同學你好 這個需要交稅
老師大概情況是這樣這幾年經(jīng)營不善,去年賬面虧了30多萬,前年賺了60多萬,大前年也是虧了10多萬。今年我們打算向信貸公司借款,因為想做新的項目,但是這里有個問題,就是B廠商一直有200萬票沒開給我們,我們預付也掛了200多萬,我們和B款項已經(jīng)結清,這些票開出來其實都是成本,這樣一攤前幾年基本都在虧。信貸公司風控那邊我們過不了,款帶不下來。 我這里大概想了2個粗暴的辦法。第一個 那沒開的200多萬票我們拒不承認,信貸公司查出來的話,我們就說B沒開票給我們,他們屬于無票收入,我們款項已清。預付賬款那我們就說是放在B那邊的貨款,這辦法我覺得風控那邊還是不會信(我不知道風控的原理)。第二個辦法,還是那200多萬票我們不承認,預付那邊叫B這個月給我們打一筆200的款項,就是暫用幾天,先把我們賬面預付沖掉。等風控查過了我們再把預付補回來,200多萬的票叫B今年分次開給我們,我們再分次確認成本。我現(xiàn)在不知道這2種辦法行不行。 (問題有點長,前面問了2次都沒寫完,其實我這里還省略了一些麻煩老師了)
老師,我是掛靠別的公司承接的項目,現(xiàn)在遇到了一個問題,掛靠公司每個月會要求我們提供相對應的進項票,假設6月的時候對方實際開票40萬,我們開票給對方36萬,然后對方以現(xiàn)金的形式扣了我們差額4萬。然后7月對方開票50萬,我們給對方開了54萬想拉平6月的賬,可是對方說已繳稅金不可能在退回了,7多余的4萬只能留抵下學沖,我有沒有什么辦法后期拿回這4萬?
現(xiàn)在我們有個掛靠項目,前期給了我們成本發(fā)票(普票)超40多萬,然后現(xiàn)在要開出去51萬普票,只提供15萬的發(fā)票了,其中10萬專票,5萬普票,(相當于我們開51萬,需要承擔4萬多的銷項,而進項?預繳肯定是不夠的)這種情況怎么處理?
老師你好,我們公司是建筑施工行業(yè),現(xiàn)在有一個問題,就是我們公司是掛靠別的公司接了一個項目,然后這個掛靠公司需要收取我們1.5個點的管理費,掛靠公司開工程服務票給甲方,我們同等開工程服務票給掛靠公司,假設這一次進度款為100萬,那么掛靠公司開100萬的票,到賬100萬。我們給掛靠公司開100萬的票,他們要平進項,但是他們扣除1.5的管理費后只付給我們九十多萬,那我們怎么平賬呢?都開了票肯定要做外賬的,或者說能不能不開這1.5個點的票,怎么處理比較好呢?麻煩老師解答一下
我們公司2022年現(xiàn)在是一般納稅人,去年購進一輛車,由于去年還是小規(guī)模,所以當時進項稅額沒有抵扣?,F(xiàn)在車轉出去了,我是不是需要做固定資產(chǎn)清理的賬務處理?是不是本公司可以不開發(fā)票,直接做未開票收入就行???關鍵現(xiàn)在我計提銷項稅需要按多少稅率繳納呢?還有影響我匯算清繳嗎?因為我今年做2021年匯算清繳時,已經(jīng)把汽車的62萬多一次性折舊抵扣了,原值62萬多,到現(xiàn)在計提折舊15萬多,賣了50萬。具體我應該怎么做分錄呢?
老師電子稅局3季度申報有變動,老師有變動以后的申報流程嗎?
老師,這個題為什么選B,不是留置權>登記抵押權/質權>未登錄抵押權嗎?
以前申報的所得稅在哪里打???
其他應付款過高,稅務注銷,怎么樣能合理調整呢?
您好~想咨詢下:第一,公司為一般納稅人,不管經(jīng)營方向是什么,都可以開具13%、9%、6%等稅率的專票?第二,一般納稅人目前還有免稅優(yōu)惠政策嗎?
租房子經(jīng)營,要交印花稅嗎?每個月都交嗎?
維修服務區(qū)的維修費5.85.稅率為什么是9%?不是13%?
老師,請問保險合同要不要交印花稅的?有筆5000元財產(chǎn)險,按季申報,需要繳納多少稅?還是直接忽略?
老師租房時間是五年,每年支付20000元租金。印花稅什么時候申報呢?現(xiàn)在都是按次錄入不了比如25年一月到12月嗎
我想問一下出現(xiàn)這個是什么意思呢
交稅肯定交稅
這種情況怎么處理?收錢嗎?
同學你好 嗯 這個直接收就行了
可以這樣開嗎
開出來核算嗎
同學你好 對的 這個可以的