您好,您發(fā)下您的數(shù)據(jù)源,看看能否給您支持
我們是購買的以前現(xiàn)有的酒店經(jīng)營的(以前酒店老板不做了),所以有一個購買酒店款930萬(一次性付款,等于是購買酒店的設備設施,我們不用裝修的),另外每月還有租金費用,這2大塊費用當初老板跟對方談的時候為了價格便宜點,所以都是按照不含稅價來談的,所以都沒有發(fā)票,現(xiàn)在我們剛開始經(jīng)營,這樣對于籌建期的費用就不多,這樣賬面看起來好像也不太合理,老師,這種情況怎么辦
我們是用表格跟采購核對應付往來的,現(xiàn)在每月弄的好亂。哪位大神有好的表格模板發(fā)我參考下呢
各位老師,大家好,就是給客戶開票,對方已經(jīng)給的含稅價了,但是采購成本,是不含稅的,我們老板愣是讓把這個稅點加在成本里面,我的賬務都是用表格來做,采購成本支付實際的,這樣,我的賬務處理怎么做,請老師指點一下
老師,我們公司是生產(chǎn)塑鋼模板,模具的工業(yè)制造業(yè)企業(yè),我也才來這家公司三個月的時間。對于成本核算這塊。目前公司是要求用新的方法來核算成本。最后一張表是我們的成本計算明細表。我暫時插入了兩列,領導是讓每個產(chǎn)品對應用料的單價來核算。之前我們是所有產(chǎn)品拉了個平均單價來核算成本的。但是有個問題,我們有個舊模板回收的,就是,我們賣給客戶的模板,用回收價回收回來,破碎后變成舊料,再生產(chǎn),再售出。對于舊料這塊的成本說是按照先進先出法來算。但是,我們只有舊料回收購進的明細,沒有發(fā)出(領用的數(shù)據(jù))。您看下我們公司財務顧問跟我說的。她讓我根據(jù)成本倒算領用舊料的數(shù)據(jù)。這種要怎么倒算呢?
老師:早上好!我們公司是口腔行業(yè)的,剛開業(yè),3月份就涉及采購了,采購是統(tǒng)一由后勤采購的,他那邊每個月入庫及出庫,錢還沒有付,發(fā)票也還沒有得,我剛來公司上班,現(xiàn)在做賬我是按他每個月的入庫表來暫估入庫,出庫表來做主營業(yè)務成本,采購那邊給我一份簡單的應付賬款表,現(xiàn)在我要什么核對他的應付賬款對不對,具體還欠供應商多少錢,以后的話怎樣子管理應付賬款,還是每個月底跟他拿數(shù)還是?
老師,公司是貿(mào)易公司,有些進項票進不來,又必須得開銷項票能直接負庫存出庫嗎
業(yè)務招待費匯算清繳怎么扣除
個人用國補買了一臺電腦去公司報銷,實際是公司電腦,但發(fā)票只能抬頭開個人,公司可以正常做賬嗎?
老師就是我們現(xiàn)在開了數(shù)電發(fā)票我們需要保存源文檔嗎?
殘疾人保障金是根據(jù)個稅系統(tǒng)申報的工資數(shù)據(jù)來報嗎?
老師請教這道題要求計算2018年基本每股收益時,在2017年9月30增發(fā)的2000股為啥不用考慮時間問題?
報關單中,有視同內(nèi)銷,有出口退稅,問申報出口貨物明細表時候,視同內(nèi)銷的也要填寫嗎?
9月公司支付10月份物業(yè)費,物業(yè)公司開具增值稅專票“企業(yè)管理費-預收賬款-物業(yè)費“ 1. 開具預收賬款專用發(fā)票,公司在9月可以抵扣嗎? 2. 10月份物業(yè)公司是否再開具物業(yè)費的增值稅專用發(fā)票
樸老師: 我們老板新成立了三個酒店經(jīng)營項目的個體工商戶,現(xiàn)在需要招新的投資人,投資人需要將這3個獨立的個體工商戶集中統(tǒng)一管理核算, 請問1、是上面設立一個酒店管理公司設為集團公司,將這3個做為下面的直營店形式嗎? 已經(jīng)單獨成立的個體戶能做準備新成立的酒店管理公司下面的直營店嗎?目前布局中,該怎么做最合適節(jié)企業(yè)所得稅,個稅,增值稅等等 不懂怎么給老板答復,布局錯了,后期影響特別大
老師就是我們開了數(shù)電發(fā)票之后我需要干什么嗎?
是表格?發(fā)您郵箱?
大概是這樣的
有月份表,想統(tǒng)計反饋總表,然后我和采購可以及時更新,不需要每次發(fā)來發(fā)去,有什么好辦法嗎
您好,您這個需要專人給您設計,相當于一對一服務
哪里可以找到呢,需要多少費用
您好,可以幫您聯(lián)系,有給上市公司做模板經(jīng)驗團隊