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請(qǐng)問(wèn),稽查局查到15年發(fā)票不合規(guī),需要我們更改15年申報(bào)表,把不合規(guī)的發(fā)票補(bǔ)繳稅款,請(qǐng)問(wèn)這該怎么操作?

2021-12-01 08:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-12-01 08:41

您好,調(diào)整報(bào)表和以前年度的納稅申報(bào)表

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快賬用戶5731 追問(wèn) 2021-12-01 08:50

我們的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是45萬(wàn),稅率是17%,不含稅銷(xiāo)售收入是384615.4,進(jìn)項(xiàng)稅額是65384.6,補(bǔ)繳的話是需要補(bǔ)繳進(jìn)項(xiàng)稅65384.6,城建稅,教育附加,地方教育附加合計(jì)46153.85 元,需要補(bǔ)稅111538.45元 是這么計(jì)算嗎

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齊紅老師 解答 2021-12-01 08:52

您好,還得考慮企業(yè)所得稅的影響

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齊紅老師 解答 2021-12-01 08:52

您好,您補(bǔ)稅金額如何計(jì)算?

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快賬用戶5731 追問(wèn) 2021-12-01 08:54

我是想問(wèn)老師這補(bǔ)繳的金額如何計(jì)算,稽查局查的是要我們補(bǔ)繳這進(jìn)項(xiàng)票的稅款,我也沒(méi)遇到過(guò)這種情況,所以問(wèn)一下怎么計(jì)算還有怎么處理

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齊紅老師 解答 2021-12-01 08:56

您好,您分錄,借以前年度損益調(diào)整-384615.4,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-65384.6,貸應(yīng)付賬款-450000,借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交附加稅。支付,借應(yīng)交稅費(fèi),貸銀行存款,滯納金,借營(yíng)業(yè)外支出,貸銀行存款

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快賬用戶5731 追問(wèn) 2021-12-01 09:02

會(huì)計(jì)分錄我知道怎么做,我問(wèn)的是這種業(yè)務(wù)該怎么處理,如果正常這么做補(bǔ)繳滯納金會(huì)補(bǔ)繳很多,都算下來(lái)得十幾萬(wàn)

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齊紅老師 解答 2021-12-01 09:05

您好,滯納金不需要企業(yè)計(jì)算,稅務(wù)系統(tǒng)會(huì)計(jì)算

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