你好,開(kāi)的普通發(fā)票的話,不需要交,借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,季度末借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入。

老師你好,小規(guī)模納稅人公司開(kāi)了專票,但季度沒(méi)超銷售額3O萬(wàn),需要交增值稅嗎?
小規(guī)模納稅人開(kāi)票不超30萬(wàn),免征增值稅,做賬的時(shí)候,增值稅怎么處理
小規(guī)模納稅人開(kāi)了發(fā)票,但沒(méi)超限額不需交增值稅,賬務(wù)怎么處理?
老師,小規(guī)模納稅人開(kāi)免稅發(fā)票,但是季度收入超了,季度要交增值稅,怎么進(jìn)行賬務(wù)處理
#提問(wèn)#老師 小規(guī)模納稅人開(kāi)了專票,但是月銷售額不超過(guò)10萬(wàn)還需要交增值稅嗎?一般都是怎么處理的
老師你好,小規(guī)??鐓^(qū)域涉稅事項(xiàng),是按季預(yù)繳審報(bào)?還是按月?
老師,我們公司涉及一個(gè)員工勞動(dòng)糾紛,需要給對(duì)方補(bǔ)繳往年社保公積金,還涉及補(bǔ)發(fā)年終獎(jiǎng),稅局讓我們更正申報(bào)個(gè)稅,這是現(xiàn)在補(bǔ)繳的為啥更正往年啊,怎么更正,會(huì)不會(huì)還涉及企業(yè)所得稅變動(dòng)啊咋辦
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,如果退稅率的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是不是不能勾選出口退稅?我做了退稅勾選,然后已經(jīng)撤銷等稅務(wù)局批準(zhǔn),那這筆進(jìn)項(xiàng)發(fā)票怎么做賬,謝謝
對(duì)于跨境電子商務(wù)零售出口等新型貿(mào)易方式,稅務(wù)總局2025年新規(guī)允許適用“無(wú)票免稅”政策,這個(gè)怎么操作
老師您好,我想請(qǐng)問(wèn)下農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票計(jì)算抵扣和勾選抵扣有什么不同?請(qǐng)細(xì)講下。
我們企業(yè)收到企業(yè)企業(yè)開(kāi)進(jìn)來(lái)的自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?票面上面顯示免稅
個(gè)人所得稅還有印花稅城建稅分路是啥
老師,我們是小規(guī)模,就是第四季度,我們老板不想交稅。不要開(kāi)票超過(guò)多少金額?就不用交稅了呢?
申報(bào)個(gè)稅的標(biāo)準(zhǔn)是什么?申報(bào)工資包含個(gè)人承擔(dān)的社保嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?


因?yàn)橄到y(tǒng)科目有三級(jí),是不是可以直接用應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 未交增值稅這個(gè)科目?
可以的,可以這么做的。
未繳增值稅也應(yīng)該是個(gè)二級(jí)科目的。
好的,謝謝
不用客氣,工作愉快。
對(duì)了,中間還要再做一筆減免稅款的再轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入嗎?
比如,借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款,再借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款 貸營(yíng)業(yè)外收入 減免稅款
的小規(guī)模的,很簡(jiǎn)單,不用那么麻煩。
好的,謝謝
不要客氣,工作愉快。