您好,調(diào)整報(bào)表和以前年度的納稅申報(bào)表
老師,我7月16日開(kāi)好的外經(jīng)證,陜西省的明天做稅費(fèi)種認(rèn)定會(huì)被罰款嗎?是不是超過(guò)30天了?
你好 我們公司是一般納稅人銷(xiāo)售板材,進(jìn)貨價(jià)20元/平方,銷(xiāo)售70元/平方,如何解決進(jìn)項(xiàng)稅額差額大,怎樣運(yùn)用財(cái)稅
免稅和退稅有什么區(qū)別
老師,電價(jià)1元,拆分為基本電價(jià)和服務(wù)費(fèi),在稅法上是否可行?
計(jì)算信用條件改變引起的邊際貢獻(xiàn)增加額為什么用增加的銷(xiāo)售額*1-變動(dòng)成本率
老師你好!現(xiàn)在建筑裝飾公司一般稅負(fù)是多少,每年12份增值稅報(bào)表是否可行核對(duì)全年的增值稅的稅費(fèi)情況,老師指導(dǎo)一下
總公司和分公司財(cái)務(wù)獨(dú)立核算,但有個(gè)這樣的問(wèn)題,總公司簽了辦公場(chǎng)地租賃合同,但這個(gè)租賃實(shí)際上是總公司和分公司一起使用的。分公司簽了一部分員工的勞動(dòng)合同,但是這些員工又是給總公司在干活?,F(xiàn)在的問(wèn)題是,成本比較亂,我的疑問(wèn)是這樣做財(cái)務(wù)核算有沒(méi)有關(guān)系?要如何去調(diào)整
則務(wù)杠桿的概念及用途?
老師我們是一般納稅人,外貿(mào)企業(yè),夠。公司進(jìn)口了一批貨物,交了增值稅,我想問(wèn)下這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做,以后內(nèi)銷(xiāo)后有了銷(xiāo)項(xiàng),那進(jìn)口交的增值稅能進(jìn)行抵扣嗎,謝謝老師
開(kāi)出口發(fā)票,成交方式是cif,但是開(kāi)票的時(shí)候金額忘記減去運(yùn)保費(fèi)了,上個(gè)月開(kāi)的,現(xiàn)在要怎么辦
我們的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是45萬(wàn),稅率是17%,不含稅銷(xiāo)售收入是384615.4,進(jìn)項(xiàng)稅額是65384.6,補(bǔ)繳的話是需要補(bǔ)繳進(jìn)項(xiàng)稅65384.6,城建稅,教育附加,地方教育附加合計(jì)46153.85 元,需要補(bǔ)稅111538.45元 是這么計(jì)算嗎
您好,還得考慮企業(yè)所得稅的影響
您好,您補(bǔ)稅金額如何計(jì)算?
我是想問(wèn)老師這補(bǔ)繳的金額如何計(jì)算,稽查局查的是要我們補(bǔ)繳這進(jìn)項(xiàng)票的稅款,我也沒(méi)遇到過(guò)這種情況,所以問(wèn)一下怎么計(jì)算還有怎么處理
您好,您分錄,借以前年度損益調(diào)整-384615.4,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-65384.6,貸應(yīng)付賬款-450000,借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交附加稅。支付,借應(yīng)交稅費(fèi),貸銀行存款,滯納金,借營(yíng)業(yè)外支出,貸銀行存款
會(huì)計(jì)分錄我知道怎么做,我問(wèn)的是這種業(yè)務(wù)該怎么處理,如果正常這么做補(bǔ)繳滯納金會(huì)補(bǔ)繳很多,都算下來(lái)得十幾萬(wàn)
您好,滯納金不需要企業(yè)計(jì)算,稅務(wù)系統(tǒng)會(huì)計(jì)算