同學(xué)你好 這個(gè)可以的
老師,我們是科技公司,客戶跟我們簽了一個(gè)技術(shù)服務(wù)合同,我們又代為采購(gòu)一批相關(guān)硬件,這部分硬件的金額包含在技術(shù)合同總金額里面了,我們一起開(kāi)技術(shù)服務(wù)費(fèi)的發(fā)票嗎
我們是一家科技公司 主營(yíng)信息技術(shù)服務(wù) 我們公司銷售一款產(chǎn)品既有硬件也有軟件部分 金額不能區(qū)分 我們是否可以按照信息技術(shù)*技術(shù)服務(wù)開(kāi)票
合同沒(méi)有表明稅點(diǎn),有明確的硬件產(chǎn)品金額,和技術(shù)服務(wù)金額。但技術(shù)服務(wù)部分,采購(gòu)了軟件產(chǎn)品,可以按采購(gòu)軟件產(chǎn)品部分的金額,來(lái)開(kāi)對(duì)應(yīng)金額的13%的票嗎?
67.原本企業(yè)可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)總額是4.08,分?jǐn)偟絻身?xiàng)業(yè)務(wù):銷售自行開(kāi)發(fā)的軟件產(chǎn)品,提供軟件技術(shù)服務(wù) 銷售自行開(kāi)發(fā)的軟件產(chǎn)品,取得不含稅銷售額260 萬(wàn)元,因?yàn)橄硎芗凑骷赐苏撸窍鹊滞赀M(jìn)項(xiàng),然后和260×3%比較,計(jì)算納稅金額。所以不再重復(fù)抵扣。剩下可抵扣金額=4.08*35/(260+35)。 為啥要分?jǐn)?/p>
公司是做研發(fā)服務(wù)的,整體稅率是6%,那如果按技術(shù)合同可以開(kāi)免稅發(fā)票,合同在科技局備案,拆分成硬件和軟件部分,軟件部分是可以開(kāi)免稅發(fā)票的,那硬件部分是按6%來(lái)開(kāi)嗎?有人說(shuō)按13%來(lái)開(kāi)?(品目是一個(gè)整體XX研發(fā)服務(wù),硬件開(kāi)成6%,還是各開(kāi)各的,如果硬件開(kāi)成貨物是選不了13%的稅率的)有沒(méi)有文件可以查找?
公司成立工會(huì),好多工會(huì)知識(shí)不太了解,需要單獨(dú)設(shè)立公會(huì)賬戶嗎?基本戶需要每月計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)然后轉(zhuǎn)賬到公會(huì)賬戶嗎?具體應(yīng)該怎么計(jì)提做賬呢?麻煩指導(dǎo)一下
老師,珠寶行業(yè)稅務(wù)系統(tǒng)申報(bào)里的收入是實(shí)際收到的差額交稅的,但是做賬確認(rèn)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是賣出去新貨的收入,這里有差異對(duì)嗎?
老師,一般納稅人,開(kāi)汽車租賃是按幾個(gè)點(diǎn)開(kāi)票?
郭老師,我們賣車,申報(bào)增值稅,年末會(huì)跳到收入,但賬上做的是固定資產(chǎn)清理,那收入和這個(gè)賬對(duì)不上,要怎么調(diào)賬
建筑企業(yè)計(jì)提的安全生產(chǎn)費(fèi)可以稅前扣除嗎? 有什么要求
老師您好,請(qǐng)問(wèn)我們公司是賣豬肉的,進(jìn)的貨是白條,開(kāi)出去的的豬肉有分割也有白條,這樣沒(méi)關(guān)系吧?
老師好,知道餐飲業(yè)做賬流程,沒(méi)有相關(guān)經(jīng)驗(yàn)。面試時(shí),所問(wèn)工作內(nèi)容怎么回答?餐飲業(yè)有哪些做賬系統(tǒng)?說(shuō)實(shí)際營(yíng)業(yè)額多少有可信度?
老師,一般納稅人開(kāi)攤位出租按幾個(gè)點(diǎn)開(kāi)票?
有固定資產(chǎn)原值,沒(méi)有計(jì)提折舊,所得稅匯算清繳資產(chǎn)折舊攤銷明細(xì)表還用填寫嗎
您好,請(qǐng)問(wèn)下進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,是怎么操作的,專管員說(shuō)24年的進(jìn)項(xiàng)稅未轉(zhuǎn)出