怎么解決 ,庫存一直就對(duì)不起來,之前買的有些都沒取得票,貨到?jīng)]票
同學(xué)你好 稅局查賬嗎
沒有查,能早點(diǎn)處理早點(diǎn)處理好嘛
那你這個(gè)就趕緊購買足夠的庫存來