同學(xué),你好,這個(gè)是對(duì)的
請(qǐng)問(wèn)老師 由于公司注冊(cè)到現(xiàn)在沒(méi)有銷(xiāo)售業(yè)務(wù),上月有員工出現(xiàn)差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)(酒店+打車(chē)費(fèi)用),酒店還開(kāi)的是專(zhuān)票。分錄這樣做,對(duì)吧? 借:管理費(fèi)用——開(kāi)辦費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 貸:銀行存款 打車(chē)費(fèi)是不是還得另做一張憑證?
老師你好!請(qǐng)問(wèn)我有收到員工報(bào)銷(xiāo)出差的機(jī)票和高鐵票、還有滴滴都是電子普票,我在做賬時(shí)的賬務(wù)處理分錄借:銷(xiāo)售費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅(計(jì)算額)貸:銀行存款 對(duì)嗎?
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)12月的時(shí)候發(fā)票沒(méi)到,但已經(jīng)全額計(jì)入費(fèi)用,分錄是借:銷(xiāo)售費(fèi)用40萬(wàn) 貸:預(yù)付賬款40萬(wàn),1月份收到專(zhuān)票有個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅10萬(wàn),那我我做分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅10萬(wàn) 貸:銷(xiāo)售費(fèi)用10萬(wàn) 這么做對(duì)嗎
我們是經(jīng)銷(xiāo)商,年底收到的供應(yīng)商給我們的返利,給我們開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票,1.如果產(chǎn)品已經(jīng)賣(mài)掉2產(chǎn)品沒(méi)有賣(mài)掉,分別怎么賬務(wù)處理?幫忙看看分錄對(duì)不對(duì),描述的對(duì)不對(duì)? 如果已經(jīng)銷(xiāo)售 借:銀行存款/應(yīng)付賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本還是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 如果沒(méi)有銷(xiāo)售 借:庫(kù)存商品(負(fù)數(shù)) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額(負(fù)數(shù)) 貸:應(yīng)付賬款(負(fù)數(shù)) 如果進(jìn)項(xiàng)稅額沒(méi)有抵扣的話(huà),這兩個(gè)分錄的稅費(fèi)科目用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,不用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是嗎?我的分錄寫(xiě)的對(duì)嗎?我說(shuō)的有問(wèn)題嗎?請(qǐng)指教 你好!給你們折扣不是退貨確認(rèn)營(yíng)業(yè)外收入和做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出就可以 借銀行存款或應(yīng)付賬款 貸營(yíng)業(yè)外收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
我們是經(jīng)銷(xiāo)商,年底收到的供應(yīng)商給我們的返利,給我們開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票,1.如果產(chǎn)品已經(jīng)賣(mài)掉2產(chǎn)品沒(méi)有賣(mài)掉,分別怎么賬務(wù)處理?幫忙看看分錄對(duì)不對(duì),描述的對(duì)不對(duì)? 如果已經(jīng)銷(xiāo)售 借:銀行存款/應(yīng)付賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本還是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入還是營(yíng)業(yè)外收入? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 如果沒(méi)有銷(xiāo)售 借:庫(kù)存商品(負(fù)數(shù)) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額(負(fù)數(shù)) 貸:應(yīng)付賬款(負(fù)數(shù)) 如果進(jìn)項(xiàng)稅額沒(méi)有抵扣的話(huà),這兩個(gè)分錄的稅費(fèi)科目用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,不用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是嗎?我的分錄寫(xiě)的對(duì)嗎?我說(shuō)的有問(wèn)題嗎?請(qǐng)指教 你好!給你們折扣不是退貨確認(rèn)營(yíng)業(yè)外收入和做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出就可以 借銀行存款或應(yīng)付賬款 貸營(yíng)業(yè)外收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
老師這個(gè)題分錄分開(kāi)怎么寫(xiě)?人家說(shuō)了變更日計(jì)稅基礎(chǔ)與原來(lái)賬面,相同。原來(lái)賬面是7000吧?這個(gè)題咋做分錄呢分開(kāi)寫(xiě)分錄的話(huà)。我上去就選擇的2000
你好,老師,我想請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題:股東是以實(shí)物為注冊(cè)資金,那么實(shí)物購(gòu)買(mǎi)的時(shí)候需要開(kāi)票嗎?
請(qǐng)問(wèn)下我的報(bào)關(guān)單和我的進(jìn)項(xiàng)不一致,報(bào)關(guān)單是2個(gè)規(guī)格,單價(jià)一樣,數(shù)量是總的,進(jìn)項(xiàng)是2個(gè)單價(jià),數(shù)量是分開(kāi)的,那這樣我要怎么開(kāi)出口發(fā)票?
公司主要做調(diào)查的,市場(chǎng)上發(fā)現(xiàn)有產(chǎn)品是假貨,就購(gòu)買(mǎi)了,沒(méi)有發(fā)票,只有收據(jù),請(qǐng)問(wèn)怎么做賬
老師,我是點(diǎn)擊金馬商貿(mào)練習(xí),怎么進(jìn)來(lái)一直是興隆經(jīng)貿(mào)呀
老師,我們是制造生產(chǎn)企業(yè)有在各大電商平臺(tái)銷(xiāo)售自家的貨品,是一般納稅人。每個(gè)月在電商平臺(tái)產(chǎn)生的京豆或天貓積分,平臺(tái)要求我們開(kāi)現(xiàn)代服務(wù)費(fèi)的發(fā)票給他們,但是我們營(yíng)業(yè)執(zhí)照上沒(méi)有現(xiàn)代服務(wù),請(qǐng)問(wèn)這可以開(kāi)的嗎?
請(qǐng)問(wèn)首次出口退稅要單證齊全,指的是哪些資料?
老師,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照也可以網(wǎng)上辦理嗎?不用線(xiàn)下跑動(dòng)了?
請(qǐng)問(wèn)我們平臺(tái)有沒(méi)有納稅申報(bào)實(shí)操相關(guān)的課程?
合同金額100000元是DDP金額,國(guó)際海運(yùn)費(fèi)是3500元,保險(xiǎn)費(fèi)是300元,目的港費(fèi)用12000元。出口報(bào)關(guān)單上顯示CIF100000元,有運(yùn)費(fèi)、雜費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)可以填寫(xiě),一般情況下CIF都是填運(yùn)費(fèi)3500元,保險(xiǎn)費(fèi)300元?,F(xiàn)在的問(wèn)題基于合同實(shí)際是DDP條款,那開(kāi)發(fā)票到底開(kāi)多少金額?
出租車(chē)的發(fā)票是不是不可以
對(duì)的,出租票不可以
好的謝謝老師!
同學(xué)你好,不客氣的