你好,這個(gè)記賬聯(lián)是不是還在?購(gòu)買(mǎi)方給不了你另外兩聯(lián)了?
老師,我想請(qǐng)問(wèn)一下,一般納稅人專(zhuān)用發(fā)票,第二聯(lián)抵扣聯(lián)丟失了需要怎么處理?要罰款嗎?
老師,問(wèn)下需要作廢的專(zhuān)用發(fā)票第二三聯(lián)丟失了,這個(gè)應(yīng)該如何處理?
老師,您好,需要作廢的專(zhuān)用發(fā)票第二三聯(lián)丟失了,這個(gè)應(yīng)該如何處理?
老師 我開(kāi)出專(zhuān)票 第二聯(lián)第三聯(lián)對(duì)方弄丟了 我復(fù)印第一聯(lián)復(fù)印兩張加蓋發(fā)票章就可以了? 這個(gè)情況沒(méi)法作廢重開(kāi)的吧
老師,你好,我們開(kāi)出去的發(fā)票作廢后,客戶(hù)把第二聯(lián)第三聯(lián)沒(méi)有拿回來(lái),現(xiàn)在說(shuō)丟失了,應(yīng)該怎么辦
老師好,公司業(yè)務(wù)人員參加公司相關(guān)產(chǎn)品,的市場(chǎng)研討會(huì)議,費(fèi)用應(yīng)該做到哪里?
老師.公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)疚捶峙淅麧?rùn)55490.47元,股東持股30%的個(gè)稅應(yīng)該繳納多少?
老師,關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來(lái)年度報(bào)告表,120企業(yè)集團(tuán)最終控股企業(yè)名稱(chēng),這個(gè)填啥啊
找一個(gè)熟悉稅務(wù)和社保的老師,問(wèn)一下怎么加工資但是合理避免繳納社保
老師,建筑行業(yè)去年每個(gè)月都申報(bào)也計(jì)提了工資,然后今年收到回款想付工資,可以從網(wǎng)銀給他們一口氣付幾個(gè)月嗎?比如每個(gè)月4500,我可以一口氣付9-12月 ,18000的工資,備注工資嗎,這樣稅務(wù)局會(huì)認(rèn)這個(gè)成本嗎
公司是門(mén)窗企業(yè),給客戶(hù)安裝窗戶(hù)租了個(gè)吊車(chē),這個(gè)吊車(chē)費(fèi)用要怎么走?簽合同,開(kāi)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票?公司內(nèi)部職工代開(kāi)發(fā)票可以走賬嗎?
老師,我們公司股東是一個(gè)公司性質(zhì)的并且持股100%,我們公司法人當(dāng)然是一個(gè)自然人。股東投資款是必須以我們持股100%的公司轉(zhuǎn)入吧?以我們法人名義轉(zhuǎn)入是不是不行?
2023年匯算清繳的無(wú)形資產(chǎn)—財(cái)務(wù)軟件,就調(diào)增了6250.2元。2024的無(wú)形資產(chǎn)—財(cái)務(wù)軟件的原值就直接減去了6250.2元。2024年累計(jì)攤銷(xiāo)確只有6250.2元。(2023累計(jì)攤銷(xiāo)6250.2沒(méi)有計(jì)提,2023年累計(jì)攤銷(xiāo)6250.2的對(duì)方科目是以前年度損益調(diào)整.2024年財(cái)務(wù)沖調(diào)整了憑證分錄)
員工工資應(yīng)發(fā)1000實(shí)際每月只發(fā)了500剩下年底再發(fā)怎么做賬
想問(wèn)一下,不是股東能轉(zhuǎn)錢(qián)進(jìn)公戶(hù)做注資款嗎
嗯,記賬聯(lián)還在,抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)沒(méi)有
那需要這樣做了,一般納稅人丟失已開(kāi)具專(zhuān)用發(fā)票的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián),如果丟失前已認(rèn)證相符的,購(gòu)買(mǎi)方可憑銷(xiāo)售方提供的相應(yīng)專(zhuān)用發(fā)票記賬聯(lián)復(fù)印件及銷(xiāo)售方主管稅務(wù)機(jī)關(guān)出具的《丟失增值稅專(zhuān)用發(fā)票已報(bào)稅證明單》或《丟失貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專(zhuān)用發(fā)票已報(bào)稅證明單》(附件1、2,以下統(tǒng)稱(chēng)《證明單》),作為增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的抵扣憑證;如果丟失前未認(rèn)證的,購(gòu)買(mǎi)方憑銷(xiāo)售方提供的相應(yīng)專(zhuān)用發(fā)票記賬聯(lián)復(fù)印件進(jìn)行認(rèn)證,認(rèn)證相符的可憑專(zhuān)用發(fā)票記賬聯(lián)復(fù)印件及銷(xiāo)售方主管稅務(wù)機(jī)關(guān)出具的《證明單》,作為增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的抵扣憑證。專(zhuān)用發(fā)票記賬聯(lián)復(fù)印件和《證明單》留存?zhèn)洳椤?
收到,老師,銷(xiāo)售方已經(jīng)作廢發(fā)票了,對(duì)方拿著作廢的發(fā)票也是不能用了吧?
對(duì),對(duì)方也不能用,但是他要留底
嗯,是這樣,按理說(shuō)我作為銷(xiāo)售方應(yīng)該拿到對(duì)方退的發(fā)票才作廢的,但是30號(hào)是油田內(nèi)部關(guān)聯(lián)單位,我這邊必須得先在系統(tǒng)里沖銷(xiāo)發(fā)票,不然兩邊都關(guān)不了賬,我現(xiàn)在就擔(dān)心對(duì)方不能把原票退回來(lái)
那你需要和對(duì)方聯(lián)系一下啦