同學(xué),你好,這個(gè)是對的

請問老師 由于公司注冊到現(xiàn)在沒有銷售業(yè)務(wù),上月有員工出現(xiàn)差旅費(fèi)報(bào)銷(酒店+打車費(fèi)用),酒店還開的是專票。分錄這樣做,對吧? 借:管理費(fèi)用——開辦費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 貸:銀行存款 打車費(fèi)是不是還得另做一張憑證?
老師你好!請問我有收到員工報(bào)銷出差的機(jī)票和高鐵票、還有滴滴都是電子普票,我在做賬時(shí)的賬務(wù)處理分錄借:銷售費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅(計(jì)算額)貸:銀行存款 對嗎?
老師,您好,請問12月的時(shí)候發(fā)票沒到,但已經(jīng)全額計(jì)入費(fèi)用,分錄是借:銷售費(fèi)用40萬 貸:預(yù)付賬款40萬,1月份收到專票有個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅10萬,那我我做分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅10萬 貸:銷售費(fèi)用10萬 這么做對嗎
我們是經(jīng)銷商,年底收到的供應(yīng)商給我們的返利,給我們開了負(fù)數(shù)發(fā)票,1.如果產(chǎn)品已經(jīng)賣掉2產(chǎn)品沒有賣掉,分別怎么賬務(wù)處理?幫忙看看分錄對不對,描述的對不對? 如果已經(jīng)銷售 借:銀行存款/應(yīng)付賬款 貸:主營業(yè)務(wù)成本還是主營業(yè)務(wù)收入? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 如果沒有銷售 借:庫存商品(負(fù)數(shù)) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額(負(fù)數(shù)) 貸:應(yīng)付賬款(負(fù)數(shù)) 如果進(jìn)項(xiàng)稅額沒有抵扣的話,這兩個(gè)分錄的稅費(fèi)科目用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,不用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是嗎?我的分錄寫的對嗎?我說的有問題嗎?請指教 你好!給你們折扣不是退貨確認(rèn)營業(yè)外收入和做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出就可以 借銀行存款或應(yīng)付賬款 貸營業(yè)外收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
我們是經(jīng)銷商,年底收到的供應(yīng)商給我們的返利,給我們開了負(fù)數(shù)發(fā)票,1.如果產(chǎn)品已經(jīng)賣掉2產(chǎn)品沒有賣掉,分別怎么賬務(wù)處理?幫忙看看分錄對不對,描述的對不對? 如果已經(jīng)銷售 借:銀行存款/應(yīng)付賬款 貸:主營業(yè)務(wù)成本還是主營業(yè)務(wù)收入還是營業(yè)外收入? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 如果沒有銷售 借:庫存商品(負(fù)數(shù)) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額(負(fù)數(shù)) 貸:應(yīng)付賬款(負(fù)數(shù)) 如果進(jìn)項(xiàng)稅額沒有抵扣的話,這兩個(gè)分錄的稅費(fèi)科目用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,不用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是嗎?我的分錄寫的對嗎?我說的有問題嗎?請指教 你好!給你們折扣不是退貨確認(rèn)營業(yè)外收入和做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出就可以 借銀行存款或應(yīng)付賬款 貸營業(yè)外收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
老師 建筑行業(yè) 增值稅和企業(yè)所得稅稅負(fù)大概多少
老師,適用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的,如果要調(diào)賬的話,是不能用以前年度損益調(diào)整科目的嗎?
老師,您好!請問期末余額是指上一年公司銀行賬戶余額是嗎?
稅務(wù)局讓把2023年一筆一萬的費(fèi)用普票調(diào)增,說對方失聯(lián),請問分錄應(yīng)該怎么做? 發(fā)票2023的,但是24年才入賬,補(bǔ)入賬分錄:借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付 借以前年度損益 貸管理費(fèi)用 借未分配利潤 貸以前年度損益 那我現(xiàn)在調(diào)增應(yīng)該做什么分錄?
老師,公戶轉(zhuǎn)到法人卡的錢,以后用來作備用金,怎么備注
老師,請問當(dāng)期未 超30萬元,是不是就 不用跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告了? 報(bào)告有效期30天,項(xiàng)目以前來過發(fā)票,現(xiàn)在要結(jié)算尾款,是 不是還要重新報(bào)備?在系統(tǒng)還查不到以前報(bào)備的信息?
老師,問一個(gè)關(guān)于土地增值稅的問題,我們轉(zhuǎn)讓了一部分土地,我們是轉(zhuǎn)讓方,可以受讓方先繳納契稅,再辦理過戶嗎
請問出口單證資料是否可以打包成一個(gè)文件存放在電腦不打印出來 ?
老師請問一下,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)有廣告服務(wù)的用申報(bào)文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)嗎
老師,打算收購一家公司,對方給了24年的審計(jì)報(bào)告,應(yīng)該咋分析數(shù)據(jù),


出租車的發(fā)票是不是不可以
對的,出租票不可以
好的謝謝老師!
同學(xué)你好,不客氣的